Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140183 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 04/2014 | 951,78 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 09.05.2014 | 29.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140150 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 03/2014 | 1008,2 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.04.2014 | 24.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140090 | SWAN, a.s. 84104 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 01/2014 | 926,26 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140058 | SWAN, a.s. 84104 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 01/2014 | 1000,24 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.02.2014 | 28.02.2014 | 25.3.2014 | |
2140464 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | tablet+far.tlačiareň+držiak PCskrin.k stolu 9ks | 1017 vrátane DPH |
117/OE/2014 | 04.12.2014 | 11.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140372 | APUeN SK Bratislava 811 08 Bratislava, Zámocká 8 |
42262755 | školenie-VO 21.10-Horváthová Edita | 99 vrátane DPH |
90/EU/2014 | 08.10.2014 | 20.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140411 | Szabó Ladislav-LIMASA 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 68/25 |
32305109 | školenie-ref.riad.sl.OMV-Takács Peter | 20 vrátane DPH |
99/OE/2014 | 29.10.2014 | 07.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140443 | Poradca podnikateľa,sro 010 01 Žilina,M.Rázusa 23A |
31592503 | školenie-ochr.osobných údajov-Ing.Šafránek | 60,00 vrátane DPH |
111/OE/2014 | 18.11.2014 | 21.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140276 | Gavalieri spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Vážska 8 |
45316511 | školenie-mediácia | 306,4 vrátane DPH |
55/OE/2014 | 11.07.2014 | 28.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140280 | IVCSO spol. s r.o. 92901 Dun.Streda,Hviezdoslavova 2122/55 |
36654957 | školenie vodiča na ref.riad.vozidlo | 14,4 vrátane DPH |
52/OE/2014 | 15.07.2014 | 28.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140073 | Centrum vzdelávania MPSVR 811 08 Bratislava,Špitálska 25,Blok B |
30795362 | školenie 11 osôb-ochr.osob.údajov | 400 vrátane DPH |
12/OE/2014 | 24.02.2014 | 28.02.2014 | 25.3.2014 | |
2140405 | Slovenský červený kríž 929 01 D.Streda,Alžbetínske nám.1203 |
00415944 | škol.zamest./poskyt.prvej pomoci/ 7 osôb | 140,00 vrátane DPH |
82/OE/2014 | 24.10.2014 | 29.10.2014 | 27.11.2014 | |
2140512 | IVCSO spol. s r.o. 92901 Dun.Streda,Hviezdoslavova 2122/55 |
36654957 | škol.-ref.riad.sl.OMV-Hodosy,Bódis, Forró | 43,2 vrátane DPH |
135/OE/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140522 | MAMMEF spol s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | ŠA,VM-upratovanie po maľovaní | 768 vrátane DPH |
126/OE/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140484 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 11/2014 | 1667,65 vrátane DPH |
zmluva : 11/OF/2014 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140476 | JKK-TEAM, spol. s r.o. 929 01 Dunajská Steda, Športová 26/4 |
44439067 | ŠA,VM-maľovanie kanc.,spol.priestorov | 7488,12 vrátane DPH |
107/OE/2014 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140432 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 12/2014 | 26,4 vrátane DPH |
zmluva: 16,17/OE/2014 | 11.11.2014 | 18.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140370 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 11/2014 | 26,4 vrátane DPH |
zmluva: 16,17/OE/2014 | 08.10.2014 | 17.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140344 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 10/2014 | 23,16 vrátane DPH |
zmluva: 16,17/OE/2014 | 11.09.2014 | 19.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140312 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 09/2014 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva: 2,3/OE/2013 | 08.08.2014 | 18.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140259 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 08/2014 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva: 2,3/OE/2013 | 08.07.2014 | 17.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140224 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 07/2014 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva: 2,3/OE/2013 | 10.06.2014 | 19.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140191 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 05/2014 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva: 2,3/OE/2013 | 12.05.2014 | 19.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140132 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 05/2014 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva: 2,3/OE/2013 | 07.04.2014 | 11.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140088 | GTS Slovakia , a.s. 85101 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 04/2014 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva: 2,3/OE/2013 | 10.03.2014 | 18.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140053 | GTS Slovakia , a.s. 85101 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 03/2014 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva: 2,3/OE/2013 | 10.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140010 | GTS Slovakia , a.s. 85101 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 02/2014 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva: 2,3/OE/2013 | 10.01.2014 | 21.01.2014 | 4.2.2014 | |
2140465 | BENESTRA, spol.s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM - internet za 01/2015 | 26,4 vrátane DPH |
zmluva: 16,17/OE/2014 | 08.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140436 | Nagy Attila - Plynotherm 930 28 Okoč, Nám.1.mája 390/30 |
14063727 | ŠA-výmena plynového kotla | 1789,6 vrátane DPH |
106/OE/2014 | 12.11.2014 | 20.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140106 | Pergamon sro 831 04 Bratislava3,Chemická 1 |
31327681 | ŠA-toner do faxu | 21,29 vrátane DPH |
19/OE/2014 | 19.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140513 | Gastrodett spol. s r.o. 930 03 Lesné Kračany |
44650973 | ŠA-strava vianočné posedenie | 120 vrátane DPH |
INč.:001/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140475 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody+zr.voda za 11/2014 | 43,85 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140334 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 8/2014 | 44,86 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 05.09.2014 | 11.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140333 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 7/2014 | 53,76 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 05.09.2014 | 11.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140268 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 6/2014 | 148,15 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 10.07.2014 | 17.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140234 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 5/2014 | 67,75 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 13.06.2014 | 23.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140175 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 4/2014 | 62,93 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 07.05.2014 | 13.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140135 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 3/2014 | 77,93 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 08.04.2014 | 11.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140096 | ENERCO spol. s r.o. 81108 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 2/2014 | 50,21 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 12.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140007 | ENERCO spol. s r.o. 81108 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 12/2013 | 51,22 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 10.01.2014 | 16.01.2014 | 4.2.2014 |