Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140065 | Slovenská pošta a.s. 97599 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | poštovné za 1/2014 | 1884,6 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 12.02.2014 | 25.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140025 | Slovenská pošta a.s. 97599 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | poštovné za 12/2013 | 2900 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 16.01.2014 | 21.01.2014 | 4.2.2014 | |
2140098 | Slovenská pošta a.s. 97599 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | poštovné za 2/2014 | 3957,9 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 13.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140153 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | poštovné za 3/2014 | 2615,8 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 11.04.2014 | 16.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140195 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | poštovné za 4/2014 | 4075,70 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 14.05.2014 | 26.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140235 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | poštovné za 5/2014 | 2509,2 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 13.06.2014 | 23.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140028 | IVCSO spol. s r.o. 92901 Dun.Streda,Hviezdoslavova 2122/55 |
36654957 | povinné preškolenie vodiča na sl.OMV | 13,2 vrátane DPH |
4/OE/2014 | 22.01.2014 | 30.01.2014 | 4.2.2014 | |
2140159 | IVCSO spol. s r.o. 92901 Dun.Streda,Hviezdoslavova 2122/55 |
36654957 | povinné preškolenie vodičov 7 osôb na sl.OMV | 100,8 vrátane DPH |
32/OE/2014 | 16.04.2014 | 30.04.2014 | 28.5.2014 | |
2140093 | SWAN, a.s. 84104 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 02/2014 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140061 | SWAN, a.s. 84104 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 02/2014 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.02.2014 | 28.02.2014 | 25.3.2014 | |
2140148 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 03/2014 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.04.2014 | 24.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140187 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 04/2014 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 09.05.2014 | 29.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140229 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 05/2014 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140272 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 06/2014 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140321 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 07/2014 | 917,40 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 12.08.2014 | 28.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140347 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 08/2014 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 16.09.2014 | 08.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140381 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 09/2014 | 917,40 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.10.2014 | 22.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140428 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 10/2014 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.11.2014 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140186 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 09.05.2014 | 29.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140147 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.04.2014 | 24.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140092 | SWAN, a.s. 84104 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140060 | SWAN, a.s. 84104 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.02.2014 | 28.02.2014 | 25.3.2014 | |
2140228 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 05/2014 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva: dod.10/OE/2012 | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140322 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 06/2014 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva: dod.10/OE/2012 | 12.08.2014 | 28.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140271 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 06/2014 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva: dod.10/OE/2012 | 10.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140348 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 08/2014 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva: dod.10/OE/2012 | 16.09.2014 | 08.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140382 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 09/2014 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva: dod.10/OE/2012 | 10.10.2014 | 22.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140429 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 10/2014 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva: dod.10/OE/2012 | 11.11.2014 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140462 | Tempo Kondela spol. s r.o. 027 44 Tvrdošín, Vojtaššákova 893 |
36409154 | regál (DS2ks+VM3ks)+skriňa (VM1ks) | 390 vrátane DPH |
123/OE/2014 | 05.12.2014 | 11.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140305 | Tempo Kondela spol. s r.o. 930 01 D.Streda,Hlavná 75-prevádzka |
36409154 | regál 8ks | 488 vrátane DPH |
70/OE/2014 | 05.08.2014 | 06.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140402 | Tempo Kondela spol. s r.o. 930 01 D.Streda,Hlavná 75-prevádzka |
36409154 | regále / z toho AC/2ks | 305 vrátane DPH |
87/OE/2014 | 21.10.2014 | 24.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140231 | VÁR-ELEKTRO spol. s r.o. 929 01 Dun.Streda nám.Priateľstva 39B |
31449816 | revízia el.zariadení a bleskozvodov | 2564,46 vrátane DPH |
39/OE/2014 | 11.06.2014 | 23.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140410 | Gerhardt Jozef, Ing. 932 01 V.Meder,Tichá 2097/142 |
40557588 | SI-znalecký posudok-kompenzácie | 210,00 vrátane DPH |
62/OE/2014 | 28.10.2014 | 12.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140254 | Varga Tibor - BASA 932 01 V.Meder,Fučíková ul.2000/87 |
33735531 | SocF-príspevok na stravu-Deň detí 27.06. | 275 vrátane DPH |
INč.:001/2014 | 04.07.2014 | 10.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140453 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany , Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba elektrina za 12/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 03.12.2014 | 10.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140019 | Magna E.A. spol. s r.o. 92101 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 01/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 14.01.2014 | 21.01.2014 | 4.2.2014 | |
2140041 | Magna E.A. spol. s r.o. 92101 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 02/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 05.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140079 | Magna E.A. spol. s r.o. 92101 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 03/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 05.03.2014 | 13.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140127 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 04/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 02.04.2014 | 15.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140170 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 05/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 02.05.2014 | 13.05.2014 | 28.5.2014 |