Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100270 | SWAN,a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Fa. za hovorné | 345,92 vrátane DPH |
12.5.2014 | 16.05.2014 | 6.6.2014 | ||
11100724 | SKLO-PORCELÁN-Edit Hlavná 918/2, Galanta 92400 |
34646345 | dom. potreby | 347,76 vrátane DPH |
108/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 16.1.2015 | |
11100711 | LASER servis, s.r.o. Lipová 3,900 81 Šenkvice |
35755989 | tonery | 349,52 vrátane DPH |
110/2014 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 9.1.2015 | |
11100257 | SHELL Slovakia s.r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
31361081 | Fa. za nákup PHM | 360,50 vrátane DPH |
6.5.2014 | 12.05.2014 | 4.6.2014 | ||
11100435 | SHELL Slovakia s.r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
31361081 | Fa. za nákup PHM | 361,23 vrátane DPH |
9984 | 7.8.2014 | 12.08.2014 | 25.8.2014 | |
11100695 | SWAN,a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | hovorné | 369,07 vrátane DPH |
z 23.1.2007 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 9.1.2015 | |
11100561 | SWAN,a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | hovorné | 374,36 vrátane DPH |
14.10.2014 | 20.10.2014 | 10.11.2014 | ||
11100715 | MultiMedia s.r.o. č.103, 92501 Matúškovo |
36265276 | záznamník úloh | 379,44 vrátane DPH |
103/2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 9.1.2015 | |
11100209 | SWAN,a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Fa. za hovorné | 380,99 vrátane DPH |
9.4.2014 | 16.04.2014 | 28.4.2014 | ||
11100452 | SWAN,a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Fa. za hovorné | 384,47 vrátane DPH |
13.8.2014 | 18.08.2014 | 8.9.2014 | ||
11100231 | V-bit,spol.s r.o. Hodálova 3,94901 Nitra |
17640679 | Fa. za opravu kopír. stroja | 392,76 vrátane DPH |
25/2014 | 28.4.2014 | 30.04.2014 | 12.5.2014 | |
11100508 | PROFSYS Mudrochova 4, 94912 Nitra |
11761326 | Fa. za servis a čistenie kotlov | 396 vrátane DPH |
57/2014 | 22.9.2014 | 25.09.2014 | 7.10.2014 | |
11100549 | SHELL Slovakia s.r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
31361081 | Fa. za nákup PHM | 404,45 vrátane DPH |
9.10.2014 | 14.10.2014 | 27.10.2014 | ||
11100616 | Autoprofit,s.r.o. Šaľská 743/2, 92401 Galanta |
36239763 | pneumatiky mot. voz.GA 769 CD | 409,01 vrátane DPH |
63/2014 | 5.11.2014 | 12.11.2014 | 27.11.2014 | |
11100109 | V-bit,spol.s r.o. Hodálova 3,94901 Nitra |
17640679 | Fa. za servis kopír. stroja | 411,48 vrátane DPH |
4/2014 | 20.2.2014 | 25.02.2014 | 17.3.2014 | |
11100632 | SWAN,a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | hovorné | 418,42 vrátane DPH |
11.11.2014 | 19.11.2014 | 15.12.2014 | ||
11100618 | ARTESTAV s.r.o. SNP 10/996, 92401 Galanta |
36718378 | maliarske práce | 422,04 vrátane DPH |
56/2014 | 7.11.2014 | 18.11.2014 | 15.12.2014 | |
11100195 | SHELL Slovakia s.r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
31361081 | Fa. za nákup PHM | 439,85 vrátane DPH |
7.4.2014 | 10.04.2014 | 28.4.2014 | ||
11100605 | Autoprofit,s.r.o. Šaľská 743/2, 92401 Galanta |
36239763 | pneumatiky GA 491 CL -obutie a vyváženie | 459,07 vrátane DPH |
63/2014 | 3.11.2014 | 10.11.2014 | 27.11.2014 | |
11100613 | SHELL Slovakia s.r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
31361081 | nákup PHM | 466,32 vrátane DPH |
