Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440391 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | prehliadka frankovacieho stroja | 108,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 6/HE/EO a 7/HE/EO | 27.11.2014 | 04.12.2014 | 9.12.2014 | |
11440392 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 122,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 28.11.2014 | 04.12.2014 | 9.12.2014 | |
11440393 | Údržbyt, spol. s r.o. Budovateľská 2204, 069 01 Snina |
31684611 | oprava vykurovania | 86,92 vrátane DPH |
99/2014 | 02.12.2014 | 04.12.2014 | 9.12.2014 | |
11440394 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1476,60 bez DPH |
Zmluva č. 4 o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | 02.12.2014 | 08.12.2014 | 9.12.2014 | |
11440395 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 1508,16 vrátane DPH |
Zmuva č. 4079/2013 | 03.12.2014 | 08.12.2014 | 9.12.2014 | |
11440396 | Ján Šuľak VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23 Hrubov 81 |
17134692 | oprava výťahu | 6098,18 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 04/2014/OE | 106/2014 | 04.12.2014 | 08.12.2014 | 9.12.2014 |
11440397 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | výroba pečiatok | 76,38 vrátane DPH |
108/2014 | 04.12.2014 | 10.12.2014 | 9.12.2014 | |
11440398 | ABRA automatické brány, s.r.o. Myslavská 2/A, 040 16 Košice |
44488769 | oprava dverí | 476,40 vrátane DPH |
93/2014 | 05.12.2014 | 10.12.2014 | 9.12.2014 | |
11440399 | Východoslovenská vodáresnká spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 594,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 05.12.2014 | 10.12.2014 | 9.12.2014 | |
11440400 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 6299,94 vrátane DPH |
Zmluvou č. K-307/PO98 | 05.12.2014 | 10.12.2014 | 9.12.2014 | |
11440401 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektr.energia - vyúčtovanie 11/2014 | 857,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 09.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440402 | ASTA, spol. s.r.o., Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | oprava služ.vozidla | 227,36 vrátane DPH |
110/2014 | 09.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440403 | Dxa s.r.o. SNP 37, 069 01 Snina |
36455181 | kontrola hasiasich prístrojov | 392,26 vrátane DPH |
111/2014 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440404 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 64,10 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440405 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva o využívaní prednostného spojenia | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440406 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1184,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440407 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové priečinky | 9,00 vrátane DPH |
11.12.2014 | 18.12.2014 | 18.12.2014 | ||
11440408 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 611,67 vrátane DPH |
Zmluvou o poskytovaní služby VPS č.21/OIaMIS/2014 | 11.12.2014 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | |
11440408 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 611,67 vrátane DPH |
Zmluvou o poskytovaní služby VPS č.21/OIaMIS/2014 | 11.12.2014 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | |
11440409 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 867,23 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440410 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440411 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440412 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440413 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440414 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440415 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440416 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440417 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440418 | Štefan Harvila 067 12 Hankovce 131 |
37371649 | stavebné práce - údržba | 9001,50 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 05/2014/OE | 107/2014 | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 |
11440419 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštové služby | -72,68 bez DPH |
12.12.2014 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | ||
11440420 | Jaroslav Mihaľko, polygrafické práce Agátová 6239/21, 071 01 Michalovce |
40936597 | tlač tlačív | 490,00 bez DPH |
119/2014 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440421 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročný poplatok za poskyt.služieb | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 6/HE/EO | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440422 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročný poplatok za poskyt.služieb | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/HE/EO | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440423 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 93,50 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440424 | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné |
36475891 | oprava kabeláže siete | 461,00 vrátane DPH |
124/2014 | 15.12.2014 | 22.12.2014 | 22.12.2014 | |
11440424 | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné |
36475891 | oprava kabeláže siete | 461,00 vrátane DPH |
124/2014 | 15.12.2014 | 22.12.2014 | 22.12.2014 | |
11440425 | Spider NET IT, s.r.o. Námestie slobody blok A2, 066 01 Humenné |
36614521 | materiál pre VT | 564,85 vrátane DPH |
122/2014 | 15.12.2014 | 22.12.2014 | 22.12.2014 | |
11440425 | Spider NET IT, s.r.o. Námestie slobody blok A2, 066 01 Humenné |
36614521 | materiál pre VT | 564,85 vrátane DPH |
122/2014 | 15.12.2014 | 22.12.2014 | 22.12.2014 | |
11440426 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 | telekomunikačné služby | 77,92 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení | 15.12.2014 | 22.12.2014 | 22.12.2014 | |
11440426 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 | telekomunikačné služby | 77,92 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení | 15.12.2014 | 22.12.2014 | 22.12.2014 |