Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140116 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonery Lexmark 7ks | 592,2 vrátane DPH |
24/OE/2014 | 26.03.2014 | 16.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140046 | Diners Club CS spol. s r.o. 81106 Bratislava,nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 1/2014 | 595,23 vrátane DPH |
zmluva: 46/OF/2005 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140134 | Diners Club CS spol. s r.o. 811 06 Bratislava,nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 3/2014 | 601,39 vrátane DPH |
zmluva: 46/OF/2005 | 07.04.2014 | 11.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140395 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonery Brother 6ks | 604,8 vrátane DPH |
91/OE/2014 | 16.10.2014 | 24.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140307 | Bíró Eugen - autosevis 931 14 Mad č.155 |
32304111 | DS169DD-servisná prehliadka (60000km) | 612,52 vrátane DPH |
67/OE/2014 | 07.08.2014 | 05.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140420 | Diners Club CS spol. s r.o. 811 06 Bratislava,nám.slobody 11 |
35757086 | PHM + ostatné za 10/2014 | 618,48 vrátane DPH |
zmluva: 46/OF/2005 | 07.11.2014 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140369 | Diners Club CS spol. s r.o. 811 06 Bratislava,nám.slobody 11 |
35757086 | PHM + ostatné za 9/2014 | 656,78 vrátane DPH |
zmluva: 46/OF/2005 | 08.10.2014 | 22.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140463 | Vangel František ANDREA SHOP 929 01 Dunajská Streda,Galants.c. 5855 |
36277151 | chladnička INDESIT RAA 24 N (DS,ŠA,VM ) | 657 vrátane DPH |
129/OE/2014 | 05.12.2014 | 11.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140519 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | tlačiareň Brother 3 ks | 669 vrátane DPH |
153/OE/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140439 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonery Lexmark 8ks | 682,8 vrátane DPH |
105/OE/2014 | 14.11.2014 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140246 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner Lexmark 8ks | 685,8 vrátane DPH |
51/OE/2014 | 30.06.2014 | 10.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140485 | Bíró Eugen - autosevis 931 14 Mad č.155 |
32304111 | DS096CU-servis+oprav.práce na sl.vozidle | 695,5599999999999 vrátane DPH |
113/OE/2014 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140216 | Diners Club CS spol. s r.o. 811 06 Bratislava,nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 5/2014 | 714,62 vrátane DPH |
zmluva: 46/OF/2005 | 06.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140257 | Bezpečnostná agentúra-SLOVAKIA sro 821 06 Bratislava,Závodná 3B/12256 |
36698491 | ochrana objektov za 3.Q/2014 | 720,00 vrátane DPH |
zmluva:30-33/OEV/2011 | 08.07.2014 | 17.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140126 | Bezpečnostná agentúra-SLOVAKIA sro 821 06 Bratislava,Závodná 3B/12256 |
36698491 | ochrana objektov za 2.Q/2014 | 720 vrátane DPH |
zmluva:30-33/OEV/2011 | 02.04.2014 | 16.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140006 | Bezpečnostná agentúra-SLOVAKIA sro 82106 Bratislava,Závodná 3B/12256 |
36698491 | ochrana objektov za 1.Q/2014 | 720 vrátane DPH |
zmluva:30-33/OEV/2011 | 09.01.2014 | 16.01.2014 | 4.2.2014 | |
2140114 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | NPVII-2-kopírovací papier | 739,2 vrátane DPH |
6/NPVII-2/2014 | 25.03.2014 | 30.04.2014 | 28.5.2014 | |
2140110 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | tonery do tl.Brother | 739,2 vrátane DPH |
18/OE/2014 | 21.03.2014 | 27.03.2014 | 25.4.2014 | |
2140070 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | NPVII-2/kopírovací papier A4 | 739,2 vrátane DPH |
1/NPVII-2/2014 | 17.02.2014 | 25.02.2014 | 27.2.2014 | |
2140250 | LOAR-VE a.s. 930 01 D.Streda,Jesenského 6 |
34125779 | EKS-projekt/prenájom konf.miest. 10.-11.06/15 | 746,44 vrátane DPH |
29/EU-EKS/2014 | 02.07.2014 | 10.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140398 | Poradca podnikateľa,sro 010 01 Žilina,M.Rázusa 23A |
31592503 | EPI-ročný prístup 11.12/10.12.2015 | 766,08 vrátane DPH |
97/OE/2014 | 16.10.2014 | 24.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140522 | MAMMEF spol s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | ŠA,VM-upratovanie po maľovaní | 768 vrátane DPH |
126/OE/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140364 | Agripent, spol. s r.o. 921 08 Bratislava,Betty pension V.Meder |
35703512 | EUREST-T/D-prenájom+občerstvenie/30.09 | 812,00 vrátane DPH |
3,4/EU-D/2014 | 06.10.2014 | 15.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140520 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | výpočtová tech.-archivačné zariadenie+prísl. | 822,6 vrátane DPH |
154/OE/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140350 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 08/2014 | 834,79 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 16.09.2014 | 29.09.2014 | 2.10.2014 | |
2140277 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonery Lexmark 10ks | 846 vrátane DPH |
53/OE/2014 | 11.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140226 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 05/2014 | 864,8 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140008 | SWAN, a.s. 84104 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 12/2013 | 890,47 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.01.2014 | 21.01.2014 | 4.2.2014 | |
2140489 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN -správa a údržba siete LAN za 12/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva : 2/OEV/2011 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140483 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN -správa a údržba siete LAN za 11/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva : 2/OEV/2011 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140427 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 10/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.11.2014 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | |
2140380 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 08/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.10.2014 | 22.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140346 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 08/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 16.09.2014 | 08.10.2014 | 28.10.2014 | |
2140320 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 07/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 12.08.2014 | 28.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140273 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 06/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140230 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 05/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
2140185 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 04/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 09.05.2014 | 29.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140149 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 03/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.04.2014 | 24.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140094 | SWAN, a.s. 84104 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 02/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
2140062 | SWAN, a.s. 84104 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 02/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.02.2014 | 28.02.2014 | 25.3.2014 |