Faktúry 2014 (ÚPSVR Komárno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440671   Mgr.Edita Bertová-Europriority
K.Nagya 24/12, Komárno
43660991  Koordinácia,prevádzkové náklady  2.814,60 
bez DPH
VS/2014/0212    24.9.2014  26.09.2014  21.10.2014 
11440585   Mgr.Edita Bertová-Europriority
K.Nagya 24/12, Komárno
43660991  Koordinácia a prevádzkové náklady  2.773,34 
bez DPH
19/2013    21.8.2014  25.08.2014  10.9.2014 
11440477   Mgr. Edita Bertová
K.Nagya 24/12, Komárno
43660991  EURES-T Danubius-prevádzkové náklady,koordinácia  2.894,36 
bez DPH
19/2013    17.7.2014  30.07.2014  20.8.2014 
11440433   Mgr.Edita Bertová-Europriority
K.Nagya 24/12, Komárno
43660991  EURES-T Danubius-prevádzkové náklady  2.763,47 
bez DPH
19/2013    30.6.2014  07.07.2014  12.8.2014 
11440355   Mgr.Edita Bertová-Europriority
K.Nagya 24/12, Komárno
43660991  Koordinácia a prevádzkové náklady - EURES-T Danubius  2.840,34 
bez DPH
19/2013    4.6.2014  06.06.2014  24.7.2014 
11440259   Mgr.Bertová
K.Nagya 24/12, Komárno
43660991  EURES-T Danubius  2.756,42 
vrátane DPH
19/2013    24.4.2014  25.04.2014  22.5.2014 
11440175   Mgr.Edita Bertová
K.Nagya 24/12, Komárno
43660991  EURES-T Danubius  2.756,60 
bez DPH
    24.3.2014  26.03.2014  23.4.2014 
11440119   Mgr.Edita Bertová
K.Nagya 24/12, Komárno
43660991  EURES-T Danubius - prevádzkové náklady  2.767,10 
bez DPH
19/2013    27.2.2014  05.03.2014  16.4.2014 
11440022   Mgr.Edita Bertová
K.Nagya 24/12,Komárno
43660991  EURES-T Danubius -koordinácia,prevádzkové náklady za 2 mesiace  5.521,15 
bez DPH
19/2013    22.1.2014  24.01.2014  19.2.2014 
11440989   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  Výpožička nebytových priestorov KMDÚ Hurbanovo  221,00 
vrátane DPH
24/2013    22.12.2014  30.12.2014  28.1.2015 
11440988   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  Výpožička nebytových priestorov KMDÚ Kolárovo  127,00 
vrátane DPH
24/2013    22.12.2014  30.12.2014  28.1.2015 
11440866   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  Výpožička nebytových priestorov KMDÚ Hurbanovo  221,00 
vrátane DPH
24/2013    25.11.2014  01.12.2014  27.1.2015 
11440865   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  Výpožička nebytových priestorov KMDÚ Kolárovo  127,00 
vrátane DPH
24/2013    25.11.2014  01.12.2014  27.1.2015 
11440771   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  Záloha na poskytnuté služby 10/14 KMDÚ Hurbanovo  221,00 
bez DPH
24/2013    20.10.2014  28.10.2014  12.11.2014 
11440770   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  Záloha na poskytnuté služby 10/14 KMDÚ Kolárovo  127,00 
bez DPH
24/2013    20.10.2014  28.10.2014  12.11.2014 
11440716   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  Záloha za poskytnuté služby KMDÚ Hurbanovo  221,00 
bez DPH
24/2013    25.9.2014  10.10.2014  10.11.2014 
11440717   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  Záloha za poskytnuté služby KMDÚ Kolárovo  127,00 
bez DPH
24/2013    25.9.2014  10.10.2014  10.11.2014 
11440642   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  Výpožička nebytových priestorov - Hurbanovo  221,00 
vrátane DPH
24/2013    3.9.2014  09.09.2014  21.10.2014 
11440641   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  Výpožička nebytových priestorov - Kolárovo  127,00 
vrátane DPH
24/2013    3.9.2014  09.09.2014  21.10.2014 
