Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440664 | MUDr.Baruszová Brnenské námestie 4, Kolárovo |
37970127 | Zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
12.9.2014 | 22.09.2014 | 21.10.2014 | ||
11440665 | MEDIGI s.r.o. Jazminová 3, Komárno |
36675261 | Zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
12.9.2014 | 22.09.2014 | 21.10.2014 | ||
11440661 | C&S Group s.r.o. Štefaníková 1369/41, Michalovce |
44101619 | Upratovacie práce 08/2014 | 1.549,10 vrátane DPH |
12/2014 | 10.9.2014 | 22.09.2014 | 21.10.2014 | |
11440660 | Rácz Ľudovít Gazdovská 44/14, Komárno |
14143305 | Oprava elektrického vedenia | 38,00 bez DPH |
121/2014 | 10.9.2014 | 22.09.2014 | 21.10.2014 | |
11440663 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 08/2014 | 2.408,95 vrátane DPH |
12.9.2014 | 22.09.2014 | 21.10.2014 | ||
11440646 | Ambra Medic Sokolce 24 |
44048564 | Zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
5.9.2014 | 16.09.2014 | 21.10.2014 | ||
11440648 | MUDr.Icsinová Klára G.Czuczora 11, Nové Zámky |
46716700 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
5.9.2014 | 16.09.2014 | 21.10.2014 | ||
11440647 | VIMAMED s.r.o. Jelenia 26, Nové Zámky |
44450401 | Zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
5.9.2014 | 16.09.2014 | 21.10.2014 | ||
11440653 | Heloro autoservis; Prowazekova 7, Komárno |
31413391 | oPRAVA aus Octávia | 104,28 vrátane DPH |
125/2014 | 8.9.2014 | 16.09.2014 | 21.10.2014 | |
11440654 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Tel.poplatky | 97,13 vrátane DPH |
14,15,16/2009 | 8.9.2014 | 16.09.2014 | 21.10.2014 | |
11440649 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 294,36 vrátane DPH |
4/2010 | 8.9.2014 | 16.09.2014 | 21.10.2014 | |
22477379 | Orange a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Tel.poplatky | 631,71 vrátane DPH |
8/2014 | 25.8.2014 | 16.09.2014 | 21.10.2014 | |
11440642 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | Výpožička nebytových priestorov - Hurbanovo | 221,00 vrátane DPH |
24/2013 | 3.9.2014 | 09.09.2014 | 21.10.2014 | |
11440641 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | Výpožička nebytových priestorov - Kolárovo | 127,00 vrátane DPH |
24/2013 | 3.9.2014 | 09.09.2014 | 21.10.2014 | |
11440643 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektr.energie | 531,66 vrátane DPH |
20/2013 | 3.9.2014 | 09.09.2014 | 21.10.2014 | |
11440639 | Diplomat SBS Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | Poplatok PCO 09/2014 | 100,42 vrátane DPH |
3/2010 | 2.9.2014 | 09.09.2014 | 21.10.2014 | |
11440640 | Vörös Ladislav Dolná 210/25, Čičov |
37195671 | Oprava WC | 38,90 vrátane DPH |
120/2014 | 3.9.2014 | 09.09.2014 | 21.10.2014 | |
11440644 | EMKE s.r.o. Dunajské nábrežie 3, Komárno |
30999740 | Gumičky na pečiatku 3 ks | 27,00 vrátane DPH |
95/2014 | 3.9.2014 | 09.09.2014 | 21.10.2014 | |
11440645 | Juhokameň s.r.o. Podhájska 16, Nové Zámky |
44137877 | Vyčistenie stavebného pozemku | 300,00 vrátane DPH |
11/2013 | 3.9.2014 | 09.09.2014 | 21.10.2014 | |
11440637 | Comorra Servis Športová č.1, Komárno |
44191758 | Prečistenie odtoku na toalete | 81,79 vrátane DPH |
114/2014 | 27.8.2014 | 09.09.2014 | 21.10.2014 | |
11440635 | Juriga s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | Nové tónery 28 ks | 2.080,43 vrátane DPH |
