Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140362 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 10/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 03.10.2014 | 13.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140332 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 09/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 03.09.2014 | 10.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140303 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 08/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 04.08.2014 | 14.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140247 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 07/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 30.06.2014 | 07.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140209 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 06/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 02.06.2014 | 12.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140170 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 05/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 02.05.2014 | 13.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140127 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 04/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 02.04.2014 | 15.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140079 | Magna E.A. spol. s r.o. 92101 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 03/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 05.03.2014 | 13.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140041 | Magna E.A. spol. s r.o. 92101 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 02/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 05.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140019 | Magna E.A. spol. s r.o. 92101 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 01/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 14.01.2014 | 21.01.2014 | 4.2.2014 | |
2140519 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | tlačiareň Brother 3 ks | 669 vrátane DPH |
153/OE/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140520 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | výpočtová tech.-archivačné zariadenie+prísl. | 822,6 vrátane DPH |
154/OE/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140518 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | toner 7ks OKI MB 451dn | 410,76 vrátane DPH |
138/OE/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140515 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | napájací adaptér ASUS 65W | 28,2 vrátane DPH |
118/OE/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140477 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | tonery do OKI MB451dn / 10 ks | 586,8 vrátane DPH |
131/OE/2014 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140464 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | tablet+far.tlačiareň+držiak PCskrin.k stolu 9ks | 1017 vrátane DPH |
117/OE/2014 | 04.12.2014 | 11.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140455 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | toner 5 ks / OKI MB 451 dn | 293,4 vrátane DPH |
120/OE/2014 | 04.12.2014 | 10.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140456 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | licencia Kerio Control-firewall-predĺženie | 94 vrátane DPH |
115/OE/2014 | 04.12.2014 | 10.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140409 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | tonery do OKO MB 451dn 8ks | 469,44 vrátane DPH |
98/OE/2014 | 27.10.2014 | 05.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140256 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | tonery do tl.Brother 3ks | 316,80 vrátane DPH |
54/OE/2014 | 07.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140244 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | tonery do tl.Brother 5ks | 528 vrátane DPH |
46/OE/2014 | 20.06.2014 | 17.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140110 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | tonery do tl.Brother | 739,2 vrátane DPH |
18/OE/2014 | 21.03.2014 | 27.03.2014 | 25.4.2014 | |
2140115 | NAY, a.s. 830 06 Bratislava,Tuhovská 15 |
35739487 | DS-mikrovlnná rúra | 89,90 vrátane DPH |
27/OE/2014 | 25.03.2014 | 28.03.2014 | 25.4.2014 | |
2140364 | Agripent, spol. s r.o. 921 08 Bratislava,Betty pension V.Meder |
35703512 | EUREST-T/D-prenájom+občerstvenie/30.09 | 812,00 vrátane DPH |
3,4/EU-D/2014 | 06.10.2014 | 15.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140471 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne-mobilné poplatky do 3.1.2015 | 243,61 vrátane DPH |
zmluva: 3/EO/2014 | 09.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140435 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne-mobilné poplatky za 11/2014 | 231,66 vrátane DPH |
zmluva: 3/OE/2014 | 12.11.2014 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140384 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne-mobilné poplatky za 10/2014 | 239,08 vrátane DPH |
zmluva: 3/OE/2014 | 10.10.2014 | 22.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140341 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne-mobilné poplatky za 09/2014 | 259,45 vrátane DPH |
zmluva: 3/OE/2014 | 10.09.2014 | 17.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140318 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne-mobilné poplatky za 08/2014 | 286,61 vrátane DPH |
zmluva: 3/OE/2014 | 11.08.2014 | 05.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140296 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | AC-mobilné telefóny 5ks | 5 vrátane DPH |
zmluva: 3/OE/2014 | 28.07.2014 | 14.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140264 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne poplatky-mobilné 07/2014 | 170,70 vrátane DPH |
zmluva: 3/OE/2014 | 09.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140225 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne poplatky-mobilné 06/2014 | 171,99 vrátane DPH |
zmluva: 3/OE/2014 | 10.06.2014 | 30.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140210 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | mobilný telefón-Orange Reyo | 57,60 vrátane DPH |
zmluva: 3/OF/2014 | 02.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140194 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | mobilné poplatky + internet za 05/2014 | 133,53 vrátane DPH |
zmluva: 3/OF/2014 | 13.05.2014 | 29.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140156 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | mobilné poplatky + internet za 04/2014 | 166,37 vrátane DPH |
zmluva: 31/OF/2004 | 15.04.2014 | 24.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140097 | Orange Slovensko a.s. 82108 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | mobilné poplatky + internet za 03/2014 | 182,16 vrátane DPH |
zmluva: 31/OF/2004 | 12.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140066 | Orange Slovensko a.s. 82108 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | mobilné poplatky + internet za 02/2014 | 143,55 vrátane DPH |
zmluva: 31/OF/2004 | 14.02.2014 | 28.02.2014 | 25.3.2014 | |
2140015 | Orange Slovensko a.s. 82108 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | mobilné poplatky + internet za 01/2014 | 173,79 vrátane DPH |
zmluva: 31/OF/2004 | 10.01.2014 | 16.01.2014 | 4.2.2014 | |
2140426 | SWAN, a.s. 842 04 Bratislava,Borská 6 |
35680203 | telefónne hovory za 09/2014 | 1107,16 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.11.2014 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140379 | SWAN, a.s. 842 04 Bratislava,Borská 6 |
35680203 | telefónne hovory za 09/2014 | 937,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.10.2014 | 22.10.2014 | 28.10.2014 |