Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42140408 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP tel 4/14_408 | 2485,32 vrátane DPH |
č.302/2007 zo dňa 3.1.2007, v znení dodatku z 15.7.2008 | 12.5.2014 | 30.05.2014 | 1.8.2014 | |
42140407 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLSVPN 4/14_407 | 3966,64 vrátane DPH |
č.302/2007 zo dňa 3.1.2007, v znení dodatku z 15.7.2008 | 12.5.2014 | 30.05.2014 | 26.11.2014 | |
42140407 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
00000000 | 3966.64 | A bez DPH |
30/5/2014 | 7.10.2014 | |||
42140407 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLSVPN 4/14_407 | 3966,64 vrátane DPH |
č.302/2007 zo dňa 3.1.2007, v znení dodatku z 15.7.2008 | 12.5.2014 | 30.05.2014 | 1.8.2014 | |
42140406 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL 4/14_406 | 531,26 vrátane DPH |
č.302/2007 zo dňa 3.1.2007, v znení dodatku z 15.7.2008 | 12.5.2014 | 30.05.2014 | 26.11.2014 | |
42140406 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
00000000 | 531.26 | A bez DPH |
30/5/2014 | 7.10.2014 | |||
42140406 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL 4/14_406 | 531,26 vrátane DPH |
č.302/2007 zo dňa 3.1.2007, v znení dodatku z 15.7.2008 | 12.5.2014 | 30.05.2014 | 1.8.2014 | |
42140405 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožnavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | Servis výť II/2014_405 | 69,08 vrátane DPH |
R 2412 z 1.4.2006 | 12.5.2014 | 21.05.2014 | 26.11.2014 | |
42140405 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožnavská 2, 830 00 Bratislava |
00000000 | 69.08 | A bez DPH |
21/5/2014 | 7.10.2014 | |||
42140405 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožnavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | Servis výť II/2014_405 | 69,08 vrátane DPH |
R 2412 z 1.4.2006 | 12.5.2014 | 21.05.2014 | 1.8.2014 | |
42140404 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Internet 42014 _404 | 22,10 vrátane DPH |
HZ č.1007418801 z 22.11.2004 | 09.5.2014 | 23.05.2014 | 26.11.2014 | |
42140404 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova10, 825 13 Bratislava |
00000000 | 22.10 | A bez DPH |
23/5/2014 | 7.10.2014 | |||
42140404 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Internet 42014 _404 | 22,10 vrátane DPH |
HZ č.1007418801 z 22.11.2004 | 09.5.2014 | 23.05.2014 | 1.8.2014 | |
42140403 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Tel,inter.42014 _403 | 460,66 vrátane DPH |
HZ č.1145491902 z 11.6.2009 | 09.5.2014 | 23.05.2014 | 26.11.2014 | |
42140403 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova10, 825 13 Bratislava |
00000000 | 460.66 | A bez DPH |
23/5/2014 | 7.10.2014 | |||
42140403 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Tel,inter.42014 _403 | 460,66 vrátane DPH |
HZ č.1145491902 z 11.6.2009 | 09.5.2014 | 23.05.2014 | 1.8.2014 | |
42140402 | Tuchyňa Pavol Letná 27, 040 01 Košice |
10686886 | Oprava výťahu St_402 | 417,85 vrátane DPH |
č.19-SUp-04 z 1.7.2007 | č.67/2014 zo 16.4.2014 | 09.5.2014 | 30.05.2014 | 26.11.2014 |
42140402 | Tuchyňa Pavol Letná 27, 040 01 Košice |
00000000 | 417.85 | A bez DPH |
30/5/2014 | 7.10.2014 | |||
42140402 | Tuchyňa Pavol Letná 27, 040 01 Košice |
10686886 | Oprava výťahu St_402 | 417,85 vrátane DPH |
č.19-SUp-04 z 1.7.2007 | č.67/2014 zo 16.4.2014 | 09.5.2014 | 30.05.2014 | 1.8.2014 |
42140401 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.5/2014 Kr Dv_401 | 620,74 vrátane DPH |