104/2014 | 22.8.2014 | 09.09.2014 | 21.10.2014 | |
11440634 | Juriga s.r.o. Gercenova 3, Bratislava |
31344194 | Nové tónery do kopírovacích strojov a faxov 9 ks | 258,92 vrátane DPH |
119/2014 | 22.8.2014 | 09.09.2014 | 21.10.2014 | |
11440638 | Bow Garden Štúrova 1017, Komárno |
46719253 | EURES-T Danubius-prenájom,občerstvenie | 295,00 bez DPH |
VS/2014/0212 | 124/2014 | 2.9.2014 | 04.09.2014 | 21.10.2014 |
11440636 | PaedDr.Anna Antalová Ružový háj 1369/34, Dunajská Streda |
36899470 | EURES-T Danubius - tlmočenie | 180,00 bez DPH |
VS/2014/0212 | 123/2014 | 27.8.2014 | 04.09.2014 | 21.10.2014 |
11440582 | Mercator spol.s.r.o. Jasovská 3/A, Bratislava |
17327547 | Nákup policových regálov 7 ks | 478,80 vrátane DPH |
115/2014 | 18.8.2014 | 02.09.2014 | 21.10.2014 | |
11440591 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 240,22 vrátane DPH |
4/2010 | 21.8.2014 | 02.09.2014 | 21.10.2014 | |
11440581 | TG sťahovanie s.r.o. Budovateľská 42/28, Komárno |
46304932 | Sťahovacie služby | 35,00 bez DPH |
91/2014 | 19.8.2014 | 02.09.2014 | 21.10.2014 | |
11440580 | TG sťahovanie s.r.o. Budovateľská 42/28, Komárno |
46304932 | Sťahovanie z pracoviska CIEĽ na pracovisko Župná | 35,00 bez DPH |
87/2014 | 19.8.2014 | 02.09.2014 | 21.10.2014 | |
11440588 | Národný úrad práce Kálvária tér 7, Budapest |
15312778 | EURES-T Danubius | 7.911,24 bez DPH |
VS/2014/0212 | 18.8.2014 | 27.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440590 | T-service s.r.o. J.Hagaru 21, Bratislava |
35935847 | EURES-T Danubius | 639,60 vrátane DPH |
VS/2014/0212 | 100/2014 | 21.8.2014 | 27.08.2014 | 10.9.2014 |
11440586 | Národný úrad práce Kálvária tér 7, Budapest |
15312778 | EURES-T Danubius | 930,87 bez DPH |
18.8.2014 | 27.08.2014 | 10.9.2014 | ||
11440587 | Národný úrad práce Kálvária tér 7, Budapest |
15312778 | EURES-T Danubius | 191,76 bez DPH |
18.8.2014 | 27.08.2014 | 10.9.2014 | ||
11440589 | Národný úrad práce Kálvária tér 7, Budapest |
15312778 | EURES-T Danubius | 9.099,59 bez DPH |
18.8.2014 | 27.08.2014 | 10.9.2014 | ||
11440583 | Com-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie 07/2014 | 251,72 vrátane DPH |
33/2005 | 18.8.2014 | 26.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440593 | Odeon-Light s.r.o. Europália č.8, Komárno |
45421960 | Nákup žiaroviek 30 ks | 85,32 vrátane DPH |
122/2014 | 21.8.2014 | 26.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440575 | VIMAMED s.r.o. Jelenia 26, Nové Zámky |
44450401 | Zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
15.8.2014 | 26.08.2014 | 10.9.2014 | ||
11440592 | Mesto Komárno Nám.generála Klapku 1, Komárno |
00306525 | Refakturácia nákladov za zrážkovú vodu | 635,35 vrátane DPH |
16/2004 | 21.8.2014 | 26.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440538 | Le Cheque dejeuner Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 47.190,00 bez DPH |
6/2013,14/2013,11/2014 | 103/2014 | 29.7.2014 | 26.08.2014 | 10.9.2014 |
11440559 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskeho materiálu | 1.889,09 vrátane DPH |
30/2012 | 111/2014 | 8.8.2014 | 25.08.2014 | 10.9.2014 |
11440563 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP 07/2014 | 1.059,18 vrátane DPH |
18/2008 | 11.8.2014 | 25.08.2014 | 10.9.2014 |