Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140522 | MAMMEF spol s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | ŠA,VM-upratovanie po maľovaní | 768 vrátane DPH |
126/OE/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140521 | MAMMEF spol s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie, TP+VM za 12/2014 | 1600 vrátane DPH |
zmluva: 5/OE/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140520 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | výpočtová tech.-archivačné zariadenie+prísl. | 822,6 vrátane DPH |
154/OE/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140519 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | tlačiareň Brother 3 ks | 669 vrátane DPH |
153/OE/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140518 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | toner 7ks OKI MB 451dn | 410,76 vrátane DPH |
138/OE/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140517 | Agropotreby spol s.r.o 929 01 Dunajská Streda, Bacsákova 5 |
31434797 | drobný materiál za údržbu | 932,28 vrátane DPH |
144/OE/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140516 | Czinege Márta 929 01 Dunajská Streda, Ádorská 5400 |
37162675 | drobný elektroinštalačný materiál | 986,94 vrátane DPH |
145/OE/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140515 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | napájací adaptér ASUS 65W | 28,2 vrátane DPH |
118/OE/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140514 | Plast Tech spol. s r.o. 932 01 Veľký Meder, Kúpeľná 1669/1 |
36271128 | ŠA-oprava skla na dverách | 96 vrátane DPH |
125/OE/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140513 | Gastrodett spol. s r.o. 930 03 Lesné Kračany |
44650973 | ŠA-strava vianočné posedenie | 120 vrátane DPH |
INč.:001/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140512 | IVCSO spol. s r.o. 92901 Dun.Streda,Hviezdoslavova 2122/55 |
36654957 | škol.-ref.riad.sl.OMV-Hodosy,Bódis, Forró | 43,2 vrátane DPH |
135/OE/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140511 | DUAL BP, s.r.o. 931 04 Bratislava , Rožňavská 1 |
35962135 | AC-prac.odevy-kabáty/zateplené 1000ks | 23808 vrátane DPH |
3/AC/2014 | 19.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140510 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kancelárske potreby | 2952,82 vrátane DPH |
143/OE/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140509 | Agrotrade spol. s r.o. 930 21 Dunajský Klátov 88 |
31424112 | AC-UOZ-odhrňovač na sneh+sekáč na ľad | 5868 vrátane DPH |
2/AC/2014 | 18.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140508 | JKK-TEAM, spol. s r.o. 929 01 Dunajská Streda , Športová 26/4 |
44439067 | VM-oprava prasknutého potr.prečistenie | 1164 vrátane DPH |
141/OE/2014 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140507 | JKK-TEAM, spol. s r.o. 929 01 Dunajská Streda , Športová 26/4 |
44439067 | DS-oprava strechy -zatekanie | 1178,64 vrátane DPH |
140/OE/2014 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140506 | MEDIAINPRESS, s.r.o. 924 01 Galanta, Šafárikova 431 |
44636822 | Žitný ostrov-predplatné na rok 2015 | 15,6 vrátane DPH |
133/OE/2014 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140505 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner Xerox/farba 17 ks | 1150,8 vrátane DPH |
136/OE/2014 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140504 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner Lexmark 12 ks | 910,8 vrátane DPH |
139/OE/2014 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140503 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner Brother 28 ks | 2822,4 vrátane DPH |
137/OE/2014 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140502 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kopírovací pepier A/10bal A4/570obal. | 1510,5 vrátane DPH |
142/OE/2014 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140501 | Ing.Marta Szucs Gaál- BT,TPO 930 14 Dolný Bar č.183 |
43704247 | BOZP/PPO za 11,12/2014 | 200 vrátane DPH |
zmluva: 17/OE/2013 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140500 | Bognár Ladislav- TRANS 930 28 Okoč 507 |
17679419 | VM-odvoz odpadovej vody | 150 vrátane DPH |
114/OE/2014 | 18.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140499 | Bíró Eugen - autosevis 931 14 Mad č.155 |
32304111 | DS115BY-servis služobného OMV | 228,21 vrátane DPH |
132/OE/2014 | 18.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140498 | Plast Tech spol. s r.o. 932 01 Veľký Meder, Kúpeľná 1669/1 |
36271128 | ŠA-montáž vnútorných žalúzií | 547,2 vrátane DPH |
125/OE/2014 | 17.12.2014 | 22.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140496 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | DEKVS- zľava za 11/2014 | 52,76 vrátane DPH |
zmluva: 24,25/OE/2012 | 17.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140495 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | tlač poštových poukazov | 154,07 vrátane DPH |
134/OE/2014 | 17.12.2014 | 22.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140494 | Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o. 821 01 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky-vyúčtovanie/vrátené 10 ks | 36 vrátane DPH |
121/OE/2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140493 | Gróf Barnabás, Ing. 929 01 Dunajská Streda, Kračanská 40 |
11885700 | DS-oprava zámkovej dlažby,údr.ver.zelene | 236,4 vrátane DPH |
86/OE/2014 | 16.12.2014 | 22.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140492 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kalendár-stolový/nástenný/158 ks+diáre 17ks | 277,92 vrátane DPH |
116/OE/2014 | 17.12.2014 | 22.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140491 | Nagy Róbert 925 42 Trstice 137 |
41591909 | VM-čistenie kanalizácie (krtkovanie) | 130 vrátane DPH |
128/OE/2014 | 15.12.2014 | 22.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140490 | Molnár Jozef - správa 930 32 Blatná na Ostrove, Hlavná 73 |
36092207 | DS- pokladanie PVC krytiny (kanc.107 ) | 81,8 vrátane DPH |
130/OE/2014 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140489 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN -správa a údržba siete LAN za 12/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva : 2/OEV/2011 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140488 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN - prenájom IPT za 12/2014 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva : 2/OEV/2011 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140487 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN - prenosová rýchlosť za 12/2014 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva : 10/OEV/2011 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140486 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN - záložné linky za 12/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva : 2/OEV/2011 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140485 | Bíró Eugen - autosevis 931 14 Mad č.155 |
32304111 | DS096CU-servis+oprav.práce na sl.vozidle | 695,5599999999999 vrátane DPH |
113/OE/2014 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140484 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 11/2014 | 1667,65 vrátane DPH |
zmluva : 11/OF/2014 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140483 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN -správa a údržba siete LAN za 11/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva : 2/OEV/2011 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
2140482 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN - prenájom IPT za 11/2014 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva : 2/OEV/2011 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 |