Zml.o dodaní el.energie č. 4082/2013 | 07.5.2014 | 12.05.2014 | 26.11.2014 | |
42140401 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
00000000 | 620.74 | A bez DPH |
12/5/2014 | 7.10.2014 | |||
42140401 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.5/2014 Kr Dv_401 | 620,74 vrátane DPH |
Zml.o dodaní el.energie č. 4082/2013 | 07.5.2014 | 12.05.2014 | 1.8.2014 | |
42140400 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.4/2014 Kr Dv_400 | 620,74 vrátane DPH |
Zml.o dodaní el.energie č. 4082/2013 | 07.5.2014 | 12.05.2014 | 26.11.2014 | |
42140400 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
00000000 | 620.74 | A bez DPH |
12/5/2014 | 7.10.2014 | |||
42140400 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | El.en.4/2014 Kr Dv_400 | 620,74 vrátane DPH |
Zml.o dodaní el.energie č. 4082/2013 | 07.5.2014 | 12.05.2014 | 1.8.2014 | |
42140399 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 5/2014_399 | 31407,00 vrátane DPH |
RD z 11.4.2011 a dodatok č.12 zo 17.10.13 | č.73/2014 z 5.5.2014 | 07.5.2014 | 21.05.2014 | 26.11.2014 |
42140399 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
00000000 | 31407.00 | A bez DPH |
21/5/2014 | 7.10.2014 | |||
42140399 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | SL na 5/2014_399 | 31407,00 vrátane DPH |
RD z 11.4.2011 a dodatok č.12 zo 17.10.13 | č.73/2014 z 5.5.2014 | 07.5.2014 | 21.05.2014 | 1.8.2014 |
42140398 | SECURITAS SK, s.r.o. Bojnická cesta 1911/3, 971 01 Prievidza |
36768073 | Výkon strážnej služby 4/2014_398 | 3341,45 vrátane DPH |
č.18/2013/OVS(SEC-002/2014) | 07.5.2014 | 14.05.2014 | 26.11.2014 | |
42140398 | SECURITAS SK, s.r.o. Bojnická cesta 1911/3, 971 01 Prievidza |
00000000 | 3341.45 | A bez DPH |
14/5/2014 | 7.10.2014 | |||
42140398 | SECURITAS SK, s.r.o. Bojnická cesta 1911/3, 971 01 Prievidza |
36768073 | Výkon strážnej služby 4/2014_398 | 3341,45 vrátane DPH |
č.18/2013/OVS(SEC-002/2014) | 07.5.2014 | 14.05.2014 | 1.8.2014 | |
42140397 | GALARMTECH s.r.o. Pod šiancom ul.č.4, 040 01 Košice |
31727590 | Servis PSN Pop_397 | 50,52 vrátane DPH |
č.4/2013/RHS z 26.3.2013 | č.60/3/2014 z 1.4.2014 | 07.5.2014 | 23.05.2014 | 26.11.2014 |
42140397 | GALARMTECH s.r.o. Pod šiancom ul.č.4, 040 01 Košice |
00000000 | 50.52 | A bez DPH |
23/5/2014 | 7.10.2014 | |||
42140397 | GALARMTECH s.r.o. Pod šiancom ul.č.4, 040 01 Košice |
31727590 | Servis PSN Pop_397 | 50,52 vrátane DPH |
č.4/2013/RHS z 26.3.2013 | č.60/3/2014 z 1.4.2014 | 07.5.2014 | 23.05.2014 | 1.8.2014 |
42140396 | EUROBUS, a.s. Staničné nám. 9, 042 04 Košice |
36211079 | Preprava nezam. na JOB EXPO 2014_396 | 975,00 vrátane DPH |
č.64/2014 zo 7.4.2014 | 07.5.2014 | 14.05.2014 | 26.11.2014 | |
42140396 | EUROBUS, a.s. Staničné nám. 9, 042 04 Košice |
00000000 | 975.00 | A bez DPH |
14/5/2014 | 7.10.2014 | |||
42140396 | EUROBUS, a.s. Staničné nám. 9, 042 04 Košice |
36211079 | Preprava nezam. na JOB EXPO 2014_396 | 975,00 vrátane DPH |
č.64/2014 zo 7.4.2014 | 07.5.2014 | 14.05.2014 | 1.8.2014 | |
42140395 | Tuchyňa Pavol Letná 27, 040 01 Košice |
10686886 | Údržba a servis výťahov 4/2014_395 | 117,50 vrátane DPH |
č.19-SUp-04 z 1.7.2007 | 06.5.2014 | 23.05.2014 | 26.11.2014 | |
42140395 | Tuchyňa Pavol Letná 27, 040 01 Košice |
00000000 | 117.50 | A bez DPH |
23/5/2014 | 7.10.2014 | |||
42140395 | Tuchyňa Pavol Letná 27, 040 01 Košice |
10686886 | Údržba a servis výťahov 4/2014_395 | 117,50 vrátane DPH |
č.19-SUp-04 z 1.7.2007 | 06.5.2014 | 23.05.2014 | 1.8.2014 |