Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440140 | Ronakom s.r.o. Vnútorná okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Oprava zdravotechniky a vykurovanie na UPSVR | 345,46 vrátane DPH |
8/2014 | 10.3.2014 | 14.03.2014 | 23.4.2014 | |
11440356 | ARRIVA Nové Zámky Považská 2, Nové Zámky |
36545317 | Autobusová preprava-soc.fond | 766,54 vrátane DPH |
60/2014 | 5.6.2014 | 24.06.2014 | 28.7.2014 | |
11440296 | Arriva Nové Zámky Považská 2, Nové Zámky |
36545317 | Preprava osôb | 185,40 vrátane DPH |
42/2014 | 5.5.2014 | 13.05.2014 | 3.6.2014 | |
11440297 | Arriva Nové Zámky Považská 2, Nové Zámky |
36545317 | Preprava osôb | 185,40 vrátane DPH |
41/2014 | 5.5.2014 | 13.05.2014 | 3.6.2014 | |
11440221 | ARRIVA Nové Zámky Považská 2, Nové Zámky |
36545317 | Autobusová preprava | 65,00 bez DPH |
27/2014 | 2.4.2014 | 09.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440915 | KomVak a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné.stočné | 367,50 vrátane DPH |
22/2004 | 1.12.2014 | 04.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440734 | KomVak a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné,stočné-zrážky | 133,85 vrátane DPH |
22/2004 | 1.10.2014 | 10.10.2014 | 10.11.2014 | |
11440441 | KomVak a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné,stočné | 132,40 vrátane DPH |
22/2004 | 2.7.2014 | 08.07.2014 | 14.8.2014 | |
11440228 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné,stočné | 262,80 vrátane DPH |
22/2004 | 8.4.2014 | 14.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440217 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné, stočné | 130,94 vrátane DPH |
22/2004 | 1.4.2014 | 08.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440002 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné,stočné-zrážky | 94,90 vrátane DPH |
22/2004 | 3.1.2014 | 10.01.2014 | 12.2.2014 | |
11440976 | Pediater BE s.r.o. Stredná 18,Komárno časť Ďulov Dvor |
36537462 | Zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
18.12.2014 | 30.12.2014 | 28.1.2015 | ||
11440933 | Pediater BE s.r.o. Stredná 18,Komárno časť Ďulov Dvor |
36537462 | Zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
10.12.2014 | 19.12.2014 | 27.1.2015 | ||
11440964 | Com-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepla 11/2014 | 1502,72 vrátane DPH |
33/2005 | 17.12.2014 | 23.12.2014 | 27.1.2015 | |
11440860 | Com-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie 10/2014 | 790,49 vrátane DPH |
33/2005 | 19.11.2014 | 28.11.2014 | 30.12.2014 | |
11440764 | Com-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie 09/2014 | 251,72 vrátane DPH |
33/2005 | 16.10.2014 | 28.10.2014 | 12.11.2014 | |
11440670 | Com-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie 08/2014 | 251,72 vrátane DPH |
33/2005 | 18.9.2014 | 26.09.2014 | 21.10.2014 | |
11440583 | Com-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie 07/2014 | 251,72 vrátane DPH |
33/2005 | 18.8.2014 | 26.08.2014 | 10.9.2014 | |
11440468 | Com-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka energie 06/2014 | 251,72 vrátane DPH |
33/2005 | 17.7.2014 | 25.07.2014 | 20.8.2014 | |
11440378 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepla 05/2014 | 557,81 vrátane DPH |
33/2005 | 17.6.2014 | 26.06.2014 | 29.7.2014 | |
