Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100102 | CWS-boco Slovensko ,s.r.o. M.R.Štefánika 87, 92001 Hlohovec |
31411045 | Fa. za hygien. potreby | 155,87 vrátane DPH |
14.2.2014 | 19.02.2014 | 4.3.2014 | ||
11100044 | CWS-boco Slovensko ,s.r.o. M.R.Štefánika 87, 92001 Hlohovec |
31411045 | Fa. za hygien. potreby | 155,87 vrátane DPH |
16.1.2014 | 22.01.2014 | 17.2.2014 | ||
11100104 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra |
36550949 | Fa. za vodné, stočné | 153,48 vrátane DPH |
17.2.2014 | 19.02.2014 | 4.3.2014 | ||
11100506 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra |
36550949 | Fa. za vodné a stočné | 150,65 vrátane DPH |
19.9.2014 | 23.09.2014 | 7.10.2014 | ||
11100576 | FORES s.r.o. Hviezdoslavova K11,Galanta 92401 |
36262447 | Oprava žalúzií | 145 vrátane DPH |
80/2014 | 27.10.2014 | 29.10.2014 | 10.11.2014 | |
11100454 | EVROFIN Int. s.r.o. Heydukova 12, 81108 Bratislava |
44563485 | Fa. za profilaktiku frank. stroja | 145,20 vrátane DPH |
40/2014 | 14.8.2014 | 25.08.2014 | 8.9.2014 | |
11100085 | EVROFIN Int. s.r.o. Heydukova 12, 81108 Bratislava |
44563485 | Fa. za ročný kredit.popl.frank.stroja | 144 vrátane DPH |
10.2.2014 | 12.02.2014 | 4.3.2014 | ||
11100358 | Technospol Slovakia s.r.o. Dolnočermánska 62, 94901 Nitra |
36535214 | Fa. za čistenie kanalizácie | 140,40 vrátane DPH |
28/2014 | 1.7.2014 | 08.07.2014 | 4.8.2014 | |
11100031 | DEMIANOS, s.r.o. č.451, Tomášikovo 92504 |
36246042 | Fa. za zdrav. výkony | 139,40 bez DPH |
9.1.2014 | 15.01.2014 | 30.1.2014 | ||
11100385 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra |
36550949 | Fa. za vodné a stočné | 129,17 vrátane DPH |
11.7.2014 | 16.07.2014 | 4.8.2014 | ||
11100384 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra |
36550949 | Fa. za vodné a stočné | 129,40 vrátane DPH |
11.7.2014 | 16.07.2014 | 4.8.2014 | ||
11100101 | Exekútorský úrad Bratislavská 23/11,92401 Galanta |
37838059 | Fa. za trovy exekútora | 124,45 vrátane DPH |
14.2.2014 | 19.02.2014 | 4.3.2014 | ||
11100420 | LASER servis, s.r.o. Lipová 3,900 81 Šenkvice |
35755989 | Fa. za tonery | 122,18 vrátane DPH |
47/2014 | 1.8.2014 | 08.08.2014 | 25.8.2014 | |
11100621 | PrePsychiku s.r.o. Mikovíniho 20,Nitra 94911 |
47248343 | supervízia SPO | 120 vrátane DPH |
90/2014 | 7.11.2014 | 14.11.2014 | 12.12.2014 | |
11100509 | PrePsychiku s.r.o. Mikovíniho 20,Nitra 94911 |
47248343 | Fa. za skupinovú supervíziu | 120 bez DPH |
34/2014 | 22.9.2014 | 25.09.2014 | 7.10.2014 | |
11100322 | Rencéš Robert Na Štrande 1484/10,Galanta 92401 |
00014069 | Fa za čistenie a dezinf. klimatizácie | 120 vrátane DPH |
33/2014 | 12.6.2014 | 18.06.2014 | 4.7.2014 | |
11100425 | TEMPOSTEMP č.737, 92401 Matúškovo |
34452702 | Fa. za pečiatky | 116,88 vrátane DPH |
45/2014 | 4.8.2014 | 08.08.2014 | 25.8.2014 | |
11100048 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra |
36550949 | Fa. za vodné, stočné | 112,22 vrátane DPH |
20.1.2014 | 23.01.2014 | 17.2.2014 | ||
11100222 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4,94960 Nitra |
36550949 | Fa. za vodné a stočné | 110,62 vrátane DPH |
15.4.2014 | 22.04.2014 | 12.5.2014 | ||
