Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440243 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 | internetové služby 7/2014 | 77,92 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení | 14.07.2014 | 21.07.2014 | 28.7.2014 | |
11440244 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | tepelná energia 6/2014 | 4644,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 15.07.2014 | 21.07.2014 | 28.7.2014 | |
11440245 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštové služby za 6/2014 | -89,48 bez DPH |
17.07.2014 | 18.07.2014 | 30.7.2014 | ||
11440246 | Marcela Galandová-GAMECO Komenského 2827/105, 069 01 Snina |
40116000 | doprava osôb | 63,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2012 | 17.07.2014 | 01.08.2014 | 1.8.2014 | |
11440247 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 626,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 22.07.2014 | 07.08.2014 | 6.8.2014 | |
11440248 | POLYGRA Košice, spol. s r.o. Ostrovského 1, 040 05 Košice |
17082528 | oprava tlačiarne | 146,28 vrátane DPH |
55/2014 | 25.07.2014 | 01.08.2014 | 1.8.2014 | |
11440249 | SPEDGARANT, s.r.o. Třebíčska 1833/4, 066 01 Humenné |
36497649 | preprava tovaru | 237,60 vrátane DPH |
48/2014 | 29.07.2014 | 12.08.2014 | 11.8.2014 | |
11440250 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 29.07.2014 | 07.08.2014 | 6.8.2014 | |
11440251 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 159,18 vrátane DPH |
Zmluva č.20-000002695PO2007 | 30.07.2014 | 12.08.2014 | 11.8.2014 | |
11440252 | KLÍMA, s.r.o. Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava |
44794410 | údržba klimatizačnej jednotky | 225,60 vrátane DPH |
46/2014 | 30.07.2014 | 05.08.2014 | 5.8.2014 | |
11440253 | Ústav na výkon trestu odňatia slobody Veľký Dvor č. 12, 937 01 Želiezovce |
00738298 | výroba kancelárskych stolov | 1410,00 bez DPH |
41/2014 | 30.07.2014 | 07.08.2014 | 6.8.2014 | |
11440254 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | predĺžovací kábel | 91,04 vrátane DPH |
60/2014 | 01.08.2014 | 15.08.2014 | 14.8.2014 | |
11440255 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 933,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 01.08.2014 | 15.08.2014 | 14.8.2014 | |
11440256 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1476,60 bez DPH |
Zmluva č.4 o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | 04.08.2014 | 15.08.2014 | 14.8.2014 | |
11440257 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23 Hrubov 81 |
17134692 | odborná skúška výťahu | 180,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.3/97 | 45/2014 | 04.08.2014 | 07.08.2014 | 6.8.2014 |
11440258 | Jana Kabátová Čsl.armády 1978/28, 066 01 Humenné |
46553274 | ventilátor | 79,00 vrátane DPH |
67/2014 | 05.08.2014 | 13.08.2014 | 14.8.2014 | |
11440259 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 12967,14 vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 | 40814 | 05.08.2014 | 25.08.2014 | 28.8.2014 |
11440260 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | toner | 1848,84 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 5 | 64/2014 | 05.08.2014 | 19.08.2014 | 19.8.2014 |
11440261 | B&D MED, s.r.o. Ul. 1.mája 21, 066 01 Humenné |
36499820 | vyhotovenie správy | 15,00 bez DPH |
28.07.2014 | 12.08.2014 | 11.8.2014 | ||
11440262 | ENERGOBYT, s.r.o. Lipová 1, 066 01 Humenné |
31680321 | vodarské práce | 20,96 vrátane DPH |
60/2014 | 07.08.2014 | 19.08.2014 | 19.8.2014 | |
11440263 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia - vyúčtov.za mesiac 7/2014 - preplatok | -3,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100642196C | 08.08.2014 | 18.08.2014 | 19.8.2014 | |
11440264 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia - vyúčtov.za mesiac 7/2014 | 1,82 vrátane DPH |
Zmuva č. 5100642196C | 08.08.2014 | 19.08.2014 | 19.8.2014 | |
11440265 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 64,10 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení a poskytovaní verejných služieb | 08.08.2014 | 22.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440266 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 581,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 11.08.2014 | 19.08.2014 | 19.8.2014 | |
11440267 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva o využívaní prednostného spojenia | 11.08.2014 | 22.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440268 | D P A Security, s.r.o. Rozvojová 2, 040 01 Košice |
46553860 | bezpečnostné služby | 1781,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 3/2013 o poskytovaní strážnej služby a ochrany objektu | 11.08.2014 | 19.08.2014 | 19.8.2014 | |
11440269 | JÁN SOJČAK LIMOS Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou |
33604894 | preprava náradia a ochr.pomôcok | 17,50 bez DPH |
68/2014 | 12.08.2014 | 19.08.2014 | 19.8.2014 | |
11440270 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36455778 | toner | 195,56 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 5 | 65/2014 | 12.08.2014 | 19.08.2014 | 19.8.2014 |
11440271 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kanc.materiál a čist.prostriedky | 253,98 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 66/2014 | 12.08.2014 | 19.08.2014 | 19.8.2014 |
11440272 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
35680202 | telekomunikačné služby | 1008,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunik.služieb | 12.08.2014 | 22.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440273 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunik.služieb | 12.08.2014 | 22.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440274 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunik.služieb | 12.08.2014 | 22.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440275 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunik.služieb | 12.08.2014 | 22.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440276 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
03560202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunik.služieb | 12.08.2014 | 22.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440277 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 604,34 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní služby a pripojení | 13.08.2014 | 22.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440278 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.Boxy | 9,00 vrátane DPH |
13.08.2014 | 19.08.2014 | 19.8.2014 | ||
11440279 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na pošt.služba za 7/2014 | -99,52 bez DPH |
13.08.2014 | 13.08.2014 | 19.8.2014 | ||
11440280 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 4588,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla č.129/04/HES | 14.08.2014 | 19.08.2014 | 19.8.2014 | |
11440281 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 | telekomunikačné služby | 77,92 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení | 15.08.2014 | 22.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440282 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | toner - nákup | 447,05 vrátane DPH |
69/2014 | 18.08.2014 | 22.08.2014 | 28.8.2014 |