Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440825 | Mgr.Edita Bertová-Europriority K.Nagya 24/12, Komárno |
43660991 | EURES-T Danubius-koordinácia a prevádzkové náklady | 2781,47 vrátane DPH |
19/2013 | 29.10.2014 | 05.11.2014 | 30.12.2014 | |
11440828 | Diplomat SBS Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | Poplatok PCO 11/2014 | 100,42 vrátane DPH |
3/2010 | 3.11.2014 | 11.11.2014 | 30.12.2014 | |
11440822 | Juriga s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | Nové tonery 57 ks | 4729,44 vrátane DPH |
133/2014 | 27.10.2014 | 11.11.2014 | 30.12.2014 | |
11440829 | ÚPSVR Dunajská Streda Ádorská u.41,Dunajská Streda |
37847554 | EURES-T Danubius | 1512,00 bez DPH |
VS/2014/0212 | 3.11.2014 | 11.11.2014 | 30.12.2014 | |
11440831 | VZO s.r.o. Platanová 7, Nové Zámky |
36699934 | EURES-T Danubius-tlmočenie | 300,00 vrátane DPH |
VS/2014/0212 | 157/2014 | 6.11.2014 | 11.11.2014 | 30.12.2014 |
11440830 | PaedDr.Anna Antalová Ružový háj 1369/34, Dunajská Streda |
36899470 | EURES-T Danubius-tlmočenie | 250,00 bez DPH |
VS/2014/0212 | 153/2014 | 6.11.2014 | 11.11.2014 | 30.12.2014 |
26734753 | Orange a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telef.poplatky | 518,72 vrátane DPH |
8/2014 | 23.10.2014 | 11.11.2014 | 30.12.2014 | |
11440838 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 489,32 vrátane DPH |
4/2010 | 7.11.2014 | 14.11.2014 | 30.12.2014 | |
11440832 | MUDr.Jóbová Adriana Cyrilometodska 30,Nové Zámky |
35969971 | Zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
4.11.2014 | 14.11.2014 | 30.12.2014 | ||
11440835 | Rácz Ľudovít Gazdovská 44/14, Komárno |
14143305 | Oprava svietidiel | 103,46 vrátane DPH |
160/2014 | 6.11.2014 | 14.11.2014 | 30.12.2014 | |
11440834 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektr.energie | 531,66 vrátane DPH |
20/2013 | 5.11.2014 | 14.11.2014 | 30.12.2014 | |
11440839 | Goldhéd Potočná 4, Komárno |
33943885 | STK AUS Octávia | 20,00 vrátane DPH |
161/2014 | 7.11.2014 | 14.11.2014 | 30.12.2014 | |
11440833 | Evrofin Int. spol.s.r.o. Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | Náplň cartrige do frankovacieho stroja | 175,74 vrátane DPH |
38/2012 | 151/2014 | 4.11.2014 | 14.11.2014 | 30.12.2014 |
11440827 | Odeon-Light s.r.o. Europália č.8, Komárno |
45421960 | Neónové trubice a štartéry 25 ks | 63,76 vrátane DPH |
155/2014 | 3.11.2014 | 14.11.2014 | 30.12.2014 | |
11440826 | Arka a.s. Bottova 1, Komárno |
36523496 | Hygienický materiál | 852,48 vrátane DPH |
158/2014 | 31.10.2014 | 14.11.2014 | 30.12.2014 | |
11440837 | Ján Bánsky Družstevná 3/59, Komárno |
40177157 | Vodoinštalačné práce-čistenie kanalizácie | 216,00 vrátane DPH |
164/2014 | 6.11.2014 | 14.11.2014 | 30.12.2014 | |
11440840 | Juriga s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | Nové tonery 63 ks | 6408,78 vrátane DPH |
156/2014 | 7.11.2014 | 14.11.2014 | 30.12.2014 | |
11440844 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba VPN 10/2014 | 3842,12 vrátane DPH |
25/2014 | 10.11.2014 | 14.11.2014 | 30.12.2014 | |
11440846 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 10/2014 | 1052,35 vrátane DPH |
25/2014 | 10.11.2014 | 14.11.2014 | 30.12.2014 | |
11440843 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba DSL back 10/2014 | 531,26 vrátane DPH |
25/2014 | 10.11.2014 | 14.11.2014 | 30.12.2014 | |
