Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140304 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733 |
22707042 | DS-Št-oprava fotokopírovacieho stroja | 236,76 vrátane DPH |
65/OE/2014 | 04.08.2014 | 08.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140310 | Halász Balázs 925 91 Kráľová nad Váhom |
43739091 | kancelárske stoličky 30ks | 1206,97 vrátane DPH |
72/OE/2014 | 08.08.2014 | 11.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140296 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | AC-mobilné telefóny 5ks | 5 vrátane DPH |
zmluva: 3/OE/2014 | 28.07.2014 | 14.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140299 | Autoservis Cs-N spol. s r.o. 930 34 Holice,Kostolná Gala17 |
36691739 | DS096CU-servis klimatizácie sl.OMV | 296,04 vrátane DPH |
64/OE/2014 | 30.07.2014 | 14.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140303 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 08/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 04.08.2014 | 14.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140284 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | valec do tlačiarne Lexmark | 32,40 vrátane DPH |
57/OE/2014 | 21.07.2014 | 14.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140289 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonerz Lexmark 3ks | 256,8 vrátane DPH |
61/OE/2014 | 23.07.2014 | 14.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140314 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | VM-tel.linky na bezp.pult 08/2014 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 08.08.2014 | 18.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140313 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 09/2014 | 52,37 vrátane DPH |
zmluva: 1/OE/2013 | 08.08.2014 | 18.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140312 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 09/2014 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva: 2,3/OE/2013 | 08.08.2014 | 18.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140309 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 08/2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 07.08.2014 | 18.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140242 | Pergamon sro 831 04 Bratislava3,Chemická 1 |
31327681 | tonery HP 52ks | 4179,56 vrátane DPH |
48/OE/2014 | 20.06.2014 | 19.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140241 | Pergamon sro 832 04 Bratislava3,Chemická 1 |
31327682 | tonery iné ako HP 5ks | 187,14 vrátane DPH |
49/OE/2014 | 20.06.2014 | 19.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140240 | Pergamon sro 831 04 Bratislava3,Chemická 1 |
31327681 | tonery HP 14ks | 1174,52 vrátane DPH |
50/OE/2014 | 20.06.2014 | 19.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140297 | MUDr.Motúzová Magdaléna Starbios sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 28.07.2014 | 22.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140302 | MUDr.Klement Vladimír SEKONI sro 930 33 Horný Bar 101 |
36849871 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 04.08.2014 | 22.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140317 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 08/2014 | 46,36 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 11.08.2014 | 25.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140324 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 7/2014 | 2210,85 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 14.08.2014 | 25.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140325 | Nagy Ladislav 930 04 Baka č.:367 |
41891643 | údržba klimatizačných zariadení v budovách | 264 vrátane DPH |
71/OE/2014 | 15.08.2014 | 25.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140300 | Kamocsai Vladimír PROFITECHNIK 945 01 Komárno,Dunajské nábr.36/34 |
40856071 | VM-oprava kopírovacieho stroja SHARP | 222,14 vrátane DPH |
58/OE/2014 | 01.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140311 | MAMMEF spol s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 07/2014 | 1600 vrátane DPH |
zmluva: 5/OE/2014 | 08.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140315 | Diners Club CS spol. s r.o. 811 06 Bratislava,nám.slobody 11 |
35757086 | PHM + ostatné za 7/2014 | 502,14 vrátane DPH |
zmluva: 46/OF/2005 | 08.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140321 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 07/2014 | 917,40 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 12.08.2014 | 28.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140323 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 07/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 12.08.2014 | 28.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140319 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 07/2014 | 1024,21 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 12.08.2014 | 28.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140320 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 07/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 12.08.2014 | 28.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140322 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 06/2014 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva: dod.10/OE/2012 | 12.08.2014 | 28.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140307 | Bíró Eugen - autosevis 931 14 Mad č.155 |
32304111 | DS169DD-servisná prehliadka (60000km) | 612,52 vrátane DPH |
67/OE/2014 | 07.08.2014 | 05.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140308 | Bíró Eugen - autosevis 931 14 Mad č.155 |
32304111 | DS249CG-oprava brzdových kotúčov | 20 vrátane DPH |
66/OE/2014 | 07.08.2014 | 05.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140318 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne-mobilné poplatky za 08/2014 | 286,61 vrátane DPH |
zmluva: 3/OE/2014 | 11.08.2014 | 05.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140266 | Pednef, spol. s r.o. 929 01 D.Streda,Malotejdská 650/44 |
44318839 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 09.07.2014 | 05.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140301 | MUDr.Heringesová Beáta, HERCON sro 930 36 Horná Potôň 497 |
34143548 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 01.08.2014 | 05.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140316 | MUDR.Babajevová Edita Prometeum sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 08.08.2014 | 05.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140332 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 09/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 03.09.2014 | 10.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140328 | Nagyvendégi Eugen 929 01 D.Streda,A,Vámberyho 4913 |
43246770 | AC-bicykle+príslušenstvo 6ks | 1002 vrátane DPH |
73/OE/2014 | 26.08.2014 | 10.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140329 | Nagyvendégi Eugen 930 01 D.Streda,A,Vámberyho 4913 |
43246770 | AC-príslušenstvo k bicyklom | 150 vrátane DPH |
74/OE/2014 | 26.08.2014 | 10.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140334 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 8/2014 | 44,86 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 05.09.2014 | 11.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140333 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 7/2014 | 53,76 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 05.09.2014 | 11.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140338 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | VM-tel.linky na bezp.pult 09/2014 | 28,73 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 10.09.2014 | 17.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140337 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | DS,SA-tel.linky na bezp.pult 09/2014 | 46,14 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 09.09.2014 | 25.09.2014 | 2.10.2014 |