11100053 | SZULY-MED s.r.o. Šafáriková 1531/49,92401 Galanta |
43838529 | Fa. za zdrav. výkony | 104,55 bez DPH |
24.1.2014 | 28.01.2014 | 17.2.2014 | ||
11100720 | Autoprofit,s.r.o. Šaľská 743/2, 92401 Galanta |
36239763 | prezutie pneumatík | 100,73 vrátane DPH |
112/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 9.1.2015 | |
11100047 | Vladimír Klúčik-VLAJKA SNP 1541/18,90001 Modra |
41493711 | Fa. za montáž DVB-T antény | 100 bez DPH |
3/2014 | 16.1.2014 | 22.01.2014 | 17.2.2014 | |
11100694 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 99,50 vrátane DPH |
10.12.2014 | 16.12.2014 | 9.1.2015 | ||
11100620 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 99,50 vrátane DPH |
7.11.2014 | 18.11.2014 | 15.12.2014 | ||
11100546 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | Fa. za telekomunik. služby | 99,50 vrátane DPH |
7.10.2014 | 13.10.2014 | 27.10.2014 | ||
11100494 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | Fa. za pevnú sieť | 99,50 vrátane DPH |
9.9.2014 | 11.09.2014 | 19.9.2014 | ||
11100434 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | Fa. za pevnú sieť | 99,50 vrátane DPH |
7.8.2014 | 12.08.2014 | 25.8.2014 | ||
11100375 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | Fa. za služby pevnej siete | 99,50 vrátane DPH |
120830613 | 8.7.2014 | 10.07.2014 | 4.8.2014 | |
11100312 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | Fa za pevnú sieť | 99,50 vrátane DPH |
9.6.2014 | 16.06.2014 | 4.7.2014 | ||
11100262 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | Platba pevná sieť | 99,50 vrátane DPH |
7.5.2014 | 16.05.2014 | 6.6.2014 | ||
11100197 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | Fa. za služby pevnej siete | 99,50 vrátane DPH |
8.4.2014 | 11.04.2014 | 28.4.2014 | ||
11100164 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | Popl. za telek. služby | 99,50 vrátane DPH |
26.3.2014 | 28.03.2014 | 22.4.2014 | ||
11100084 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | Fa. za popl. pevná sieť | 99,50 vrátane DPH |
10.2.2014 | 17.02.2014 | 4.3.2014 | ||
11100023 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | Popl. pevná sieť | 99,50 vrátane DPH |
7.1.2014 | 13.01.2014 | 29.1.2014 | ||
11100051 | NZZ-ambulancia VLD Hlavná č.510/196,92528 Pusté Úľany |
37847287 | Fa. za zdrav. výkony | 97,58 bez DPH |
21.1.2014 | 28.01.2014 | 17.2.2014 | ||
11100701 | Exekútorský úrad Bratislavská 23/11,92401 Galanta |
37838059 | trovy exekútora | 96,37 vrátane DPH |
zo 17.7.2012 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 9.1.2015 | |
11100602 | RONEX WORLD s.r.o. Osloboditeľov 309/3,08204 Drienov |
43999107 | laminovacia fólia | 91,80 vrátane DPH |
77/2014 | 3.11.2014 | 10.11.2014 | 27.11.2014 | |
11100443 | ZdraJOSA,s.r.o. Hodská 1334,92401 Galanta |
36362816 | Fa. za zdrav. výkony | 90,61 bez DPH |
13.8.2014 | 19.08.2014 | 8.9.2014 | ||
11100371 | BENIGNITAS n.o. č.1195, Horné Saliby 92503 |
47421568 | Fa. za zdrav. výkony | 90,61 bez DPH |
7.7.2014 | 10.07.2014 | 4.8.2014 | ||
11100052 | Exekútorský úrad Bratislavská 23/11,92401 Galanta |
37838059 | Fa. za trovy exekútora | 90,40 vrátane DPH |
21.1.2014 | 27.01.2014 | 17.2.2014 |