11440314 | Com-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie 04/2014 | 851,38 vrátane DPH |
33/2005 | 16.5.2014 | 22.05.2014 | 3.6.2014 | |
11440244 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 03/2014 | 1.513,57 vrátane DPH |
33/2005 | 16.4.2014 | 24.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440179 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Vyúčtovanie za dodávku tepelnej enegie a teplej vody | 1.462,01 vrátane DPH |
33/2005 | 20.3.2014 | 28.03.2014 | 23.4.2014 | |
11440150 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie za 02/2014 | 1.911,38 vrátane DPH |
33/2005 | 18.3.2014 | 25.03.2014 | 23.4.2014 | |
11440087 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie za 01/2014 | 1333,43 vrátane DPH |
33/2005 | 17.2.2014 | 24.02.2014 | 18.3.2014 | |
11440021 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55,Bratislava |
36525782 | Dodávka tepelnej energie 12/2013 | 3.091,94 vrátane DPH |
33/2005 | 17.1.2014 | 27.01.2014 | 19.2.2014 | |
11440857 | Méhes s.r.o. Gútsky rad 7, 94501 Komárno |
36525341 | Prezutie pneumatík na zimné na 4 AUS | 67,00 vrátane DPH |
154/2014 | 14.11.2014 | 24.11.2014 | 30.12.2014 | |
11440257 | Méhes s.r.o. Gútsky rad 7, Komárno |
36525341 | Nové letné pneumatiky na AUS Golf a prezutie pneumatík na 4 AUS | 213,60 vrátane DPH |
39,40/2014 | 22.4.2014 | 28.04.2014 | 22.5.2014 | |
11440992 | Arka a.s. Bottova 1, Komárno |
36523496 | Hygienický materiál | 851,76 vrátane DPH |
188/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 28.1.2015 | |
11440826 | Arka a.s. Bottova 1, Komárno |
36523496 | Hygienický materiál | 852,48 vrátane DPH |
158/2014 | 31.10.2014 | 14.11.2014 | 30.12.2014 | |
11440144 | REAL-K s.r.o. Novozámocká cesta 3946,Komárno |
36521931 | Dialničné nálepky ročné 3 ks | 150,00 bez DPH |
5/2014 | 11.3.2014 | 20.03.2014 | 23.4.2014 | |
11440984 | Poradca s.r.o. Pri celulózke 40, Žilina |
36371271 | Predplatné VS 2015 | 39,00 vrátane DPH |
22.12.2014 | 30.12.2014 | 28.1.2015 | ||
11440345 | ICZ Slovakia Soblahovská 2050, Trenčín |
36328057 | Dog.fotoaparát NP-VII-2 | 280,20 vrátane DPH |
246/OIAMIS/2013 | 31.3.2014 | 29.05.2014 | 3.6.2014 | |
11440211 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, Trenčín |
36328057 | Nákup VT NP-XXV-2 SR | 4.898,40 vrátane DPH |
246/OIAMIS/2013 | 97/2014 | 28.3.2014 | 10.04.2014 | 22.5.2014 |
11440210 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, Trenčín |
36328057 | Nákup VT NP-VII-2 | 41.015,48 vrátane DPH |
246/OIAMIS/2013 | 18/2014 | 28.3.2014 | 10.04.2014 | 22.5.2014 |
11440212 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, Trenčín |
36328057 | Nákup VT NP DEI SR | 1032,79 vrátane DPH |
246/OIAMIS/2013 | 19/2014 | 28.3.2014 | 10.04.2014 | 22.5.2014 |
11440714 | Ž+Ž s.r.o. Komárňanská 37, Hurbanovo |
36291854 | Zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
23.9.2014 | 01.10.2014 | 7.11.2014 | ||
11440447 | Ž+Ž s.r.o. Komárňanská 37, Hurbanovo |
36291854 | Zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
2.7.2014 | 11.07.2014 | 18.8.2014 | ||
11440223 | MUDr.Žingorová Komárňanská 37, Hurbanovo |
36291854 | Zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
2.4.2014 | 08.04.2014 | 22.5.2014 | ||
11340891 | Ž+Ž s.r.o. Komárňanská 37,Hurbanovo |
36291854 | Zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
31.12.2013 | 10.01.2014 | 12.2.2014 |