Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42140153 | Barláková Viera MUDr Amurská 2, 040 12 Košice |
00000000 | 41.82 | A bez DPH |
14/3/2014 | 7.10.2014 | |||
42140153 | Barláková Viera MUDr Amurská 2, 040 12 Košice |
31974155 | Zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
03.3.2014 | 14.03.2014 | 1.8.2014 | ||
42140153 | Barláková Viera MUDr Amurská 2, 040 12 Košice |
31974155 | Zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
03.3.2014 | 14.03.2014 | 23.4.2014 | ||
42140152 | Železničné zdravotníc Masarykova č.9, 040 01 Košice |
36582433 | Zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
03.3.2014 | 14.03.2014 | 26.11.2014 | ||
42140152 | Železničné zdravotníc Masarykova č.9, 040 01 Košice |
00000000 | 6.97 | A bez DPH |
14/3/2014 | 7.10.2014 | |||
42140152 | Železničné zdravotníc Masarykova č.9, 040 01 Košice |
36582433 | Zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
03.3.2014 | 14.03.2014 | 1.8.2014 | ||
42140152 | Železničné zdravotníc Masarykova č.9, 040 01 Košice |
36582433 | Zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
03.3.2014 | 14.03.2014 | 23.4.2014 | ||
42140151 | KONIMPEX s.r.o Jantárová 30, 040 01 Košice |
36174874 | Kancelársky nábytok/stoličky,stoly,kresla/_151 | 9987,12 vrátane DPH |
č.3/2014/OVS z 19.2.2014 | č.30/2014 z 20.2.2014 | 28.2.2014 | 19.03.2014 | 26.11.2014 |
42140151 | KONIMPEX s.r.o Jantárová 30, 040 01 Košice |
00000000 | 9987.12 | A bez DPH |
19/3/2014 | 7.10.2014 | |||
42140151 | KONIMPEX s.r.o Jantárová 30, 040 01 Košice |
36174874 | Kancelársky nábytok/stoličky,stoly,kresla/_151 | 9987,12 vrátane DPH |
č.3/2014/OVS z 19.2.2014 | č.30/2014 z 20.2.2014 | 28.2.2014 | 19.03.2014 | 1.8.2014 |
42140151 | KONIMPEX s.r.o Jantárová 30, 040 01 Košice |
36174874 | Kancelársky nábytok/stoličky,stoly,kresla/_151 | 9987,12 vrátane DPH |
č.3/2014/OVS z 19.2.2014 | č.30/2014 z 20.2.2014 | 28.2.2014 | 19.03.2014 | 23.4.2014 |
42140150 | TOPPRO, s.r.o. Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | Upratovacie služby 2/14_150 | 3834,00 vrátane DPH |
č.13/2013/OVS z 30.8.2013 | 28.2.2014 | 19.03.2014 | 26.11.2014 | |
42140150 | TOPPRO, s.r.o. Liesková 20, 040 01 Košice |
00000000 | 3834.00 | A bez DPH |
19/3/2014 | 7.10.2014 | |||
42140150 | TOPPRO, s.r.o. Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | Upratovacie služby 2/14_150 | 3834,00 vrátane DPH |
č.13/2013/OVS | 28.2.2014 | 19.03.2014 | 1.8.2014 | |
42140150 | TOPPRO, s.r.o. Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | Upratovacie služby 2/14_150 | 3834,00 vrátane DPH |
č.13/2013/OVS | 28.2.2014 | 19.03.2014 | 23.4.2014 | |
42140149 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopír.papier_149 | 3168,00 vrátane DPH |
č.20396/2011-IV/5 z 28.11.2011 | č.25/2014 z 12.2.2014 | 27.2.2014 | 28.03.2014 | 26.11.2014 |
42140149 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
00000000 | 3168.00 | A bez DPH |
28/3/2014 | 7.10.2014 | |||
42140149 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopír.papier_149 | 3168,00 vrátane DPH |
RD č.20396/2011-IV/5 | č.25/2014 z 12.2.2014 | 27.2.2014 | 28.03.2014 | 1.8.2014 |
42140149 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopír.papier_149 | 3168,00 vrátane DPH |
RD č.20396/2011-IV/5 | č.25/2014 z 12.2.2014 | 27.2.2014 | 28.03.2014 | 23.4.2014 |
42140148 | TOPPRO, s.r.o. Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | Mimoriadne upratovacie služby Pop_148 | 120,36 vrátane DPH |
č.18/2014 z 23.1.2014 | 26.2.2014 | 14.03.2014 | 26.11.2014 | |
42140148 | TOPPRO, s.r.o. Liesková 20, 040 01 Košice |
00000000 | 120.36 | A bez DPH |
14/3/2014 | 7.10.2014 | |||
