Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42140611 | BM Medik s.r.o. |
46361251 | ZV 611 | 27,88 bez DPH |
14.7.2014 | 1.8.2014 | |||
42140610 | Gajdoš Ondrej MUDr. |
35508451 | ZV 610 | 13,94 bez DPH |
14.7.2014 | 1.8.2014 | |||
42140609 | Csachová Erika Mudr |
31980406 | ZV 609 | 27,88 bez DPH |
14.7.2014 | 1.8.2014 | |||
42140608 | Antalová Zlata, MUDr |
31986331 | ZV 608 | 13,94 bez DPH |
14.7.2014 | 1.8.2014 | |||
42140607 | Koľada Anton MUDr |
36590126 | ZV 607 | 13,94 bez DPH |
14.7.2014 | 1.8.2014 | |||
42140606 | URSA s. r. o. |
36582611 | ZV 606 | 48,79 bez DPH |
14.7.2014 | 1.8.2014 | |||
42140605 | HANES MEDICAL, s.r.o. |
44004133 | ZV 605 | 41,82 bez DPH |
14.7.2014 | 1.8.2014 | |||
42140604 | Slovenská pošta, a.s. |
36631124 | Pošt.úver,nájom priečinka 6/14_604 | 3497,45 bez DPH |
11.7.2014 | 1.8.2014 | |||
42140603 | Telekom |
35763469 | Tel,inter.62014 _603 | 459,47 bez DPH |
10.7.2014 | 1.8.2014 | |||
42140602 | Telekom |
35763469 | Internet 62014 _602 | 22,10 bez DPH |
10.7.2014 | 1.8.2014 | |||
42140601 | SECURITAS SK, s.r.o. |
36768073 | DBP k _výkonu strážnej služby 6/2014/FA579/_601 | 4,08 bez DPH |
10.7.2014 | 1.8.2014 | |||
42140600 | SWAN, a.s. |
35680202 | Tel.pol.Sw 6/14_600 | 1886,22 bez DPH |
10.7.2014 | 1.8.2014 | |||
42140599 | SWAN, a.s. |
35680202 | DSL 6/14_599 | 531,26 bez DPH |
10.7.2014 | 1.8.2014 | |||
42140598 | SWAN, a.s. |
35680202 | LAN 6/14_598 | 2330,21 bez DPH |
10.7.2014 | 1.8.2014 | |||
42140597 | SWAN, a.s. |
35680202 | MPLSVPN 6/14_597 | 3966,64 bez DPH |
10.7.2014 | 1.8.2014 | |||
42140596 | SWAN, a.s. |
35680202 | IP tel. 6/14_596 | 2485,32 bez DPH |
10.7.2014 | 1.8.2014 | |||
42140595 | RoboKo, s.r.o. |
44744714 | Štúdia rekonštr.výťahu Žižk._597 | 840,00 bez DPH |
09.7.2014 | 1.8.2014 | |||
42140594 | AMLOMED s.r.o. |
35912308 | ZV 594 | 13,94 bez DPH |
09.7.2014 | 1.8.2014 | |||
42140593 | MEDILEN,s.r.o |
36586935 | ZV 593 | 6,97 bez DPH |
09.7.2014 | 1.8.2014 | |||
42140592 | PRINTO s.r.o. |
44961022 | AC Renovované tonery pre AC_592 | 84,00 bez DPH |
08.7.2014 | 1.8.2014 | |||
42140591 | LE CHEQUE DEJEUNER |
31396674 | SL na 7/2014_591 | 40223,00 bez DPH |
08.7.2014 | 1.8.2014 | |||
42140590 | ORANGE Slovensko,a.s |
35697270 | AC _Mob telefony Nokia 108 Black/21/ks_590 | 630,00 bez DPH |
08.7.2014 | 1.8.2014 | |||
42140589 | Sokolová Iveta- OPTIMA |
33634319 | Oprava a údržba kopírok_589 | 1706,21 bez DPH |
08.7.2014 | 1.8.2014 | |||
42140588 | Xepap spol. s r. o. |
31628605 | AC Kopírovací papier pre AC_588 | 313,99 bez DPH |
08.7.2014 | 1.8.2014 | |||
42140587 | MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 | VFA el.en.6/2014 St, Ži,Pop_587 | 932,89 bez DPH |
07.7.2014 | 1.8.2014 | |||
42140586 | DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 | Premiest.starých setov PC a monitorov/388/_586 | 1788,00 bez DPH |
07.7.2014 | 1.8.2014 | |||
42140585 | UPJŠ Košice |
00397768 | Vod,stoč Pop_6/2014_585 | 119,34 bez DPH |
04.7.2014 | 1.8.2014 | |||
42140584 | Grendel Peter, JUDr. Ing. |
35064145 | Školenie referentských vodičov_584 | 1176,00 bez DPH |
04.7.2014 | 1.8.2014 | |||
42140583 | Slov.plyn.priemysel |
35815256 | Plyn/1.7.2014-31.7.2014/Kr_583 | 6,00 bez DPH |
03.7.2014 | 1.8.2014 | |||
42140582 | Slov.plyn.priemysel |
35815256 | Plyn/1.7.2014-31.7.2014/St_582 | 296,00 bez DPH |
03.7.2014 | 1.8.2014 | |||
42140581 | Slov.plyn.priemysel |
35815256 | Plyn/1.7.2014-31.7.2014/St_581 | 1487,00 bez DPH |
03.7.2014 | 1.8.2014 | |||
42140580 | Slov.plyn.priemysel |
35815256 | Plyn/1.7.2014-31.7.2014/Ži_580 | 8,00 bez DPH |
03.7.2014 | 1.8.2014 | |||
42140579 | SECURITAS SK, s.r.o. |
36768073 | Výkon strážnej služby 6/2014_579 | 3431,21 bez DPH |
03.7.2014 | 1.8.2014 | |||
42140578 | MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 | El.en.7/2014 Zá_578 | 200,99 bez DPH |
03.7.2014 | 1.8.2014 | |||
42140577 | MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 | El.en.7/2014 Kr, Dv_577 | 620,74 bez DPH |
02.7.2014 | 1.8.2014 | |||
42140576 | MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 | El.en.7/2014 St, Ži,Pop_576 | 3607,67 bez DPH |
02.7.2014 | 1.8.2014 | |||
42140575 | ŠPIRKO s.r.o.Košice |
31727221 | Materiál na údržbu_575 | 303,06 bez DPH |
02.7.2014 | 1.8.2014 | |||
42140574 | TOPPRO, s.r.o. |
44325851 | Upratovacie služby 6/14_574 | 3438,00 bez DPH |
01.7.2014 | 1.8.2014 | |||
42140573 | Tuchyňa Pavol |
10686886 | Údržba a servis výťahov 6/2014_573 | 117,50 bez DPH |
01.7.2014 | 1.8.2014 | |||
42140572 | Lukáčová Adriena MUDr. |
44468725 | ZV 2013_572 | 125,46 bez DPH |
30.6.2014 | 1.8.2014 |