Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440366 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 10.11.2014 | 26.11.2014 | 25.11.2014 | |
11440367 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 10.11.2014 | 26.11.2014 | 25.11.2014 | |
11440368 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1079,66 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 10.11.2014 | 26.11.2014 | 25.11.2014 | |
11440369 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 1785,00 vrátane DPH |
RD č.20396/2011-VI/5 | 100/2014 | 10.11.2014 | 26.11.2014 | 25.11.2014 |
11440370 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | oprava kopírovacích strojov | 196,94 vrátane DPH |
98/2014 | 11.11.2014 | 26.11.2014 | 25.11.2014 | |
11440373 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el.energie za 10/2014 | 982,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 11.11.2014 | 26.11.2014 | 25.11.2014 | |
11440374 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 972,44 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 101/2014 | 11.11.2014 | 26.11.2014 | 25.11.2014 |
11440376 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 613,05 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby VPS č. 21/OIaMIS/2014 | 12.11.2014 | 26.11.2014 | 25.11.2014 | |
11440386 | EKOL Humenné s.r.o. Chemlonská 1, 066 01 Humenné |
36498645 | oprava dochádzkových hodín | 230,92 vrátane DPH |
90/2014 | 19.11.2014 | 26.11.2014 | 25.11.2014 | |
11440360 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 12967,14 vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 | 04.11.2014 | 26.11.2014 | 27.11.2014 | |
11440378 | Marcela Galandová - GAMECO Komenského 2827/105, 069 01 Snina |
40116000 | doprava osôb | 71,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2012 | 13.11.2014 | 26.11.2014 | 27.11.2014 | |
11440384 | ASTA, spol. s r.o., Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | prehliadka a oprava služ.motor.vozidiel | 319,94 vrátane DPH |
104/2014 | 19.11.2014 | 26.11.2014 | 27.11.2014 | |
11440385 | ASTA, spol. s r.o., Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | prehliadka a oprava služ.motor.vozidiel | 292,10 vrátane DPH |
104/2014 | 19.11.2014 | 26.11.2014 | 27.11.2014 | |
61440136 | LUKAM s.r.o. MUDr. Kampová Ľubica ul. 1. mája 5558, 066 01 Humenné |
45923469 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
19.11.2014 | 27.11.2014 | 27.11.2014 | ||
11440389 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | farba, štítky, odpadová nádoba | 1338,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 6/HE/EO | 24.11.2014 | 28.11.2014 | 28.11.2014 | |
11440390 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
00000628 | vodné, stočné | 628,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 26.11.2014 | 28.11.2014 | 28.11.2014 | |
11440391 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | prehliadka frankovacieho stroja | 108,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 6/HE/EO a 7/HE/EO | 27.11.2014 | 04.12.2014 | 9.12.2014 | |
11440392 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 122,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 28.11.2014 | 04.12.2014 | 9.12.2014 | |
11440393 | Údržbyt, spol. s r.o. Budovateľská 2204, 069 01 Snina |
31684611 | oprava vykurovania | 86,92 vrátane DPH |
99/2014 | 02.12.2014 | 04.12.2014 | 9.12.2014 | |
11440394 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1476,60 bez DPH |
Zmluva č. 4 o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | 02.12.2014 | 08.12.2014 | 9.12.2014 | |
61440142 | MUDr. Vlasta Janovská ul. 1. mája 5558, Humenné |
35520850 | zdravotné výkony | 125,46 bez DPH |
02.12.2014 | 08.12.2014 | 9.12.2014 | ||
11440395 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 1508,16 vrátane DPH |
Zmuva č. 4079/2013 | 03.12.2014 | 08.12.2014 | 9.12.2014 | |
11440396 | Ján Šuľak VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23 Hrubov 81 |
17134692 | oprava výťahu | 6098,18 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 04/2014/OE | 106/2014 | 04.12.2014 | 08.12.2014 | 9.12.2014 |
11440387 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 778,22 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 105/2014 | 21.11.2014 | 28.11.2014 | 9.12.2014 |
11440388 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018 |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 25.11.2014 | 28.11.2014 | 9.12.2014 | |
11440397 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | výroba pečiatok | 76,38 vrátane DPH |
108/2014 | 04.12.2014 | 10.12.2014 | 9.12.2014 | |
11440398 | ABRA automatické brány, s.r.o. Myslavská 2/A, 040 16 Košice |
44488769 | oprava dverí | 476,40 vrátane DPH |
93/2014 | 05.12.2014 | 10.12.2014 | 9.12.2014 | |
11440399 | Východoslovenská vodáresnká spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 594,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 05.12.2014 | 10.12.2014 | 9.12.2014 | |
11440400 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 6299,94 vrátane DPH |
Zmluvou č. K-307/PO98 | 05.12.2014 | 10.12.2014 | 9.12.2014 | |
61440146 | REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševčenkova 10, 066 01 Humenné |
00689980 | pracovné náradie | 1142,10 vrátane DPH |
Kúpnou zmluvou č. 03/2014/OE | 05.12.2014 | 10.12.2014 | 9.12.2014 | |
61440128 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá n/Cir. |
36155951 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
05.11.2014 | 10.12.2014 | 9.12.2014 | ||
61440129 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
05.11.2014 | 10.12.2014 | 9.12.2014 | ||
61440130 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
05.11.2014 | 10.12.2014 | 9.12.2014 | ||
61440131 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č. 48, 069 01 Snina |
45440166 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
05.11.2014 | 10.12.2014 | 9.12.2014 | ||
61440134 | A.M.Medicalis, s.r.o. Študentská 1438, 069 01 Snina |
43956343 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
12.11.2014 | 10.12.2014 | 9.12.2014 | ||
61440135 | MUDr. Mária Minčičová, Medicentrum Snina, s.r.o. Študentská 3936/46, 069 01 Snina |
36686352 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
18.11.2014 | 10.12.2014 | 9.12.2014 | ||
61440137 | Dr. Čornaničová Mária Študentská 1438, 069 01 Snina |
35519631 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
26.11.2014 | 10.12.2014 | 9.12.2014 | ||
11440401 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektr.energia - vyúčtovanie 11/2014 | 857,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 09.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440402 | ASTA, spol. s.r.o., Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | oprava služ.vozidla | 227,36 vrátane DPH |
110/2014 | 09.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440404 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 64,10 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 |