Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100101 | Exekútorský úrad Bratislavská 23/11,92401 Galanta |
37838059 | Fa. za trovy exekútora | 124,45 vrátane DPH |
14.2.2014 | 19.02.2014 | 4.3.2014 | ||
11100076 | Exekútorský úrad Bratislavská 23/11,92401 Galanta |
37838059 | Fa. za trovy exekútora | 73,62 vrátane DPH |
3.2.2014 | 05.02.2014 | 17.2.2014 | ||
11100052 | Exekútorský úrad Bratislavská 23/11,92401 Galanta |
37838059 | Fa. za trovy exekútora | 90,40 vrátane DPH |
21.1.2014 | 27.01.2014 | 17.2.2014 | ||
11100046 | Exekútorský úrad Bratislavská 23/11,92401 Galanta |
37838059 | Fa. za trovy exekútora | 52,85 vrátane DPH |
16.1.2014 | 22.01.2014 | 17.2.2014 | ||
11100045 | Exekútorský úrad Bratislavská 23/11,92401 Galanta |
37838059 | Fa. za trovy exekútora | 75,53 vrátane DPH |
16.1.2014 | 22.01.2014 | 17.2.2014 | ||
11100033 | Exekútorský úrad Bratislavská 23/11,92401 Galanta |
37838059 | Fa. za trovy exekútora | 75,85 vrátane DPH |
9.1.2014 | 15.01.2014 | 30.1.2014 | ||
11100510 | LASER servis, s.r.o. Lipová 3,900 81 Šenkvice |
35755989 | Fa. za tonery | 670,32 vrátane DPH |
43/2014 | 22.9.2014 | 25.09.2014 | 7.10.2014 | |
11100420 | LASER servis, s.r.o. Lipová 3,900 81 Šenkvice |
35755989 | Fa. za tonery | 122,18 vrátane DPH |
47/2014 | 1.8.2014 | 08.08.2014 | 25.8.2014 | |
11100453 | EVROFIN Int. s.r.o. Heydukova 12, 81108 Bratislava |
44563485 | Fa. za toner do frank. stroja | 169,74 vrátane DPH |
39/2014 | 14.8.2014 | 25.08.2014 | 8.9.2014 | |
11100546 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | Fa. za telekomunik. služby | 99,50 vrátane DPH |
7.10.2014 | 13.10.2014 | 27.10.2014 | ||
11100429 | OTIDEA s.r.o. Zámocká 7074/30,81101 Bratislava-St.Mesto |
47139200 | Fa. za školenie | 190 bez DPH |
50/2014 | 5.8.2014 | 08.08.2014 | 25.8.2014 | |
11100397 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Fa. za stravné lístky | 34833,60 bez DPH |
29.7.2014 | 31.07.2014 | 11.8.2014 | ||
11100363 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Fa. za stravné lístky | 8229,60 bez DPH |
7/2014 | 2.7.2014 | 08.07.2014 | 4.8.2014 | |
11100130 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Fa. za stravné lístky | 6811,20 bez DPH |
4.3.2014 | 10.03.2014 | 1.4.2014 | ||
11100077 | LE CHEQUE DEJEUNEUR s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Fa. za stravné lístky | 6480 bez DPH |
3.2.2014 | 10.02.2014 | 4.3.2014 | ||
11100022 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Fa. za stravné lístky | 7938 bez DPH |
7.1.2014 | 13.01.2014 | 29.1.2014 | ||
11100305 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Fa. za strav. lístky | 7117,20 bez DPH |
2.6.2014 | 11.06.2014 | 24.6.2014 | ||
11100254 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Fa. za strav. lístky | 7012,80 bez DPH |
5.5.2014 | 12.05.2014 | 4.6.2014 | ||
11100189 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Fa. za strav. lístky | 6130,80 bez DPH |
2.4.2014 | 10.04.2014 | 28.4.2014 | ||
11100495 | SWAN,a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Fa. za správu siete LAN | 676,51 vrátane DPH |
9.9.2014 | 18.09.2014 | 7.10.2014 | ||
11100451 | SWAN,a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Fa. za správu siete LAN | 676,51 vrátane DPH |
13.8.2014 | 18.08.2014 | 8.9.2014 | ||
11100379 | SWAN,a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Fa. za správu siete LAN | 676,51 vrátane DPH |
10.7.2014 | 16.07.2014 | 4.8.2014 | ||
11100210 | SWAN,a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Fa. za správu siete LAN | 676,51 vrátane DPH |
9.4.2014 | 16.04.2014 | 28.4.2014 | ||
11100141 | SWAN,a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Fa. za správu siete LAN | 676,51 vrátane DPH |
11.3.2014 | 17.03.2014 | 9.4.2014 | ||
11100096 | SWAN,a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Fa. za správu siete LAN | 676,51 vrátane DPH |
11.2.2014 | 18.02.2014 | 4.3.2014 | ||
11100275 | KOZMOS Jilemnického 506/15, 92401 Galanta |
46268332 | Fa. za spis.kartón. obaly | 260 bez DPH |
27/2014 | 19.5.2014 | 27.05.2014 | 13.6.2014 | |
11100375 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | Fa. za služby pevnej siete | 99,50 vrátane DPH |
120830613 | 8.7.2014 | 10.07.2014 | 4.8.2014 | |
11100197 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | Fa. za služby pevnej siete | 99,50 vrátane DPH |
8.4.2014 | 11.04.2014 | 28.4.2014 | ||
11100533 | DKFB PLUS,s.r.o. Údernícka 14/A,85101 Bratislava |
44626975 | Fa. za služby informátora | 640,80 vrátane DPH |
1.10.2014 | 06.10.2014 | 27.10.2014 | ||
11100487 | DKFB PLUS,s.r.o. Údernícka 14/A,85101 Bratislava |
44626975 | Fa. za služby informátora | 640,80 vrátane DPH |
537/2014 | 3.9.2014 | 08.09.2014 | 19.9.2014 | |
11100424 | DKFB PLUS,s.r.o. Údernícka 14/A,85101 Bratislava |
44626975 | Fa. za služby informátora | 739,80 vrátane DPH |
4.8.2014 | 08.08.2014 | 25.8.2014 | ||
11100304 | DKFB PLUS,s.r.o. Údernícka 14/A,85101 Bratislava |
44626975 | Fa. za služby informátora | 640,80 vrátane DPH |
2.6.2014 | 10.06.2014 | 24.6.2014 | ||
11100251 | DKFB PLUS,s.r.o. Údernícka 14/A,85101 Bratislava |
44626975 | Fa. za služby informátora | 648 vrátane DPH |
2.5.2014 | 09.05.2014 | 4.6.2014 | ||
11100191 | DKFB PLUS,s.r.o. Údernícka 14/A,85101 Bratislava |
44626975 | Fa. za služby informátora | 671,40 vrátane DPH |
2.4.2014 | 10.04.2014 | 28.4.2014 | ||
11100132 | DKFB PLUS,s.r.o. Údernícka 14/A,85101 Bratislava |
44626975 | Fa. za služby informátora | 640,80 vrátane DPH |
4.3.2014 | 10.03.2014 | 1.4.2014 | ||
11100083 | DKFB PLUS,s.r.o. Údernícka 14/A,85101 Bratislava |
44626975 | Fa. za služby informátora | 671,40 vrátane DPH |
10.2.2014 | 17.02.2014 | 4.3.2014 | ||
11100362 | DKFB PLUS,s.r.o. Údernícka 14/A,85101 Bratislava |
44626975 | Fa. za služby inform. | 671,40 vrátane DPH |
2.7.2014 | 08.07.2014 | 4.8.2014 | ||
11100359 | Autoprofit,s.r.o. Šaľská 743/2, 92401 Galanta |
36239763 | Fa. za službu mobilservis | 30,78 vrátane DPH |
35/2014 | 1.7.2014 | 08.07.2014 | 4.8.2014 | |
11100509 | PrePsychiku s.r.o. Mikovíniho 20,Nitra 94911 |
47248343 | Fa. za skupinovú supervíziu | 120 bez DPH |
34/2014 | 22.9.2014 | 25.09.2014 | 7.10.2014 | |
11100422 | V-bit,spol.s r.o. Hodálova 3,94901 Nitra |
17640679 | Fa. za servis kopír. stroja | 321,84 vrátane DPH |
41/2014 | 1.8.2014 | 05.08.2014 | 25.8.2014 |