Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140433 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 11/2014 | 42,31 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 12.11.2014 | 21.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140378 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 10/2014 | 46,39 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 10.10.2014 | 17.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140055 | ENERCO spol. s r.o. 81108 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 1/2014 | 84,29 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 10.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140373 | Bagita Gejza-revízna a lekt.služba 946 03 Kolárovo, Ul.práce č.16 |
11712694 | ŠA-preškolenie kuriča-Jávorka | 36 vrátane DPH |
81/OE/2014 | 08.10.2014 | 20.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140514 | Plast Tech spol. s r.o. 932 01 Veľký Meder, Kúpeľná 1669/1 |
36271128 | ŠA-oprava skla na dverách | 96 vrátane DPH |
125/OE/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140160 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733 |
22707042 | ŠA-oprava fotokopírovacieho stroja | 70,32 vrátane DPH |
34/OE/2014 | 17.04.2014 | 19.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140498 | Plast Tech spol. s r.o. 932 01 Veľký Meder, Kúpeľná 1669/1 |
36271128 | ŠA-montáž vnútorných žalúzií | 547,2 vrátane DPH |
125/OE/2014 | 17.12.2014 | 22.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140355 | Író Imrich 931 01 Šamorín,Pešia cesta 37/61 |
11703512 | ŠA-kontrola a čistenie komína | 15,8 vrátane DPH |
35/OE/2014 | 18.09.2014 | 26.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140448 | FB Build spol. s r.o. 931 01 Šamorín, Veterná 491/12 |
46387625 | ŠA - oprava komína | 950 vrátane DPH |
100/OE/2014 | 26.11.2014 | 10.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140479 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN-telefónne hovory za 11/2014 | 910,33 vrátane DPH |
zmluva : 2/OEV/2011 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140489 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN -správa a údržba siete LAN za 12/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva : 2/OEV/2011 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140483 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN -správa a údržba siete LAN za 11/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva : 2/OEV/2011 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140486 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN - záložné linky za 12/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva : 2/OEV/2011 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140480 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN - záložné linky za 11/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva : 2/OEV/2011 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140487 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN - prenosová rýchlosť za 12/2014 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva : 10/OEV/2011 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140481 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN - prenosová rýchlosť za 11/2014 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva : 10/OEV/2011 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140488 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN - prenájom IPT za 12/2014 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva : 2/OEV/2011 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140482 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN - prenájom IPT za 11/2014 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva : 2/OEV/2011 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140461 | Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o. 821 01 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky+ provízia za sprostredkovanie | 8999,110000000001 vrátane DPH |
121/OE/2014 | 04.12.2014 | 11.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140494 | Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o. 821 01 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky-vyúčtovanie/vrátené 10 ks | 36 vrátane DPH |
121/OE/2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140083 | Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o. 82101 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky-kupóny za 03/2014 | 9684 vrátane DPH |
zmluva: 12/OEV/2011 | 15/OE/2014 | 06.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 |
2140044 | Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o. 82101 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky-kupóny za 02/2014 | 9144 vrátane DPH |
zmluva: 12/OEV/2011 | 8/OE/2014 | 05.02.2014 | 25.02.2014 | 27.2.2014 |
2140004 | Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o. 82101 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky-kupóny za 01/2014 | 8316 vrátane DPH |
zmluva: 12/OEV/2011 | 1/OE/2014 | 07.01.2014 | 27.01.2014 | 4.2.2014 |
2140298 | Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o. 82101 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky-kupóny | 9360 vrátane DPH |
zmluva: 12/OEV/2011 | 68/OE/2014 | 30.07.2014 | 31.07.2014 | 31.7.2014 |
2140130 | Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o. 82101 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky-kupóny | 72000,00 vrátane DPH |
zmluva: 12/OEV/2011 | 23/OE/2014 | 03.04.2014 | 30.04.2014 | 28.5.2014 |
2140427 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 10/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.11.2014 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140380 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 08/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.10.2014 | 22.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140346 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 08/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 16.09.2014 | 08.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140320 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 07/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 12.08.2014 | 28.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140273 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 06/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140230 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 05/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140185 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 04/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 09.05.2014 | 29.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140149 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 03/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.04.2014 | 24.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140094 | SWAN, a.s. 84104 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 02/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140062 | SWAN, a.s. 84104 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 02/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.02.2014 | 28.02.2014 | 25.3.2014 | |
2140467 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu za 12/2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva :15/OEV/2009 | 09.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140056 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 19.01.- 28.02.2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 10.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140425 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 11/2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 10.11.2014 | 18.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140367 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 10/2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 07.10.2014 | 17.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140335 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 09/2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 08.09.2014 | 17.09.2014 | 2.10.2014 |