11440532   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  Záloha za poskytnuté služby-prenájom Hurbanovo  221,00 
vrátane DPH
24/2013    17.7.2014  31.07.2014  21.8.2014 
11440533   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  Záloha za poskytnuté služby-prenájom Kolárovo  127,00 
vrátane DPH
24/2013    17.7.2014  31.07.2014  21.8.2014 
11440385   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  Výpožička nebytových priestorov  663,00 
bez DPH
24/2013    20.6.2014  30.06.2014  29.7.2014 
11440386   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  Výpožička nebytových priestorov-poskytnuté služby  381,00 
bez DPH
24/2013    20.6.2014  30.06.2014  29.7.2014 
11440536   Martin Obložinský
Nám.Slobody 1258/5, Marcelová
41630114  Dodávka a inštalácia 3 ks klimatizačných jednotiek  2.986,80 
vrátane DPH
  94/2014  28.7.2014  31.07.2014  21.8.2014 
11440930   EuroMediaGroup
Jazerná 17/8, Komárno
41259238  EURES-T Danubius-odborná brožúra  800,00 
bez DPH
VS/2014/0212  144/2014  8.12.2014  12.12.2014  27.1.2015 
11440987   Profitechnik
Dunajské nábrežie 36/34, Komárno
40856071  Servisná prehliadka kopírovacieho stroja  49,20 
vrátane DPH
  198/2014  22.12.2014  30.12.2014  28.1.2015 
11440947   Profitechnik
Dunajské nábrežie 36/34, Komárno
40856071  Nákup 4 ks kopírovacích strojov SHARP  4200,00 
vrátane DPH
  187/2014  12.12.2014  19.12.2014  27.1.2015 
11440573   Profitechnik
Dunajské nábrežie 36/34, Komárno
40856071  Nákup laminovacej fólie  105,36 
vrátane DPH
  116/2014  14.8.2014  22.08.2014  9.9.2014 
11440572   Profitechnik
Dunajské nábrežie 36/34, Komárno
40856071  Údržba kopírovacieho stroja  49,20 
vrátane DPH
  117/2014  14.8.2014  22.08.2014  9.9.2014 
11440348   Profitechnik-Kamocsai
Dunajské nábrežie 36/34, Komárno
40856071  Nákup laminovacieho stroja a fólie  201,60 
vrátane DPH
  54/2014  30.5.2014  09.06.2014  24.7.2014 
11440980   Kajan Peter
Bajč, č.45
40527298  Pracovná doska a dres  175,00 
vrátane DPH
  181/2014  19.12.2014  30.12.2014  28.1.2015 
11440837   Ján Bánsky
Družstevná 3/59, Komárno
40177157  Vodoinštalačné práce-čistenie kanalizácie  216,00 
vrátane DPH
  164/2014  6.11.2014  14.11.2014  30.12.2014 
11440153   MUDr.Barusz Ernest
Brnenské nám. č. 4, Kolárovo
37970267  Zdravotné výkony  4,65 
bez DPH
    18.3.2014  25.03.2014  23.4.2014 
11440973   MUDr.Baruszová
Brnenské nám.4 Kolárovo
37970127  Zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
    18.12.2014  30.12.2014  28.1.2015 
11440664   MUDr.Baruszová
Brnenské námestie 4, Kolárovo
37970127  Zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
    12.9.2014  22.09.2014  21.10.2014 
11440367   MUDr.Baruszová Henrieta
Brnenské nám. 4, Kolárovo
37970127  Zdravotné výkony  90,61 
bez DPH
    11.6.2014  18.06.2014  28.7.2014 
11440184   MUDr.Baruszová
Brnenské nám. 4, Kolárovo
37970127  Zdravotné výkony  104,55 
bez DPH
    25.3.2014  03.04.2014  22.5.2014 
11340887   MUDr.Baruszová
Brnenské námestie 4,Kolárovo
37970127  Zdravotné výkony  118,49 
bez DPH
    31.12.2013  10.01.2014  12.2.2014 
11440763   MUDr.Baránek Tibor
Komárno
37967975  Zdravotné výkony  97,58 
bez DPH
    15.10.2014  22.10.2014  10.11.2014 
11440544   MUDr.Baránek Tibor
Komárno
37967975  Zdravotné výkony  90,61 
bez DPH
    30.7.2014  08.08.2014  4.9.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť