Faktúry 2014 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2140489   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  SWAN -správa a údržba siete LAN za 12/2014  902,02 
vrátane DPH
zmluva : 2/OEV/2011    12.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140486   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  SWAN - záložné linky za 12/2014  398,45 
vrátane DPH
zmluva : 2/OEV/2011    12.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140488   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  SWAN - prenájom IPT za 12/2014  917,4 
vrátane DPH
zmluva : 2/OEV/2011    12.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140483   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  SWAN -správa a údržba siete LAN za 11/2014  902,02 
vrátane DPH
zmluva : 2/OEV/2011    11.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140482   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  SWAN - prenájom IPT za 11/2014  917,4 
vrátane DPH
zmluva : 2/OEV/2011    11.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140480   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  SWAN - záložné linky za 11/2014  398,45 
vrátane DPH
zmluva : 2/OEV/2011    11.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140479   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  SWAN-telefónne hovory za 11/2014  910,33 
vrátane DPH
zmluva : 2/OEV/2011    11.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140128   Szabó Attila,ml.
930 39 Holice,Holice č.106,
37847554  upratovanie,TP,TM za 3/2014  1666,17 
vrátane DPH
zmluva : 4/OE/2013    03.04.2014  16.04.2014  25.4.2014 
2140078   Szabó Attila,ml.
93039 Holice,Holice č.106
37847554  upratovanie,TP,TM za 2/2014  1666,17 
vrátane DPH
zmluva : 4/OE/2013    04.03.2014  18.03.2014  25.3.2014 
2140043   Szabó Attila,ml.
93039 Holice,Holice č.106,
37847554  upratovanie,TP,TM za 1/2014  1666,17 
vrátane DPH
zmluva : 4/OE/2013    06.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140003   Szabó Attila,ml.
93039 Holice,Holice č.106,
37847554  upratovanie,TP,TM za 12/2013  1666,17 
vrátane DPH
zmluva : 4/OE/2013    07.01.2014  16.01.2014  4.2.2014 
2140470   Diners Club CS spol. s r.o.
811 06 Bratislava,nám.slobody 11
35757086  PHM za 11/2014  904,84 
vrátane DPH
zmluva : 46/OF/2005    09.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140467   Slov.plynárenský priemysel a.s.
825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu za 12/2014  1832 
vrátane DPH
zmluva :15/OEV/2009    09.12.2014  18.12.2014  16.1.2015 
2140313   GTS Slovakia , a.s.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  DS-internet za 09/2014  52,37 
vrátane DPH
zmluva: 1/OE/2013    08.08.2014  18.08.2014  4.9.2014 
2140258   GTS Slovakia , a.s.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  DS-internet za 08/2014  28,46 
vrátane DPH
zmluva: 1/OE/2013    08.07.2014  17.07.2014  31.7.2014 
2140223   GTS Slovakia , a.s.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  DS-internet za 07/2014  28,46 
vrátane DPH
zmluva: 1/OE/2013    10.06.2014  19.06.2014  27.6.2014 
2140190   GTS Slovakia , a.s.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  DS-internet za 06/2014  28,46 
vrátane DPH
zmluva: 1/OE/2013    12.05.2014  19.05.2014  28.5.2014 
2140133   GTS Slovakia , a.s.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  DS-internet za 05/2014  28,46 
vrátane DPH
zmluva: 1/OE/2013    07.04.2014  11.04.2014  25.4.2014 
2140087   GTS Slovakia , a.s.
85101 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  DS-internet za 04/2014  28,46 
vrátane DPH
zmluva: 1/OE/2013    10.03.2014  18.03.2014  25.3.2014 
2140054   GTS Slovakia , a.s.
85101 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  DS-internet za 03/2014  28,46 
vrátane DPH
zmluva: 1/OE/2013    10.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140011   GTS Slovakia , a.s.
85101 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  DS-internet za 02/2014  28,46 
vrátane DPH
zmluva: 1/OE/2013    10.01.2014  21.01.2014  4.2.2014 
2140434   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 10/2014  3102,15 
vrátane DPH
zmluva: 11/OF/2004    12.11.2014  24.11.2014  27.11.2014 
2140388   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 9/2014  2817,65 
vrátane DPH
zmluva: 11/OF/2004    13.10.2014  22.10.2014  28.10.2014 
2140345   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 8/2014  3212,45 
vrátane DPH
zmluva: 11/OF/2004    16.09.2014  25.09.2014  2.10.2014 
2140324   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 7/2014  2210,85 
vrátane DPH
zmluva: 11/OF/2004    14.08.2014  25.08.2014  4.9.2014 
2140278   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 6/2014  2413,25 
vrátane DPH
zmluva: 11/OF/2004    11.07.2014  29.07.2014  31.7.2014 
2140235   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  poštovné za 5/2014  2509,2 
vrátane DPH
zmluva: 11/OF/2004    13.06.2014  23.06.2014  27.6.2014 
2140195   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  poštovné za 4/2014  4075,70 
vrátane DPH
zmluva: 11/OF/2004    14.05.2014  26.05.2014  28.5.2014 
2140153   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  poštovné za 3/2014  2615,8 
vrátane DPH
zmluva: 11/OF/2004    11.04.2014  16.04.2014  25.4.2014 
2140098   Slovenská pošta a.s.
97599 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  poštovné za 2/2014  3957,9 
vrátane DPH
zmluva: 11/OF/2004    13.03.2014  20.03.2014  25.3.2014 
2140065   Slovenská pošta a.s.
97599 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  poštovné za 1/2014  1884,6 
vrátane DPH
zmluva: 11/OF/2004    12.02.2014  25.02.2014  27.2.2014 
2140025   Slovenská pošta a.s.
97599 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  poštovné za 12/2013  2900 
vrátane DPH
zmluva: 11/OF/2004    16.01.2014  21.01.2014  4.2.2014 
2140298   Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o.
82101 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky-kupóny  9360 
vrátane DPH
zmluva: 12/OEV/2011  68/OE/2014  30.07.2014  31.07.2014  31.7.2014 
2140130   Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o.
82101 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky-kupóny  72000,00 
vrátane DPH
zmluva: 12/OEV/2011  23/OE/2014  03.04.2014  30.04.2014  28.5.2014 
2140083   Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o.
82101 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky-kupóny za 03/2014  9684 
vrátane DPH
zmluva: 12/OEV/2011  15/OE/2014  06.03.2014  20.03.2014  25.3.2014 
2140044   Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o.
82101 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky-kupóny za 02/2014  9144 
vrátane DPH
zmluva: 12/OEV/2011  8/OE/2014  05.02.2014  25.02.2014  27.2.2014 
2140004   Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o.
82101 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky-kupóny za 01/2014  8316 
vrátane DPH
zmluva: 12/OEV/2011  1/OE/2014  07.01.2014  27.01.2014  4.2.2014 
2140201   Zsl.vodárenská spol. a.s.
929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  DS-spotr.vody+vyúčt.k 30.04/+stočné  463,54 
vrátane DPH
zmluva: 13/OE/2013    16.05.2014  26.05.2014  28.5.2014 
2140422   Zsl.vodárenská spol. a.s.
929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  DS-spotr.vody+vyúčt.k 31.10/+stočné  147,44 
vrátane DPH
zmluva: 14/OE/2013    10.11.2014  18.11.2014  27.11.2014 
2140431   GTS Slovakia , a.s.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  DS-internet za 12/2014  28,78 
vrátane DPH
zmluva: 15/OE/2014    11.11.2014  18.11.2014  27.11.2014 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť