Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140480 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN - záložné linky za 11/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva : 2/OEV/2011 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140430 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 10/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.11.2014 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140383 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 09/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.10.2014 | 22.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140349 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 08/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 16.09.2014 | 08.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140323 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 07/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 12.08.2014 | 28.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140270 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 06/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140227 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 05/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140184 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 04/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 09.05.2014 | 29.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140146 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 03/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.04.2014 | 24.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140091 | SWAN, a.s. 84104 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 02/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140059 | SWAN, a.s. 84104 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 02/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.02.2014 | 28.02.2014 | 25.3.2014 | |
2140403 | Szucs Gáal Marta,Ing. 930 14 Dolný Bar č.183 |
37847554 | BOZP/OPP 07,08,09,10/2014 | 400 vrátane DPH |
zmluva: 17/OE/2013 | 22.10.2014 | 29.10.2014 | 27.11.2014 | |
2140361 | Antalová Anna Dr. 929 01 Dun.Streda,Ružový háj1369/34 |
36899470 | EURES-T/D-simultánne tlmočenie/30.09 | 400,00 vrátane DPH |
2/EU-D/2014 | 03.10.2014 | 15.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140073 | Centrum vzdelávania MPSVR 811 08 Bratislava,Špitálska 25,Blok B |
30795362 | školenie 11 osôb-ochr.osob.údajov | 400 vrátane DPH |
12/OE/2014 | 24.02.2014 | 28.02.2014 | 25.3.2014 | |
2140166 | Pergamon sro 831 04 Bratislava3,Chemická 1 |
31327681 | NPI-2/D-tonery | 403,6 vrátane DPH |
1/NP1-2D/2014 | 25.04.2014 | 29.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140518 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | toner 7ks OKI MB 451dn | 410,76 vrátane DPH |
138/OE/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140169 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | NPVI-2/D-kopírovací papier | 410,78 vrátane DPH |
3/NPI-2/D/2014 | 30.04.2014 | 13.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140144 | Bíró Eugen - autosevis 930 14 Mad č.155 |
32304111 | DS169DD-4ks,DS096CU-2ks-kúpa a prezutie | 438,4 vrátane DPH |
25/OE/2014 | 09.04.2014 | 24.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140048 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | NPIII-2A/kopírovací papier A4 | 440,88 vrátane DPH |
1/NPIII-2A/2014 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140049 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | NPIII-2B/kopírovací papier A4 | 440,88 vrátane DPH |
1/NPIII-2B/2014 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140215 | Kanovits media spol.s r.o. 929 01 Dun.Streda, Alžbetínske nám 1194/1 |
44599285 | EKS-tlač brožúry/záv.konferencia | 449,59 vrátane DPH |
37/EU-EKS/2014 | 06.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140213 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonery Lexmark 6ks | 455,40 vrátane DPH |
41/OE/2014 | 04.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140009 | Diners Club CS spol. s r.o. 81106 Bratislava,nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 12/2013 | 458,44 vrátane DPH |
zmluva: 46/OF/2005 | 10.01.2014 | 16.01.2014 | 4.2.2014 | |
2140201 | Zsl.vodárenská spol. a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-spotr.vody+vyúčt.k 30.04/+stočné | 463,54 vrátane DPH |
zmluva: 13/OE/2013 | 16.05.2014 | 26.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140080 | Diners Club CS spol. s r.o. 81106 Bratislava,nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 2/2014 | 467,86 vrátane DPH |
zmluva: 46/OF/2005 | 05.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140409 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | tonery do OKO MB 451dn 8ks | 469,44 vrátane DPH |
98/OE/2014 | 27.10.2014 | 05.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140305 | Tempo Kondela spol. s r.o. 930 01 D.Streda,Hlavná 75-prevádzka |
36409154 | regál 8ks | 488 vrátane DPH |
70/OE/2014 | 05.08.2014 | 06.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140315 | Diners Club CS spol. s r.o. 811 06 Bratislava,nám.slobody 11 |
35757086 | PHM + ostatné za 7/2014 | 502,14 vrátane DPH |
zmluva: 46/OF/2005 | 08.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140469 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner Lexmark 6 ks | 507,6 vrátane DPH |
119/OE/2014 | 09.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140459 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner Lexmark / 6 ks | 507,6 vrátane DPH |
119/OE/2014 | 04.12.2014 | 10.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140340 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner Lexmark 6ks | 507,6 vrátane DPH |
78/OE/2014 | 10.09.2014 | 17.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140189 | Diners Club CS spol. s r.o. 811 06 Bratislava,nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 4/2014 | 507,77 vrátane DPH |
zmluva: 46/OF/2005 | 12.05.2014 | 26.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140452 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kancel.papier A/200bal+A3/2bal. | 521,4 vrátane DPH |
108/OE/2014 | 02.12.2014 | 08.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140396 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kancelársky papier A3/A4 | 527,1 vrátane DPH |
93/OE/2014 | 16.10.2014 | 24.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140244 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | tonery do tl.Brother 5ks | 528 vrátane DPH |
46/OE/2014 | 20.06.2014 | 17.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140498 | Plast Tech spol. s r.o. 932 01 Veľký Meder, Kúpeľná 1669/1 |
36271128 | ŠA-montáž vnútorných žalúzií | 547,2 vrátane DPH |
125/OE/2014 | 17.12.2014 | 22.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140109 | Pergamon sro 831 04 Bratislava3,Chemická 1 |
31327681 | tonery HP 7ks | 561,2 vrátane DPH |
20/OE/2014 | 20.03.2014 | 27.03.2014 | 25.4.2014 | |
2140457 | Halász Balázs 925 91 Kráľová nad Váhom |
43739091 | kancelárske stoličky-otočné 14 ks | 568,6 vrátane DPH |
122/OE/2014 | 04.12.2014 | 10.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140339 | Diners Club CS spol. s r.o. 811 06 Bratislava,nám.slobody 11 |
35757086 | PHM + ostatné za 8/2014 | 585,79 vrátane DPH |
zmluva: 46/OF/2005 | 09.09.2014 | 25.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140477 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | tonery do OKI MB451dn / 10 ks | 586,8 vrátane DPH |
131/OE/2014 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 |