Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61440145 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
03.12.2014 | 22.12.2014 | 22.12.2014 | ||
61440138 | AMB-EK s.r.o. Laborecká 1886/33, 066 01 Humenné |
45636745 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
01.12.2014 | 22.12.2014 | 22.12.2014 | ||
11440430 | ASTA, spol. s r.o., Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | prehliadka a oprava SMV | 743,81 vrátane DPH |
134/2014 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | |
11440428 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 12837,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | |
11440408 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 611,67 vrátane DPH |
Zmluvou o poskytovaní služby VPS č.21/OIaMIS/2014 | 11.12.2014 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | |
61440152 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | ochranné pracovné pomôcky | 479,28 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 02/2014/OE | 16.12.2014 | 22.12.2014 | 22.12.2014 | |
11440429 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | repasácia tonerov | 1971,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 09/2014/OE | 114/2014 | 16.12.2014 | 22.12.2014 | 22.12.2014 |
11440431 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | tlač poštových poukážok | 188,87 vrátane DPH |
120/2014 | 17.12.2014 | 22.12.2014 | 22.12.2014 | |
11440426 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 | telekomunikačné služby | 77,92 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení | 15.12.2014 | 22.12.2014 | 22.12.2014 | |
11440425 | Spider NET IT, s.r.o. Námestie slobody blok A2, 066 01 Humenné |
36614521 | materiál pre VT | 564,85 vrátane DPH |
122/2014 | 15.12.2014 | 22.12.2014 | 22.12.2014 | |
11440424 | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné |
36475891 | oprava kabeláže siete | 461,00 vrátane DPH |
124/2014 | 15.12.2014 | 22.12.2014 | 22.12.2014 | |
61440151 | MUDR. Bindas Pavol ZS-Koškovce 83, 067 12 Koškovce |
20140112 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
15.12.2014 | 22.12.2014 | 22.12.2014 | ||
61440145 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
03.12.2014 | 22.12.2014 | 22.12.2014 | ||
61440138 | AMB-EK s.r.o. Laborecká 1886/33, 066 01 Humenné |
45636745 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
01.12.2014 | 22.12.2014 | 22.12.2014 | ||
11440427 | D P A Security, s.r.o. Rozvojová 2, 040 01 Košice |
46553860 | bezpečnostné služby | 1806,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 3/2013 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440423 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 93,50 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440422 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročný poplatok za poskyt.služieb | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/HE/EO | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440421 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročný poplatok za poskyt.služieb | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 6/HE/EO | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440420 | Jaroslav Mihaľko, polygrafické práce Agátová 6239/21, 071 01 Michalovce |
40936597 | tlač tlačív | 490,00 bez DPH |
119/2014 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440407 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové priečinky | 9,00 vrátane DPH |
11.12.2014 | 18.12.2014 | 18.12.2014 | ||
11440419 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštové služby | -72,68 bez DPH |
12.12.2014 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | ||
11440406 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1184,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440403 | Dxa s.r.o. SNP 37, 069 01 Snina |
36455181 | kontrola hasiasich prístrojov | 392,26 vrátane DPH |
111/2014 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | |
61440143 | PRAKTICUS s.r.o. Lackovce 50, 066 01 Humenné |
44828268 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
02.12.2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | ||
11440418 | Štefan Harvila 067 12 Hankovce 131 |
37371649 | stavebné práce - údržba | 9001,50 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 05/2014/OE | 107/2014 | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 |
11440417 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440416 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440415 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440414 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440413 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440412 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440411 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440410 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440409 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 867,23 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | |
61440139 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
01.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | ||
61440147 | MUDr. Bindasová Magdaléna ZC Chemlonská 1, 066 01 Humenné |
35518243 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
05.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | ||
11440405 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva o využívaní prednostného spojenia | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440404 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 64,10 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440402 | ASTA, spol. s.r.o., Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | oprava služ.vozidla | 227,36 vrátane DPH |
110/2014 | 09.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440401 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektr.energia - vyúčtovanie 11/2014 | 857,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 09.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 |