Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140209 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 06/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 02.06.2014 | 12.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140247 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 07/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 30.06.2014 | 07.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140303 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 08/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 04.08.2014 | 14.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140332 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 09/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 03.09.2014 | 10.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140362 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 10/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 03.10.2014 | 13.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140418 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 11/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 05.11.2014 | 12.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140082 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 03/2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 06.03.2014 | 18.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140137 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 04/2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 08.04.2014 | 11.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140173 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 05/2014 | 1832,00 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 07.05.2014 | 13.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140219 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 06/2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 06.06.2014 | 12.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140267 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 07/2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 09.07.2014 | 21.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140309 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 08/2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 07.08.2014 | 18.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140335 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 09/2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 08.09.2014 | 17.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140367 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 10/2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 07.10.2014 | 17.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140425 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 11/2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 10.11.2014 | 18.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140056 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 19.01.- 28.02.2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 10.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140467 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu za 12/2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva :15/OEV/2009 | 09.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140094 | SWAN, a.s. 84104 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 02/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140062 | SWAN, a.s. 84104 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 02/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.02.2014 | 28.02.2014 | 25.3.2014 | |
2140149 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 03/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.04.2014 | 24.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140185 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 04/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 09.05.2014 | 29.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140230 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 05/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140273 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 06/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140320 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 07/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 12.08.2014 | 28.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140380 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 08/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.10.2014 | 22.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140346 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 08/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 16.09.2014 | 08.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140427 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 10/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.11.2014 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140298 | Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o. 82101 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky-kupóny | 9360 vrátane DPH |
zmluva: 12/OEV/2011 | 68/OE/2014 | 30.07.2014 | 31.07.2014 | 31.7.2014 |
2140130 | Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o. 82101 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky-kupóny | 72000,00 vrátane DPH |
zmluva: 12/OEV/2011 | 23/OE/2014 | 03.04.2014 | 30.04.2014 | 28.5.2014 |
2140004 | Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o. 82101 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky-kupóny za 01/2014 | 8316 vrátane DPH |
zmluva: 12/OEV/2011 | 1/OE/2014 | 07.01.2014 | 27.01.2014 | 4.2.2014 |
2140044 | Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o. 82101 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky-kupóny za 02/2014 | 9144 vrátane DPH |
zmluva: 12/OEV/2011 | 8/OE/2014 | 05.02.2014 | 25.02.2014 | 27.2.2014 |
2140083 | Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o. 82101 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky-kupóny za 03/2014 | 9684 vrátane DPH |
zmluva: 12/OEV/2011 | 15/OE/2014 | 06.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 |
2140494 | Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o. 821 01 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky-vyúčtovanie/vrátené 10 ks | 36 vrátane DPH |
121/OE/2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140461 | Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o. 821 01 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky+ provízia za sprostredkovanie | 8999,110000000001 vrátane DPH |
121/OE/2014 | 04.12.2014 | 11.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140482 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN - prenájom IPT za 11/2014 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva : 2/OEV/2011 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140488 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN - prenájom IPT za 12/2014 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva : 2/OEV/2011 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140481 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN - prenosová rýchlosť za 11/2014 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva : 10/OEV/2011 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140487 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN - prenosová rýchlosť za 12/2014 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva : 10/OEV/2011 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140480 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN - záložné linky za 11/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva : 2/OEV/2011 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140486 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN - záložné linky za 12/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva : 2/OEV/2011 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 |