9984 | 5.11.2014 | 12.11.2014 | 27.11.2014 | |
11100309 | SHELL Slovakia s.r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
31361081 | Fa. za PHM | 477,29 vrátane DPH |
4.6.2014 | 16.06.2014 | 3.7.2014 | ||
11100682 | SHELL Slovakia s.r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
31361081 | nákup PHM | 526,04 vrátane DPH |
4.12.2014 | 10.12.2014 | 5.1.2015 | ||
11100255 | SAD Dunajská Streda a.s. Bratislavská 918/2,92913Dun. Streda |
36245488 | Fa. za prepravné do NR-Job Expo | 528 vrátane DPH |
23/2014 | 6.5.2014 | 12.05.2014 | 4.6.2014 | |
11100637 | MIVASOFT spol.s.r.o. M.R.Štefánika 67/14,92701 Šaľa |
36289906 | nákup skenerov | 552 vrátane DPH |
89/2014 | 14.11.2014 | 26.11.2014 | 15.12.2014 | |
11100100 | PERGAMON s.r.o. Chemická 1,83104 Bratislava 3 |
31327681 | Fa. za náplne do kanc. a výp. techniky | 555,39 vrátane DPH |
9/2014 | 11.2.2014 | 20.02.2014 | 17.3.2014 | |
11100577 | Mgr.Jana Horváthová-mediátorka F.Kazinczyho 1245,Sládkovičovo 92521 |
42154294 | mediácia | 560,56 bez DPH |
1/2014 z 29.07.2014 | 29.10.2014 | 31.10.2014 | 10.11.2014 | |
11100214 | Peter Horňák_SHR F. Hečku 1, 97101 Michalovce |
35505516 | Fa. za upratov. a čistiace práce | 571,43 bez DPH |
14.4.2014 | 17.04.2014 | 12.5.2014 | ||
11100364 | SHELL Slovakia s.r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
31361081 | Fa. za nákup PHM | 580,52 vrátane DPH |
9984 | 7.7.2014 | 16.07.2014 | 4.8.2014 | |
11100493 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
35815256 | Fa. za zemný plyn | 582 vrátane DPH |
8.9.2014 | 11.09.2014 | 19.9.2014 | ||
11100547 | SZUTEP, s.r.o. Hlavná 618/2, 92401 Galanta |
36241687 | Fa. za výmenu koberca | 599,04 vrátane DPH |
58/2014 | 8.10.2014 | 14.10.2014 | 27.10.2014 | |
11100679 | DKFB PLUS,s.r.o. Údernícka 14/A,85101 Bratislava |
44626975 | služby informátora | 640,80 vrátane DPH |
537/2014 | 3.12.2014 | 10.12.2014 | 5.1.2015 | |
11100533 | DKFB PLUS,s.r.o. Údernícka 14/A,85101 Bratislava |
44626975 | Fa. za služby informátora | 640,80 vrátane DPH |
1.10.2014 | 06.10.2014 | 27.10.2014 | ||
11100487 | DKFB PLUS,s.r.o. Údernícka 14/A,85101 Bratislava |
44626975 | Fa. za služby informátora | 640,80 vrátane DPH |
537/2014 | 3.9.2014 | 08.09.2014 | 19.9.2014 | |
11100304 | DKFB PLUS,s.r.o. Údernícka 14/A,85101 Bratislava |
44626975 | Fa. za služby informátora | 640,80 vrátane DPH |
2.6.2014 | 10.06.2014 | 24.6.2014 | ||
11100132 | DKFB PLUS,s.r.o. Údernícka 14/A,85101 Bratislava |
44626975 | Fa. za služby informátora | 640,80 vrátane DPH |
4.3.2014 | 10.03.2014 | 1.4.2014 | ||
11100251 | DKFB PLUS,s.r.o. Údernícka 14/A,85101 Bratislava |
44626975 | Fa. za služby informátora | 648 vrátane DPH |
2.5.2014 | 09.05.2014 | 4.6.2014 | ||
11100643 | REVIT-Milan Grell Železničiarska 100/7, Galanta 92401 |
11709499 | revízie el. spotrebičov | 669,20 bez DPH |
83/2014 | 19.11.2014 | 28.11.2014 | 15.12.2014 | |
11100510 | LASER servis, s.r.o. Lipová 3,900 81 Šenkvice |
35755989 | Fa. za tonery | 670,32 vrátane DPH |
43/2014 | 22.9.2014 | 25.09.2014 | 7.10.2014 | |
11100362 | DKFB PLUS,s.r.o. Údernícka 14/A,85101 Bratislava |
44626975 | Fa. za služby inform. | 671,40 vrátane DPH |
2.7.2014 | 08.07.2014 | 4.8.2014 | ||
11100191 | DKFB PLUS,s.r.o. Údernícka 14/A,85101 Bratislava |
44626975 | Fa. za služby informátora | 671,40 vrátane DPH |
2.4.2014 | 10.04.2014 | 28.4.2014 |