11440847 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky 10/2014 | 479,21 vrátane DPH |
25/2014 | 10.11.2014 | 14.11.2014 | 30.12.2014 | |
11440845 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP 10/2014 | 1059,18 vrátane DPH |
25/2014 | 10.11.2014 | 14.11.2014 | 30.12.2014 | |
11440841 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telek.poplatky | 97,32 vrátane DPH |
14,15,16/2009 | 10.11.2014 | 14.11.2014 | 30.12.2014 | |
11440850 | UPSVR Nové Zámky Kapisztoryho 1,Nové Zámky |
37961187 | EURES-T Danubius | 1661,00 bez DPH |
VS/2014/0212 | 7.11.2014 | 19.11.2014 | 30.12.2014 | |
11440849 | MUDr.Ladislav Sás č.255 Kameničná |
36563310 | Zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
7.11.2014 | 24.11.2014 | 30.12.2014 | ||
11440854 | MEDIGI s.r.o. Jazminová 3, Komárno |
36675261 | Zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
12.11.2014 | 24.11.2014 | 30.12.2014 | ||
11440848 | MUDr.Matyó Ladislav Podzáhradná 68, Hurbanovo |
35608030 | Zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
7.11.2014 | 24.11.2014 | 30.12.2014 | ||
11440857 | Méhes s.r.o. Gútsky rad 7, 94501 Komárno |
36525341 | Prezutie pneumatík na zimné na 4 AUS | 67,00 vrátane DPH |
154/2014 | 14.11.2014 | 24.11.2014 | 30.12.2014 | |
11440852 | C&S Group s.r.o. Štefaníková 1369/41, Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce 10/2014 | 1549,10 vrátane DPH |
12/2014 | 12.11.2014 | 24.11.2014 | 30.12.2014 | |
11440853 | C-Service s.r.o. Meštianska 3019, Komárno |
45681627 | Oprava kopírovacieho stroja | 180,00 vrátane DPH |
163/2014 | 12.11.2014 | 24.11.2014 | 30.12.2014 | |
11440851 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 10/2014 | 2840,55 vrátane DPH |
12.11.2014 | 24.11.2014 | 30.12.2014 | ||
11440861 | MUDr.Sebok Zoltán Nám.Slobody 11, Marcelová |
31409857 | Zdravotné výkony | 118,49 bez DPH |
21.11.2014 | 28.11.2014 | 30.12.2014 | ||
11440860 | Com-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie 10/2014 | 790,49 vrátane DPH |
33/2005 | 19.11.2014 | 28.11.2014 | 30.12.2014 | |
11440864 | Ronakom s.r.o. Vnútorná okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Oprava-výmena kúrenárskeho obehového čerpadla | 898,32 vrátane DPH |
159/2014 | 24.11.2014 | 01.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440864 | Ronakom s.r.o. Vnútorná okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Oprava-výmena kúrenárskeho obehového čerpadla | 898,32 vrátane DPH |
159/2014 | 24.11.2014 | 01.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440863 | Šeko shop Mederčská 4, Komárno |
30378478 | Nákup kávovaru | 890,00 vrátane DPH |
170/2014 | 24.11.2014 | 01.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440907 | Kolorcentrum s.r.o. Priateľstva 3452, Komárno |
43872484 | Dezinfekčné prostriedky na ruku | 358,55 vrátane DPH |
165/2014 | 26.11.2014 | 01.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440908 | Juriga s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | Nové tónery 74 ks | 5280,19 vrátane DPH |
169/2014 | 26.11.2014 | 01.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440862 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 294,54 vrátane DPH |
4/2010 | 21.11.2014 | 01.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440866 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | Výpožička nebytových priestorov KMDÚ Hurbanovo | 221,00 vrátane DPH |
24/2013 | 25.11.2014 | 01.12.2014 | 27.1.2015 |