Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440958 | Novapharm s.r.o. Einsteinova 23-24, Bratislava |
35768568 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
12.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | ||
11440942 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba DSL back 12/2014 | 531,26 vrátane DPH |
25/2014 | 11.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440945 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 12/2014 | 1052,35 vrátane DPH |
25/2014 | 11.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440943 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba VPN 12/2014 | 3842,12 vrátane DPH |
25/2014 | 11.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440938 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba DSL back 11/2014 | 531,26 vrátane DPH |
25/2014 | 10.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440941 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 11/2014 | 1052,35 vrátane DPH |
25/2014 | 10.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440939 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba VPN 11/2014 | 3842,12 vrátane DPH |
25/2014 | 10.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440937 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel.poplatky | 364,40 vrátane DPH |
25/2014 | 10.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440940 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP 11/2014 | 1059,18 vrátane DPH |
25/2014 | 10.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440944 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP 12/2014 | 1059,18 vrátane DPH |
25/2014 | 11.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440934 | C&S Group s.r.o. Štefaníková 1369/41, Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce 11/2014 | 1549,10 vrátane DPH |
12/2014 | 9.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440936 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 11/2014 | 1983,80 vrátane DPH |
11.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | ||
11440935 | Nakladatelství Forum Záhradnícka 46, Bratislava |
46490213 | CD ROM BOZP | 164,22 vrátane DPH |
9.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | ||
11440925 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskeho materiálu | 4967,76 vrátane DPH |
30/2012 | 166/2014 | 5.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 |
11440933 | Pediater BE s.r.o. Stredná 18,Komárno časť Ďulov Dvor |
36537462 | Zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
10.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | ||
11440932 | Le Cheque dejeuner Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 6106,67 vrátane DPH |
6/2013,14/2013,11/2014 | 185/2014 | 10.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 |
11440946 | RM elektro Komárňanská 142, Hurbanovo |
34264761 | Nákup chladničky | 249,00 vrátane DPH |
180/2014 | 11.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440957 | PhDr.Maczkó Ladislav Hlavné námestie 7, Nové Zámky |
44486421 | Mediácia | 503,01 bez DPH |
15.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | ||
11440955 | Juriga s.r.o. Gercenova 3,Bratislava |
31344194 | Dodávka tónerov | 268,68 vrátane DPH |
169/2014 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440947 | Profitechnik Dunajské nábrežie 36/34, Komárno |
40856071 | Nákup 4 ks kopírovacích strojov SHARP | 4200,00 vrátane DPH |
187/2014 | 12.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440929 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 580,76 vrátane DPH |
4/2010 | 8.12.2014 | 15.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440928 | Juriga s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | Nákup tónerov 74 ks | 869,40 vrátane DPH |
169/2014 | 8.12.2014 | 15.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440926 | Evrofin Int.spol.s.r.o. Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | Náplň cartrige 2 ks a samolepiace štítky | 440,64 vrátane DPH |
173/2014 | 8.12.2014 | 15.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440924 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskeho papiera | 4860,00 vrátane DPH |
15/2012 | 167/2014 | 5.12.2014 | 15.12.2014 | 27.1.2015 |
11440927 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Tel.poplatky | 102,00 vrátane DPH |
29,30/2014 | 8.12.2014 | 15.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440931 | VZO s.r.o. Platanová 7, Nové Zámky |
36699934 | EURES-T Danubius | 574,56 vrátane DPH |
VS/2014/0212 | 174/2014 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 27.1.2015 |
30701527 | Orange a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Tel.poplatky | 514,93 vrátane DPH |
8/2014 | 26.11.2014 | 12.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440930 | EuroMediaGroup Jazerná 17/8, Komárno |
41259238 | EURES-T Danubius-odborná brožúra | 800,00 bez DPH |
VS/2014/0212 | 144/2014 | 8.12.2014 | 12.12.2014 | 27.1.2015 |
11440922 | Heloro s.r.o.autoservis Prowazekova 7, Komárno |
31413391 | Oprava AUS Golf | 143,42 vrátane DPH |
179/2014 | 5.12.2014 | 10.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440919 | Heloro s.r.o.autoservis Prowazekova 7, Komárno |
31413391 | Oprava AUS Superb | 172,02 vrátane DPH |
177/2014 | 3.12.2014 | 10.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440921 | EMKE s.r.o. Dunajské nábrežie 3, Komárno |
30999740 | Gumičky do trodat pečiatky | 65,76 vrátane DPH |
178/2014 | 5.12.2014 | 10.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440917 | Diplomat SBS Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | Poplatok PCO za 12/2014 | 100,42 vrátane DPH |
3/2010 | 1.12.2014 | 10.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440918 | Mix Shop Palatínova 42, Komárno |
30085942 | Materiál na údržbu AUS | 864,90 vrátane DPH |
168/2014 | 3.12.2014 | 10.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440920 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie | 531,66 vrátane DPH |
20/2013 | 3.12.2014 | 10.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440909 | Novapharm s.r.o. Einsteinova 23-24, Bratislava |
35768568 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
21.11.2014 | 10.12.2014 | 27.1.2015 | ||
11440912 | Ferro3000 Mederčská 34,Komárno |
11713054 | WC sedatko 2 ks | 28,73 vrátane DPH |
176/2014 | 28.11.2014 | 10.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440913 | Kovotyp Ľanová 8,Bratislava |
35808705 | Nákup kovovej kartotéky | 149,88 vrátane DPH |
172/2014 | 1.12.2014 | 04.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440915 | KomVak a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné.stočné | 367,50 vrátane DPH |
22/2004 | 1.12.2014 | 04.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440911 | Mesto Hurbanovo Komárňanská 45/91, Hurbanovo |
00306452 | Prenájom kontajneru | 13,28 bez DPH |
13/2008 | 27.11.2014 | 04.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440914 | Heloro s.r.o.autoservis Prowazekova 7, Komárno |
31413391 | Oprava AUS Octávia | 499,22 vrátane DPH |
162/2014 | 1.12.2014 | 04.12.2014 | 27.1.2015 |