Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61440086 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č. 48, 069 01 Snina |
45440166 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
04.08.2014 | 20.08.2014 | 19.8.2014 | ||
11440238 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | toner - repasácia | 2000,39 vrátane DPH |
63/2014 | 18.08.2014 | 22.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440281 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 | telekomunikačné služby | 77,92 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení | 15.08.2014 | 22.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440282 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | toner - nákup | 447,05 vrátane DPH |
69/2014 | 18.08.2014 | 22.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440277 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 604,34 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní služby a pripojení | 13.08.2014 | 22.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440276 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
03560202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunik.služieb | 12.08.2014 | 22.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440275 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunik.služieb | 12.08.2014 | 22.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440274 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunik.služieb | 12.08.2014 | 22.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440273 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunik.služieb | 12.08.2014 | 22.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440272 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
35680202 | telekomunikačné služby | 1008,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunik.služieb | 12.08.2014 | 22.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440267 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva o využívaní prednostného spojenia | 11.08.2014 | 22.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440265 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 64,10 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení a poskytovaní verejných služieb | 08.08.2014 | 22.08.2014 | 28.8.2014 | |
51440022 | SAPA, s.r.o. Priemyselná 278, 905 01 Senica |
36233692 | vzdelávanie a príprava pre trh práce | 2910,60 bez DPH |
Dohoda č. 1/PČ/VzPrTP/2014 | 3/2014/AOTP | 14.08.2014 | 25.08.2014 | 28.8.2014 |
51440018 | SAPA, s.r.o. Priemyselná 278, 905 01 Senica |
36233692 | vzdelávanie a príprava pre trh práce | 2956,80 bez DPH |
Dohoda č. 1/PČ/VzPrTP/2014 | 1/2014/AOTP | 29.07.2014 | 25.08.2014 | 28.8.2014 |
51440020 | SAPA, s.r.o. Priemyselná 278, 905 01 Senica |
36233692 | vzdelávanie a príprava pre trh práce | 2710,40 bez DPH |
Dohoda č. 1/PČ/VzPrTP/2014 | 2/2014/AOTP | 04.08.2014 | 25.08.2014 | 28.8.2014 |
51440021 | SAPA, s.r.o. Priemyselná 278, 905 01 Senica |
36233692 | vzdelávanie a príprava pre trh práce | 2710,40 bez DPH |
Dohoda č. 1/PČ/VzPrTP/2014 | 4/2014/AOTP | 04.08.2014 | 25.08.2014 | 28.8.2014 |
11440259 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 12967,14 vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 | 40814 | 05.08.2014 | 25.08.2014 | 28.8.2014 |
11440284 | Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. Požiarnická 5, 091 01 Stropkov |
36455385 | diagnostika služ.motor. vozidla | 25,00 vrátane DPH |
73/2014 | 20.08.2014 | 26.08.2014 | 28.8.2014 | |
61440075 | MEDICID s.r.o. Svätoplukova 2515/27, 069 01 Snina |
36516724 | zdravotné výkony | 195,16 bez DPH |
21.08.2014 | 28.08.2014 | 28.8.2014 | ||
11440286 | asupport s.r.o. Stará Vajnorská 17/A, 831 04 Bratislava |
36255467 | dataprojektor - oprava | 79,80 vrátane DPH |
22.08.2014 | 28.08.2014 | 28.8.2014 | ||
61440084 | PRAKTIK AP s.r.o. 1. mája 6025/25, 066 01 Humenné |
45651086 | zdravotné výkony | 167,28 bez DPH |
01.08.2014 | 28.08.2014 | 28.8.2014 | ||
61440093 | LUKAM s.r.o., MUDr. Kampová Ľubica ul. 1. mája 5558, 066 01 Humenné |
45923469 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
21.08.2014 | 05.09.2014 | 8.9.2014 | ||
11440288 | POLYGRA Košice, spol. s r.o. Ostrovského 1, 040 05 Košice |
17082528 | oprava tlačiarní | 82,80 vrátane DPH |
72/2014 | 27.08.2014 | 05.09.2014 | 8.9.2014 | |
11440287 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 27.08.2014 | 05.09.2014 | 8.9.2014 | |
11440285 | Mesto Humenné Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné |
00323021 | prenájom garáže | 61,71 bez DPH |
Zmluva č. 3110305 | 20.08.2014 | 08.09.2014 | 8.9.2014 | |
11440290 | Ján Vajs - DREVONAX Družstevná 27, 066 01 Humenné |
30627141 | preprava kancelárskych stolov | 32,40 vrátane DPH |
74/2014 | 03.09.2014 | 08.09.2014 | 8.9.2014 | |
51440023 | S A P A, s.r.o. Priemyselná 278, 905 01 Senica |
36233692 | vzdelávanie a príprava pre trh práce | 2833,60 bez DPH |
21.08.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | ||
61440094 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
21.08.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | ||
61440090 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
06.08.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | ||
61440089 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
06.08.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | ||
61440088 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá n/Cir. |
36155951 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
05.08.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | ||
61440087 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
05.08.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | ||
11440313 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na pošt.služby za 8/2014 | -85,24 bez DPH |
16.09.2014 | 12.09.2014 | 29.9.2014 | ||
11440296 | Hotelová akadémia Štefánikova 28, Humenné |
17078393 | občerstvenie | 68,50 bez DPH |
80/2014 | 05.09.2014 | 16.09.2014 | 29.9.2014 | |
11440295 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 1299,96 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-VI/5 | 75/2014 | 05.09.2014 | 16.09.2014 | 29.9.2014 |
11440294 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 194,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 05.09.2014 | 16.09.2014 | 29.9.2014 | |
11440293 | D P A Security, s.r.o. Rozvojová 2, 040 01 Košice |
46553860 | bezpečnostné služby | 1857,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 3/2013 | 04.09.2014 | 16.09.2014 | 29.9.2014 | |
11440292 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1421,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 04.09.2014 | 16.09.2014 | 29.9.2014 | |
11440289 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1476,60 bez DPH |
Zmluva č. 4 o poskytovaní upratovacích a čistiacích prác | 03.09.2014 | 16.09.2014 | 29.9.2014 | |
11440309 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 1013,34 vrátane DPH |
Rámcová dohodoa č. 10297/2011-IV/8 | 77/2014 | 10.09.2014 | 16.09.2014 | 16.9.2014 |