Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140171 | Szabó Attila,ml. 930 39 Hubice č.106 |
43737161 | upratovanie,TP+TM za 04/2014 | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva: 4/OE/2013 | 05.05.2014 | 13.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140173 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 05/2014 | 1832,00 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 07.05.2014 | 13.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140179 | Bogár Trans 930 28 Okoč 507 |
17679419 | VM-vývoz odpadovej vody | 180 vrátane DPH |
36/OE/2014 | 07.05.2014 | 13.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140175 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 4/2014 | 62,93 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 07.05.2014 | 13.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140165 | MUDr.Almási Tomáš Galileo-Medici sro 930 33 Horný Bar 101 |
36849871 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 25.04.2014 | 09.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140164 | MUDr.Klement Vladimír SEKONI sro 930 33 Horný Bar 101 |
36849871 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 25.04.2014 | 09.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140163 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 Dun.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony | 69,7 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 24.04.2014 | 09.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140162 | MUDr.Boráros Vojtech BORAS sro 929 01 Dun.Streda,Gen.Svobodu 1939/1 |
45899363 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 23.04.2014 | 09.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140161 | MUDr.Laczkóová Ildikó SANDREX sro 929 01 Dun.Streda,Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 23.04.2014 | 09.05.2014 | 28.5.2014 | |
2140159 | IVCSO spol. s r.o. 92901 Dun.Streda,Hviezdoslavova 2122/55 |
36654957 | povinné preškolenie vodičov 7 osôb na sl.OMV | 100,8 vrátane DPH |
32/OE/2014 | 16.04.2014 | 30.04.2014 | 28.5.2014 | |
2140130 | Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o. 82101 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky-kupóny | 72000,00 vrátane DPH |
zmluva: 12/OEV/2011 | 23/OE/2014 | 03.04.2014 | 30.04.2014 | 28.5.2014 |
2140114 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | NPVII-2-kopírovací papier | 739,2 vrátane DPH |
6/NPVII-2/2014 | 25.03.2014 | 30.04.2014 | 28.5.2014 | |
2140138 | MUDr.Heringesová Beáta, HERCON sro 930 36 Horná Potôň 497 |
34143548 | zdravotné výkony | 167,28 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 08.04.2014 | 30.04.2014 | 28.5.2014 | |
2140158 | Zsl.vodárenská spol. a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM-spotreba vody za 1.Q/2014 | 25,39 vrátane DPH |
zmluva: 43/OF/2005 | 16.04.2014 | 24.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140156 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | mobilné poplatky + internet za 04/2014 | 166,37 vrátane DPH |
zmluva: 31/OF/2004 | 15.04.2014 | 24.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140154 | Pergamon sro 831 04 Bratislava3,Chemická 1 |
31327681 | toner do HP 1ks | 53,17 vrátane DPH |
33/OE/2014 | 11.04.2014 | 24.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140147 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.04.2014 | 24.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140149 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 03/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.04.2014 | 24.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140150 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 03/2014 | 1008,2 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.04.2014 | 24.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140146 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 03/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.04.2014 | 24.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140148 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 03/2014 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.04.2014 | 24.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140145 | Bíró Eugen - autosevis 931 14 Mad č.155 |
32304111 | DS-všetky vozidlá-výmena a prezutie kolies | 48 vrátane DPH |
26/OE/2014 | 09.04.2014 | 24.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140144 | Bíró Eugen - autosevis 930 14 Mad č.155 |
32304111 | DS169DD-4ks,DS096CU-2ks-kúpa a prezutie | 438,4 vrátane DPH |
25/OE/2014 | 09.04.2014 | 24.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140120 | MUDr.Horváth-Csolle Andrea,Reladin sro 929 01 D.Streda,Kútniky 493 |
36253723 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 28.03.2014 | 23.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140117 | MUDr.Horváthová Adela 931 01 Šamorín,Školská 35 |
31155901 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 26.03.2014 | 23.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140127 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 04/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 02.04.2014 | 15.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140142 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 04/2014+poplatky za 3/2014 | 45,64 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140143 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | VM-tel.linky na bezp.pult 04/2014 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140153 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | poštovné za 3/2014 | 2615,8 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 11.04.2014 | 16.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140128 | Szabó Attila,ml. 930 39 Holice,Holice č.106, |
37847554 | upratovanie,TP,TM za 3/2014 | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva : 4/OE/2013 | 03.04.2014 | 16.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140126 | Bezpečnostná agentúra-SLOVAKIA sro 821 06 Bratislava,Závodná 3B/12256 |
36698491 | ochrana objektov za 2.Q/2014 | 720 vrátane DPH |
zmluva:30-33/OEV/2011 | 02.04.2014 | 16.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140116 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonery Lexmark 7ks | 592,2 vrátane DPH |
24/OE/2014 | 26.03.2014 | 16.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140118 | Pergamon sro 831 04 Bratislava3,Chemická 1 |
31327681 | toner do HP 1ks | 99,38 vrátane DPH |
29/OE/2014 | 28.03.2014 | 16.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140137 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 04/2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 08.04.2014 | 11.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140135 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 3/2014 | 77,93 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 08.04.2014 | 11.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140134 | Diners Club CS spol. s r.o. 811 06 Bratislava,nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 3/2014 | 601,39 vrátane DPH |
zmluva: 46/OF/2005 | 07.04.2014 | 11.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140132 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 05/2014 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva: 2,3/OE/2013 | 07.04.2014 | 11.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140133 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 05/2014 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva: 1/OE/2013 | 07.04.2014 | 11.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140119 | JaJ Csonga, spol. s r.o. 930 35 Michal na Ostrove 260 |
44251858 | DS-oprava vchodových dverí | 96 vrátane DPH |
30/OE/2014 | 28.03.2014 | 04.04.2014 | 25.4.2014 | |
2140121 | Nagy Viliam 925 42 Trstice 1148 |
37627911 | DS-kontrola komína a dymovodu | 32 vrátane DPH |
31/OE/2014 | 28.03.2014 | 04.04.2014 | 25.4.2014 |