Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440199 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | el. energia SV - preplatok za 5/2014 | -24,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100642196C | 10.06.2014 | 17.06.2014 | 25.6.2014 | |
11440198 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | oblasť 35-LAN | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 10.06.2014 | 26.06.2014 | 27.6.2014 | |
11440197 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | oblasť 35-IPT | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 10.06.2014 | 26.06.2014 | 27.6.2014 | |
11440196 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | oblasť 35 | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 10.06.2014 | 26.06.2014 | 27.6.2014 | |
11440195 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | oblasť 35-DSL | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 10.06.2014 | 26.06.2014 | 27.6.2014 | |
11440194 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | hands/1000620 | 885,05 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 10.06.2014 | 26.06.2014 | 27.6.2014 | |
11440193 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla 5/2014 | 730,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 09.06.2014 | 16.06.2014 | 16.6.2014 | |
11440192 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 64,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721403 | 09.06.2014 | 16.06.2014 | 16.6.2014 | |
11440191 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete - prednostné spojenia | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721404 | 09.06.2014 | 16.06.2014 | 16.6.2014 | |
11440190 | NORMA, potreby pre domácnosť Konštantínova 7, 080 01 Prešov |
31291295 | súprava kávová, čajová, lyžičky | 119,12 vrátane DPH |
40/2014 | 09.06.2014 | 16.06.2014 | 16.6.2014 | |
11440189 | Kridla s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 352,87 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 04.06.2014 | 19.06.2014 | 19.6.2014 | |
11440188 | SAD Humenné, a.s. Fidlikova 1, 066 43 Humenné |
36477508 | preprava osôb | 170,40 vrátane DPH |
34/2014 | 03.06.2014 | 13.06.2014 | 11.6.2014 | |
11440187 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 644,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 03.06.2014 | 13.06.2014 | 11.6.2014 | |
11440186 | Horňák Peter - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie 5/2014 | 1476,60 bez DPH |
Zmluva č. 4 o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | 03.06.2014 | 19.06.2014 | 19.6.2014 | |
11440185 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 10807,14 vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 | 03.06.2014 | 27.07.2014 | 27.6.2014 | |
11440184 | Valéria Paukejová, AMOS Nemocničná 32, 066 01 Humenné |
35462159 | školenie vodičov | 36,00 bez DPH |
39/2014 | 03.06.2014 | 13.06.2014 | 11.6.2014 | |
11440183 | ASTA s.r.o., Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | prehliadka a oprava vozidla HE-095-BE | 566,3 vrátane DPH |
37/2014 | 03.06.2014 | 23.06.2014 | 23.6.2014 | |
11440182 | Kridla s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | výroba pečiatok | 11,78 vrátane DPH |
36/2014 | 02.06.2014 | 19.06.2014 | 19.6.2014 | |
11440181 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 142,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 02.06.2014 | 13.06.2014 | 11.6.2014 | |
11440180 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 4006,05 vrátane DPH |
Rámc.dohoda č. 14309/2011-IV/5 a č. 10297/2011-IV/8 | 35/2014 | 30.05.2014 | 06.06.2014 | 5.6.2014 |
11440179 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. Fidliková ul. Č. 2822, 066 01 Humenné |
36505455 | FAB vložka | 66,41 vrátane DPH |
31/2014 | 28.05.2014 | 02.06.2014 | 5.6.2014 | |
11440178 | D P A Security, s.r.o. Rozvojová 2, 040 01 Košice |
46553860 | bezpečnostné služby | 1857,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 3/2013 | 28.05.2014 | 06.06.2014 | 5.6.2014 | |
11440177 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 28.05.2014 | 06.06.2014 | 5.6.2014 | |
11440176 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | oprava kopír. Strojov | 265,86 vrátane DPH |
32/2014 | 27.05.2014 | 29.05.2014 | 9.6.2014 | |
11440175 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 697,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 23.05.2014 | 29.05.2014 | 9.6.2014 | |
11440174 | Mesto Humenné Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné |
00323021 | prenájom garáže | 61,71 bez DPH |
Zmluva č. 3110305 | 22.05.2014 | 28.05.2014 | 28.5.2014 | |
11440173 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -101,28 bez DPH |
21.05.2014 | 20.05.2014 | 22.5.2014 | ||
11440172 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | polymér | 4,60 vrátane DPH |
30/2014 | 21.05.2014 | 28.05.2014 | 28.5.2014 | |
11440171 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 8035,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 15.05.2014 | 23.05.2014 | 22.5.2014 | |
11440170 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX-y | 9,00 vrátane DPH |
14.05.2014 | 21.05.2014 | 21.5.2014 | ||
11440169 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 | telekomunikačné služby | 77,92 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení | 14.05.2014 | 21.05.2014 | 21.5.2014 | |
11440168 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | oprava kopírovacích strojov | 271,34 vrátane DPH |
29/2014 | 13.05.2014 | 28.05.2014 | 28.5.2014 | |
11440167 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | vyúčt.el.energie za 4/2014 - preplatok | -327,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100642196C | 13.05.2014 | 20.05.2014 | 21.5.2014 | |
11440166 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | vyúčt.el.energie za 4/2014 - preplatok | -91,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100642196C | 13.05.2014 | 20.05.2014 | 21.5.2014 | |
11440165 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | výroba pečiatky | 13,03 vrátane DPH |
27/2014 | 13.05.2014 | 28.05.2014 | 28.5.2014 | |
11440164 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kancelársky materiál | 335,96 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 28/2014 | 13.05.2014 | 21.05.2014 | 21.5.2014 |
11440163 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 508,94 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní služieb | 12.05.2014 | 28.05.2014 | 28.5.2014 | |
11440162 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 999,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 12.05.2014 | 20.05.2014 | 19.5.2014 | |
11440161 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 926,47 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 09.05.2014 | 28.05.2014 | 28.5.2014 | |
11440160 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 09.05.2014 | 28.05.2014 | 28.5.2014 |