42140148 | TOPPRO, s.r.o. Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | Mimoriadne upratovacie služby Pop_148 | 120,36 vrátane DPH |
č.18/2014 z 23.1.2014 | 26.2.2014 | 14.03.2014 | 1.8.2014 | |
42140148 | TOPPRO, s.r.o. Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | Mimoriadne upratovacie služby Pop_148 | 120,36 vrátane DPH |
č.18/2014 z 23.1.2014 | 26.2.2014 | 14.03.2014 | 23.4.2014 | |
42140147 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Opr.dokl k VFA el.en.1/2014 St, Žiž, Pop/138/_147 | 42,98 vrátane DPH |
Zml.o dodaní el.energie č. 4082/2013 | 26.2.2014 | 28.02.2014 | 26.11.2014 | |
42140147 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
00000000 | 42.98 | A bez DPH |
28/2/2014 | 7.10.2014 | |||
42140147 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Opr.dokl k VFA el.en.1/2014 St, Žiž, Pop/138/_147 | 42,98 vrátane DPH |
Zml.o dodaní el.energie č. 4082/2013 | 26.2.2014 | 28.02.2014 | 1.8.2014 | |
42140147 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Opr.dokl k VFA el.en.1/2014 St, Žiž, Pop/138/_147 | 42,98 vrátane DPH |
Zml.o dodaní el.energie č. 4082/2013 | 26.2.2014 | 28.02.2014 | 23.4.2014 | |
42140146 | Spoločenský pavilón s.r.o. Trieda SNP 61, 040 11 Košice |
45508127 | Eures_Občerstvenie_Raňajky so zamestnávateľmi | 120,00 vrátane DPH |
č.28/2014 z 19.2.2014 | 25.2.2014 | 27.02.2014 | 26.11.2014 | |
42140146 | Spoločenský pavilón s.r.o. Trieda SNP 61, 040 11 Košice |
00000000 | 120.00 | A bez DPH |
27/2/2014 | 7.10.2014 | |||
42140146 | Spoločenský pavilón s.r.o. Trieda SNP 61, 040 11 Košice |
45508127 | Eures_Občerstvenie_Raňajky so zamestnávateľmi | 120,00 vrátane DPH |
č.28/2014 z 19.2.2014 | 25.2.2014 | 27.02.2014 | 1.8.2014 | |
42140146 | Spoločenský pavilón s.r.o. Trieda SNP 61, 040 11 Košice |
45508127 | Eures_Občerstvenie_Raňajky so zamestnávateľmi | 120,00 vrátane DPH |
č.28/2014 z 19.2.2014 | 25.2.2014 | 27.02.2014 | 23.4.2014 | |
42140145 | PERGAMON spol.s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originál tonery_145 | 2960,30 vrátane DPH |
RD č.14309/2011-IV/5 | č.26/2014 z 12.2.2014 | 20.2.2014 | 26.02.2014 | 26.11.2014 |
42140145 | PERGAMON spol.s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
00000000 | 2960.30 | A bez DPH |
26/2/2014 | 7.10.2014 | |||
42140145 | PERGAMON spol.s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originál tonery_145 | 2960,30 vrátane DPH |
RD č.14309/2011-IV/5 | č.26/2014 z 12.2.2014 | 20.2.2014 | 26.02.2014 | 1.8.2014 |
42140145 | PERGAMON spol.s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originál tonery_145 | 2960,30 vrátane DPH |
RD č.14309/2011-IV/5 | č.26/2014 z 12.2.2014 | 20.2.2014 | 26.02.2014 | 23.4.2014 |
42140144 | SPEEDLINES, s.r.o. Nerudova 9, 040 01 Košice |
36608548 | Servis MV_KE 494 CY_144 | 342,60 vrátane DPH |
č.11/2013 z 26.7.2013 | č.4/2014 z 3.1.2014 | 19.2.2014 | 26.02.2014 | 26.11.2014 |
42140144 | SPEEDLINES, s.r.o. Nerudova 9, 040 01 Košice |
00000000 | 342.60 | A bez DPH |
26/2/2014 | 7.10.2014 | |||
42140144 | SPEEDLINES, s.r.o. Nerudova 9, 040 01 Košice |
36608548 | Servis MV_KE 494 CY_144 | 342,60 vrátane DPH |
č.11/2013 z 26.7.2013 | č.4/2014 z 3.1.2014 | 19.2.2014 | 26.02.2014 | 1.8.2014 |
42140144 | SPEEDLINES, s.r.o. Nerudova 9, 040 01 Košice |
36608548 | Servis MV_KE 494 CY_144 | 342,60 vrátane DPH |
č.11/2013 z 26.7.2013 | č.4/2014 z 3.1.2014 | 19.2.2014 | 26.02.2014 | 23.4.2014 |
42140143 | SPEEDLINES, s.r.o. Nerudova 9, 040 01 Košice |
36608548 | Servis MV_KE 173 EE_143 | 150,60 vrátane DPH |
č.11/2013 z 26.7.2013 | č.6/2014 z 3.1.2014 | 19.2.2014 | 26.02.2014 | 26.11.2014 |