Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140142 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 04/2014+poplatky za 3/2014 | 45,64 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140143 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | VM-tel.linky na bezp.pult 04/2014 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140153 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | poštovné za 3/2014 | 2615,8 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 11.04.2014 | 16.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140128 | Szabó Attila,ml. 930 39 Holice,Holice č.106, |
37847554 | upratovanie,TP,TM za 3/2014 | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva : 4/OE/2013 | 03.04.2014 | 16.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140126 | Bezpečnostná agentúra-SLOVAKIA sro 821 06 Bratislava,Závodná 3B/12256 |
36698491 | ochrana objektov za 2.Q/2014 | 720 vrátane DPH |
zmluva:30-33/OEV/2011 | 02.04.2014 | 16.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140137 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 04/2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 08.04.2014 | 11.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140135 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 3/2014 | 77,93 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 08.04.2014 | 11.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140134 | Diners Club CS spol. s r.o. 811 06 Bratislava,nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 3/2014 | 601,39 vrátane DPH |
zmluva: 46/OF/2005 | 07.04.2014 | 11.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140132 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 05/2014 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva: 2,3/OE/2013 | 07.04.2014 | 11.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140133 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 05/2014 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva: 1/OE/2013 | 07.04.2014 | 11.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140111 | Szucs Gáal Marta,Ing. 930 14 Dolný Bar č.183 |
37847554 | BOZP/OPP 01,02/2014 | 200 vrátane DPH |
zmluva: 17/OE/2013 | 24.03.2014 | 27.03.2014 | 25.4.2014 | |
2140099 | Zsl.energetika a.s. 81000 Bratislava,Čulenova 6 |
36677281 | VM-elektrina opravná fa k vyúčt. r.2013 | 290,09 vrátane DPH |
zmluva: 42/OEV/2004 | 13.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140096 | ENERCO spol. s r.o. 81108 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 2/2014 | 50,21 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 12.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140098 | Slovenská pošta a.s. 97599 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | poštovné za 2/2014 | 3957,9 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 13.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140097 | Orange Slovensko a.s. 82108 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | mobilné poplatky + internet za 03/2014 | 182,16 vrátane DPH |
zmluva: 31/OF/2004 | 12.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140092 | SWAN, a.s. 84104 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140094 | SWAN, a.s. 84104 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 02/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140090 | SWAN, a.s. 84104 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 01/2014 | 926,26 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140091 | SWAN, a.s. 84104 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 02/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140093 | SWAN, a.s. 84104 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 02/2014 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140080 | Diners Club CS spol. s r.o. 81106 Bratislava,nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 2/2014 | 467,86 vrátane DPH |
zmluva: 46/OF/2005 | 05.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140088 | GTS Slovakia , a.s. 85101 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 04/2014 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva: 2,3/OE/2013 | 10.03.2014 | 18.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140087 | GTS Slovakia , a.s. 85101 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 04/2014 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva: 1/OE/2013 | 10.03.2014 | 18.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140085 | Slovak Telekom a.s. 81762 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 03/2014+poplatky za 2/2014 | 45,52 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 07.03.2014 | 18.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140084 | Slovak Telekom a.s. 81762 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | VM-tel.linky na bezp.pult 03/2014 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 07.03.2014 | 18.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140082 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 03/2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 06.03.2014 | 18.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140078 | Szabó Attila,ml. 93039 Holice,Holice č.106 |
37847554 | upratovanie,TP,TM za 2/2014 | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva : 4/OE/2013 | 04.03.2014 | 18.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140081 | MUDr.Matusová Mária 929 01 Dun.Streda,Malolesná 5779/8 |
44047070 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 05.03.2014 | 18.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140075 | MUDr.Csibová Eva 925 04 Tomášikovo |
36246042 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 26.02.2014 | 18.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140079 | Magna E.A. spol. s r.o. 92101 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 03/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 05.03.2014 | 13.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140066 | Orange Slovensko a.s. 82108 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | mobilné poplatky + internet za 02/2014 | 143,55 vrátane DPH |
zmluva: 31/OF/2004 | 14.02.2014 | 28.02.2014 | 25.3.2014 | |
2140060 | SWAN, a.s. 84104 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.02.2014 | 28.02.2014 | 25.3.2014 | |
2140062 | SWAN, a.s. 84104 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 02/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.02.2014 | 28.02.2014 | 25.3.2014 | |
2140061 | SWAN, a.s. 84104 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 02/2014 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.02.2014 | 28.02.2014 | 25.3.2014 | |
2140059 | SWAN, a.s. 84104 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 02/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.02.2014 | 28.02.2014 | 25.3.2014 | |
2140058 | SWAN, a.s. 84104 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 01/2014 | 1000,24 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.02.2014 | 28.02.2014 | 25.3.2014 | |
2140065 | Slovenská pošta a.s. 97599 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | poštovné za 1/2014 | 1884,6 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 12.02.2014 | 25.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140035 | MUDr.Motúzová Magdaléna Starbios sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 21.07.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140046 | Diners Club CS spol. s r.o. 81106 Bratislava,nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 1/2014 | 595,23 vrátane DPH |
zmluva: 46/OF/2005 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140045 | EVRIFIN Int sro 811 08 Bratislava,Heydukova 12 |
44563485 | DEKVS-ročný kreditovací poplatok 2014 | 144 vrátane DPH |
zmluva:25/OE/2012 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 |