Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440047 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
04.02.2014 | 05.03.2014 | 7.3.2014 | ||
11440046 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá n/Cir. |
36155951 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
04.02.2014 | 05.03.2014 | 7.3.2014 | ||
11440041 | MUDr. Michal Semjon 067 73 ObZS Ubľa 119 |
37939866 | zdravotné výkony | 104,55 bez DPH |
03.02.2014 | 05.03.2014 | 7.3.2014 | ||
11440080 | MED - AID s.r.o. Humenné Chemlonská 1, 066 01 Lackovce 38 |
36500585 | zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
24.02.2014 | 28.02.2014 | 3.3.2014 | ||
11440078 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Zbierka zákonov SR r.2013 - vyúčtovanie | 68,13 vrátane DPH |
21.02.2014 | 28.02.2014 | 3.3.2014 | ||
11440077 | Marcela Galandová-GAMECO Komenského 2827/105, 069 01 Snina |
40116000 | doprava osôb | 47,59 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prepravy osôb č. 1/2012 | 21.02.2014 | 28.02.2014 | 3.3.2014 | |
11440044 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 8647,14 vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania | 04.02.2014 | 26.02.2014 | 3.3.2014 | |
11440079 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -113,50 bez DPH |
21.02.2014 | 21.02.2014 | 26.2.2014 | ||
11440070 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 | telekomunikačné služby | 77,92 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení | 12.02.2014 | 20.02.2014 | 24.2.2014 | |
11440069 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOXy | 9,00 vrátane DPH |
12.02.2014 | 20.02.2014 | 24.2.2014 | ||
11440066 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1595,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 12.02.2014 | 20.02.2014 | 24.2.2014 | |
11440065 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 281,28 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 7/2014 | 12.02.2014 | 20.02.2014 | 24.2.2014 |
11440062 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680206 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomun.služieb | 10.02.2014 | 20.02.2014 | 24.2.2014 | |
11440061 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680205 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomun.služieb | 10.02.2014 | 20.02.2014 | 24.2.2014 | |
11440060 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680204 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomun.služieb | 10.02.2014 | 20.02.2014 | 24.2.2014 | |
11440059 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680203 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomun.služieb | 10.02.2014 | 20.02.2014 | 24.2.2014 | |
11440058 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 889,15 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomun.služieb | 10.02.2014 | 20.02.2014 | 24.2.2014 | |
11440051 | PRAKTIK AP s.r.o., MUDr. Jaroslav Šudík 1. mája 25, 066 01 Humenné |
45651086 | zdravotné výkony | 181,22 bez DPH |
06.02.2014 | 20.02.2014 | 24.2.2014 | ||
11440076 | IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | oprava kopír.strojov | 660,00 vrátane DPH |
6/2014 | 18.02.2014 | 21.02.2014 | 24.2.2014 | |
11440075 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 13646,27 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 18.02.2014 | 21.02.2014 | 24.2.2014 | |
11440074 | Miloš Terazka UNIVERS Gaštanová 50, 066 01 Humenné |
40122425 | vodoinštalačný materiál | 210,71 vrátane DPH |
10/2014 | 14.02.2014 | 21.02.2014 | 24.2.2014 | |
11440071 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 587,76 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení a poskytovaní služieb | 12.02.2014 | 21.02.2014 | 24.2.2014 | |
11440068 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211223 | vyúčtov.el.energie za 1/2014 - preplatok | -108,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100642196C | 12.02.2014 | 21.02.2014 | 24.2.2014 | |
11440067 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | vyúčtov.el.energie za 1/2014 - preplatok | -53,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100642196C | 12.02.2014 | 21.02.2014 | 24.2.2014 | |
11440065 | ASTA, spol. s r.o., Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | prehliadka motor.vozidla | 467,38 vrátane DPH |
9/2014 | 12.02.2014 | 21.02.2014 | 24.2.2014 | |
11440063 | MUDr. Peter Polakovský Štefánikova 1525/29, 066 28 Humenné |
31996761 | vyhotovenie lekárskej správy | 12,00 bez DPH |
11.02.2014 | 21.02.2014 | 24.2.2014 | ||
51440004 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628607 | kopírovací papier | 200,86 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/7 | 2/2014/ESF | 30.01.2014 | 17.02.2014 | 14.2.2014 |
51440003 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628606 | kopírovací papier | 13,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/6 | 3/2014/ESF | 30.01.2014 | 17.02.2014 | 14.2.2014 |
51440002 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 26,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 | 4/2014/ESF | 30.01.2014 | 17.02.2014 | 14.2.2014 |
11440039 | KODAMI, s.r.o. MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
29.01.2014 | 17.02.2014 | 14.2.2014 | ||
11440055 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | farba a samolep.štítky | 408,29 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 8/2014 | 07.02.2014 | 14.02.2014 | 13.2.2014 |
11440054 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 41,10 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení a poskytovaní verejných služieb | 07.02.2014 | 14.02.2014 | 13.2.2014 | |
11440053 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva o využívaní prednostného spojenia | 07.02.2014 | 14.02.2014 | 13.2.2014 | |
11440049 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1476,60 bez DPH |
Zmluva č. 4 o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | 04.02.2014 | 14.02.2014 | 13.2.2014 | |
11440045 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 795,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 04.02.2014 | 14.02.2014 | 13.2.2014 | |
11440043 | Ing. Roman KUCKO Košická 2507/31, 066 01 Humenné |
14297299 | technická pomoc formou staveb.technika | 573,50 bez DPH |
Zmluva o technickej pomoci č. 7/2013 | 03.02.2014 | 14.02.2014 | 13.2.2014 | |
11440052 | AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina |
31602436 | publikácia - vyúčtov.zálohovej faktúry | 0,00 vrátane DPH |
06.02.2014 | 16.01.2014 | 7.2.2014 | ||
11440042 | D P A Security, s.r.o. Námestie osloboditeľov 20, 040 01 Košice - Staré mesto |
46553860 | bezpečnostné služby | 1526,98 bez DPH |
Zmluva č. 3/2013 | 03.02.2014 | 12.02.2014 | 7.2.2014 | |
11440040 | Emil Pošefka Gaštanová 57, 066 01 Humenné |
37373447 | oprava osobného motor. Vozidla | 374,20 bez DPH |
4/2014 | 31.01.2014 | 12.02.2014 | 7.2.2014 | |
51440001 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner HP | 1859,04 vrátane DPH |
RD reg.č. 14309/2011-IV/5 a Dohoda o pristúpení k RD | 1/2014/ESF | 23.01.2014 | 12.02.2014 | 7.2.2014 |