Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140489 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN -správa a údržba siete LAN za 12/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva : 2/OEV/2011 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140486 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN - záložné linky za 12/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva : 2/OEV/2011 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140488 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN - prenájom IPT za 12/2014 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva : 2/OEV/2011 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140483 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN -správa a údržba siete LAN za 11/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva : 2/OEV/2011 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140482 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN - prenájom IPT za 11/2014 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva : 2/OEV/2011 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140480 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN - záložné linky za 11/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva : 2/OEV/2011 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140479 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN-telefónne hovory za 11/2014 | 910,33 vrátane DPH |
zmluva : 2/OEV/2011 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140128 | Szabó Attila,ml. 930 39 Holice,Holice č.106, |
37847554 | upratovanie,TP,TM za 3/2014 | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva : 4/OE/2013 | 03.04.2014 | 16.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140078 | Szabó Attila,ml. 93039 Holice,Holice č.106 |
37847554 | upratovanie,TP,TM za 2/2014 | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva : 4/OE/2013 | 04.03.2014 | 18.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140043 | Szabó Attila,ml. 93039 Holice,Holice č.106, |
37847554 | upratovanie,TP,TM za 1/2014 | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva : 4/OE/2013 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140003 | Szabó Attila,ml. 93039 Holice,Holice č.106, |
37847554 | upratovanie,TP,TM za 12/2013 | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva : 4/OE/2013 | 07.01.2014 | 16.01.2014 | 4.2.2014 | |
2140470 | Diners Club CS spol. s r.o. 811 06 Bratislava,nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 11/2014 | 904,84 vrátane DPH |
zmluva : 46/OF/2005 | 09.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140467 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu za 12/2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva :15/OEV/2009 | 09.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140313 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 09/2014 | 52,37 vrátane DPH |
zmluva: 1/OE/2013 | 08.08.2014 | 18.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140258 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 08/2014 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva: 1/OE/2013 | 08.07.2014 | 17.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140223 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 07/2014 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva: 1/OE/2013 | 10.06.2014 | 19.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140190 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 06/2014 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva: 1/OE/2013 | 12.05.2014 | 19.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140133 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 05/2014 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva: 1/OE/2013 | 07.04.2014 | 11.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140087 | GTS Slovakia , a.s. 85101 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 04/2014 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva: 1/OE/2013 | 10.03.2014 | 18.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140054 | GTS Slovakia , a.s. 85101 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 03/2014 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva: 1/OE/2013 | 10.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140011 | GTS Slovakia , a.s. 85101 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 02/2014 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva: 1/OE/2013 | 10.01.2014 | 21.01.2014 | 4.2.2014 | |
2140434 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 10/2014 | 3102,15 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 12.11.2014 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140388 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 9/2014 | 2817,65 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 13.10.2014 | 22.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140345 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 8/2014 | 3212,45 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 16.09.2014 | 25.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140324 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 7/2014 | 2210,85 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 14.08.2014 | 25.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140278 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 6/2014 | 2413,25 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 11.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140235 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | poštovné za 5/2014 | 2509,2 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 13.06.2014 | 23.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140195 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | poštovné za 4/2014 | 4075,70 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 14.05.2014 | 26.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140153 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | poštovné za 3/2014 | 2615,8 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 11.04.2014 | 16.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140098 | Slovenská pošta a.s. 97599 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | poštovné za 2/2014 | 3957,9 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 13.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140065 | Slovenská pošta a.s. 97599 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | poštovné za 1/2014 | 1884,6 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 12.02.2014 | 25.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140025 | Slovenská pošta a.s. 97599 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | poštovné za 12/2013 | 2900 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 16.01.2014 | 21.01.2014 | 4.2.2014 | |
2140298 | Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o. 82101 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky-kupóny | 9360 vrátane DPH |
zmluva: 12/OEV/2011 | 68/OE/2014 | 30.07.2014 | 31.07.2014 | 31.7.2014 |
2140130 | Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o. 82101 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky-kupóny | 72000,00 vrátane DPH |
zmluva: 12/OEV/2011 | 23/OE/2014 | 03.04.2014 | 30.04.2014 | 28.5.2014 |
2140083 | Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o. 82101 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky-kupóny za 03/2014 | 9684 vrátane DPH |
zmluva: 12/OEV/2011 | 15/OE/2014 | 06.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 |
2140044 | Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o. 82101 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky-kupóny za 02/2014 | 9144 vrátane DPH |
zmluva: 12/OEV/2011 | 8/OE/2014 | 05.02.2014 | 25.02.2014 | 27.2.2014 |
2140004 | Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o. 82101 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky-kupóny za 01/2014 | 8316 vrátane DPH |
zmluva: 12/OEV/2011 | 1/OE/2014 | 07.01.2014 | 27.01.2014 | 4.2.2014 |
2140201 | Zsl.vodárenská spol. a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-spotr.vody+vyúčt.k 30.04/+stočné | 463,54 vrátane DPH |
zmluva: 13/OE/2013 | 16.05.2014 | 26.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140422 | Zsl.vodárenská spol. a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-spotr.vody+vyúčt.k 31.10/+stočné | 147,44 vrátane DPH |
zmluva: 14/OE/2013 | 10.11.2014 | 18.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140431 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 12/2014 | 28,78 vrátane DPH |
zmluva: 15/OE/2014 | 11.11.2014 | 18.11.2014 | 27.11.2014 |