Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140304 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733 |
22707042 | DS-Št-oprava fotokopírovacieho stroja | 236,76 vrátane DPH |
65/OE/2014 | 04.08.2014 | 08.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140384 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne-mobilné poplatky za 10/2014 | 239,08 vrátane DPH |
zmluva: 3/OE/2014 | 10.10.2014 | 22.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140067 | Bíró Eugen - autosevis 930 14 Mad č.155 |
32304111 | DS249CG-výmena čelného skla | 239,3 vrátane DPH |
9/OE/2014 | 14.02.2014 | 28.02.2014 | 25.3.2014 | |
2140407 | Bezpečnostná agentúra-SLOVAKIA sro 821 06 Bratislava,Závodná 3B/12256 |
36698491 | ochrana objektov za 10/2014 | 240 vrátane DPH |
zmluva:30-33/OEV/2011 | 24.10.2014 | 29.10.2014 | 27.11.2014 | |
2140353 | Bíró Eugen - autosevis 931 14 Mad č.155 |
32304111 | DS249CG-výmena čelného skla | 240 vrátane DPH |
76/OE/2014 | 18.09.2014 | 13.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140471 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne-mobilné poplatky do 3.1.2015 | 243,61 vrátane DPH |
zmluva: 3/EO/2014 | 09.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140233 | Bíró Eugen - autosevis 931 14 Mad č.155 |
32304111 | DS249CG-servisná prehliadka (150000km) | 247,25 vrátane DPH |
42/OE/2014 | 12.06.2014 | 30.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140289 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonerz Lexmark 3ks | 256,8 vrátane DPH |
61/OE/2014 | 23.07.2014 | 14.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140076 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | NPVII-2-kopírovací papier | 258,72 vrátane DPH |
3/NPVII-2/2014 | 27.02.2014 | 18.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140341 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne-mobilné poplatky za 09/2014 | 259,45 vrátane DPH |
zmluva: 3/OE/2014 | 10.09.2014 | 17.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140325 | Nagy Ladislav 930 04 Baka č.:367 |
41891643 | údržba klimatizačných zariadení v budovách | 264 vrátane DPH |
71/OE/2014 | 15.08.2014 | 25.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140254 | Varga Tibor - BASA 932 01 V.Meder,Fučíková ul.2000/87 |
33735531 | SocF-príspevok na stravu-Deň detí 27.06. | 275 vrátane DPH |
INč.:001/2014 | 04.07.2014 | 10.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140492 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kalendár-stolový/nástenný/158 ks+diáre 17ks | 277,92 vrátane DPH |
116/OE/2014 | 17.12.2014 | 22.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140404 | Sipos Ladislav-čalúnnictvo 929 01 D.Streda,SNP 186/10 |
40026582 | VM-prečalúnenie lavíc pre klientov / 5ks | 280 vrátane DPH |
85/OE/2014 | 23.10.2014 | 29.10.2014 | 27.11.2014 | |
2140151 | ICZ Slovakia a.s. 912 01 Trenčín,Soblahovská č.2050 |
36328057 | NPVII-2-fotoaparát | 280,2 vrátane DPH |
6/NPVII-2/2014 | 31.03.2014 | 23.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140107 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733 |
22707042 | DS-Št.-oprava fotokopírovacieho stroja | 282,7 vrátane DPH |
22/OE/2014 | 20.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140047 | Pergamon sro 831 04 Bratislava3,Chemická 1 |
31327681 | NPIII-2A/tonery | 283,02 vrátane DPH |
2/NPIII-2A/2014 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140042 | Pergamon sro 831 04 Bratislava3,Chemická 1 |
31327681 | NPIII-2B/tonery | 283,02 vrátane DPH |
2/NPIII-2B/2014 | 05.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140318 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne-mobilné poplatky za 08/2014 | 286,61 vrátane DPH |
zmluva: 3/OE/2014 | 11.08.2014 | 05.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140232 | Bíró Eugen - autosevis 931 14 Mad č.155 |
32304111 | DS115BY-servisná prehliadka (150000km) | 286,75 vrátane DPH |
43/OE/2014 | 12.06.2014 | 30.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140040 | Poradca podnikateľa,sro 010 01 Žilina,M.Rázusa 23A |
31592503 | obchodný vestník-ročný prístup | 286,8 vrátane DPH |
7/OE/2014 | 04.02.2014 | 07.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140099 | Zsl.energetika a.s. 81000 Bratislava,Čulenova 6 |
36677281 | VM-elektrina opravná fa k vyúčt. r.2013 | 290,09 vrátane DPH |
zmluva: 42/OEV/2004 | 13.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140455 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | toner 5 ks / OKI MB 451 dn | 293,4 vrátane DPH |
120/OE/2014 | 04.12.2014 | 10.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140168 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | EKS-kancelárske potreby | 294,06 vrátane DPH |
23/EU-EKS/2014 | 30.04.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140299 | Autoservis Cs-N spol. s r.o. 930 34 Holice,Kostolná Gala17 |
36691739 | DS096CU-servis klimatizácie sl.OMV | 296,04 vrátane DPH |
64/OE/2014 | 30.07.2014 | 14.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140359 | Bereznai Viktor-INTERSYMPO 929 01 Dun.Streda, Zelená 44 |
11698381 | EURES-T/D-zvuková a tlmočnícka technika/30.09 | 300 vrátane DPH |
1/EU-D/2014 | 02.10.2014 | 15.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140239 | Bereznai Viktor-INTERSYMPO 929 01 Dun.Streda, Zelená 44 |
11698381 | EKS-zvuková a tlmočnícka technika/11.06 | 300 vrátane DPH |
26/EU-EKS/2014 | 17.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140102 | EVROFIN Int sro 811 08 Bratislava,Heydukova 12 |
44563485 | DEKVS-údržba fr.stroja+toner | 300 vrátane DPH |
16,17/OE/2014 | 18.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140402 | Tempo Kondela spol. s r.o. 930 01 D.Streda,Hlavná 75-prevádzka |
36409154 | regále / z toho AC/2ks | 305 vrátane DPH |
87/OE/2014 | 21.10.2014 | 24.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140276 | Gavalieri spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Vážska 8 |
45316511 | školenie-mediácia | 306,4 vrátane DPH |
55/OE/2014 | 11.07.2014 | 28.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140306 | Tempo Kondela spol. s r.o. 929 01 D.Streda,Hlavná 75-prevádzka |
36409154 | písací stôl 5ks | 315 vrátane DPH |
69/OE/2014 | 05.08.2014 | 06.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140256 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | tonery do tl.Brother 3ks | 316,80 vrátane DPH |
54/OE/2014 | 07.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140399 | Nagy Attila - Plynotherm 930 28 Okoč, Nám.1.mája 390/30 |
14063727 | VM,ŠA-oprava plynových kotlov | 340,8 vrátane DPH |
96/OE/2014 | 20.10.2014 | 24.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140245 | Bíró Eugen - autosevis 931 14 Mad č.155 |
32304111 | DS096CU-servisná prehliadka (195000km) | 364,28 vrátane DPH |
47/OE/2014 | 24.06.2014 | 17.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140197 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | NPVII-2-kopírovací papier | 369,19 vrátane DPH |
8/NPVII-2/2014 | 13.05.2014 | 26.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140089 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733 |
22707042 | DS-oprava a údržba fotokop.stroja | 382,32 vrátane DPH |
14/OE/2014 | 10.03.2014 | 18.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140176 | Kálmán Jozef 930 16 Vydrany č.79 |
35851163 | JobExpo-Nitra-29.04-prepravné/doprava | 384 vrátane DPH |
1/OSZ/2014 | 07.05.2014 | 19.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140293 | Kanovits media spol.s r.o. 929 01 Dun.Streda, Alžbetínske nám 1194/1 |
44599285 | EKS-tlač brožúry/záv.konferencia/dotlač | 386,28 vrátane DPH |
30/EU-EKS/2014 | 25.07.2014 | 31.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140462 | Tempo Kondela spol. s r.o. 027 44 Tvrdošín, Vojtaššákova 893 |
36409154 | regál (DS2ks+VM3ks)+skriňa (VM1ks) | 390 vrátane DPH |
123/OE/2014 | 05.12.2014 | 11.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140486 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN - záložné linky za 12/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva : 2/OEV/2011 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 |