Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440080 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, Tvrdošín |
36409154 | písací stôl (1 ks), kancelárska stolička otočná, s podrúčkami (3 ks) | 221,67 € bez DPH |
OV2014026, zo dňa 24.03.2014 | 31.03.2014 | 31.03.2014 | 16.4.2014 | |
11440077 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, Tvrdošín |
36409154 | písací stôl (1 ks), stôl pod PC (1 ks), kontajner pod stôl (1 ks) | 112,50 € bez DPH |
OV2014021, zo dňa 17.03.2014 | 24.03.2014 | 25.03.2014 | 16.4.2014 | |
11440076 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
21.03.2014 | 25.03.2014 | 16.4.2014 | ||
11440074 | Horehronské medicínske centrum Orlová 625, Pohorelá |
36050849 | vystavenie lekárskeho nálezu na účely kompenzácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
17.03.2014 | 25.03.2014 | 16.4.2014 | ||
11440073 | Ing. Eva Bordigová Borbisova 1, Lipt. Mikuláš |
30517486 | tonery do kancelárskej a výpočtovej techniky (mimo rámcových dohôd / 6 ks - Q5949A, Xerox WC4118, Toshiba T-1810) | 150,16 € bez DPH |
OV2014015, zo dňa 28.02.2014 | 14.03.2014 | 20.03.2014 | 16.4.2014 | |
11440072 | Ing. Eva Bordigová Borbisova 1, Lipt. Mikuláš |
30517486 | fólie do laminovačky 125 mic., bal. = 100 ks, A7/ 10 bal., A6/ 2 bal. | 68,40 € bez DPH |
OV2014014, zo dňa 26.02.2014 | 14.03.2014 | 20.03.2014 | 16.4.2014 | |
11440070 | MUDr. Gabryšová Eva Jánošíkovo nábrežie, Lipt. Mikuláš |
37983041 | zdravotné výkony (14 os.) | 97,58 € vrátane DPH |
12.03.2014 | 20.03.2014 | 16.4.2014 | ||
11440069 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky v sieti T-Com za obdobie 02/2014 (hlasové služby, internet) | 74,65 € bez DPH |
11.03.2014 | 13.03.2014 | 16.4.2014 | ||
11440068 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Biznis partner za obdobie 02/2014 | 27,08 € bez DPH |
11.03.2014 | 13.03.2014 | 16.4.2014 | ||
11440065 | RIMINO SYSTEM, s.r.o. Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš |
44562837 | servis a nastavenie kopírovacieho stroja RICOH Aficio 2020 D | 50,80 € bez DPH |
OV2014016, zo dňa 28.02.2014 | 10.03.2014 | 13.03.2014 | 16.4.2014 | |
11440064 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2014 | 438,48 € bez DPH |
10.03.2014 | 13.03.2014 | 16.4.2014 | ||
11440063 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2014 | 757,55 € bez DPH |
10.03.2014 | 13.03.2014 | 16.4.2014 | ||
11440062 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2014 | 1.600,83 € bez DPH |
10.03.2014 | 13.03.2014 | 16.4.2014 | ||
11440061 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2014 | 221,36 € bez DPH |
10.03.2014 | 13.03.2014 | 16.4.2014 | ||
11440060 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 02/2014 | 307,44 € bez DPH |
10.03.2014 | 13.03.2014 | 16.4.2014 | ||
11440052 | JUDr. Zachar Vladimír, Exekútorský úrad Miestneho priemyslu 561, Ružomberok |
36136255 | trovy exekúcie vzniknuté pri zastavení exekúcie na základe uznesenia č. 37Er/1358/2008-16 zo dňa 16.10.2013 EX 353/2008 | 40,91 € bez DPH |
21.01.2014 | 28.02.2014 | 14.3.2014 | ||
11440051 | MUDr. Šlepecká Iveta, DNA Medik, s.r.o. Jánošíkovo nábrežie 1, Lipt. Mikuláš |
44511922 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci (9 os.) | 62,73 € vrátane DPH |
25.02.2014 | 27.02.2014 | 14.3.2014 | ||
11440050 | OfficeLand, s.r.o. Mierová 183, Bratislava |
35843136 | páska do tlačiarne Epson LQ 630 black (2 ks), poštovné | 13,78 € bez DPH |
OV2014008, zo dňa 17.02.2014 | 21.02.2014 | 26.02.2014 | 14.3.2014 | |
11440049 | VERA-LH, s.r.o. Hradná 338, Lipt. Hrádok |
45601712 | náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za obdobie 07-12/2013 (3 os.) | 20,91 € vrátane DPH |
21.02.2014 | 26.0.22014 | 14.3.2014 | ||
11440048 | RIMINO SYSTEM, s.r.o. Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš |
44562837 | oprava, nastavenie Kopírovacieho stroja Sharp AR M236 (4. posch.), vrátane výmena valca | 95,72 € bez DPH |
OV2014009, zo dňa 17.02.2014 | 21.02.2014 | 26.0.22014 | 14.3.2014 | |
11440045 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky v sieti T-Com za obdobie 01/2014 (hlasové služby, internet) | 74,65 € bez DPH |
11.02.2014 | 17.02.2014 | 14.3.2014 | ||
11440043 | MUDr. Katarína Ďurišová, TATRAMEDIK, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
45597669 | zdravotné úkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu za obdobie 10-12/2013 (8 os.) | 55,76 € vrátane DPH |
07.02.2014 | 18.02.2014 | 14.3.2014 | ||
11440042 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
36713856 | zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 05-07/2013 (6 os.) | 41,82 € vrátane DPH |
07.02.2014 | 14.02.2014 | 14.3.2014 | ||
11440040 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Biznis Partner za obdobie 01/2014 | 27,08 € bez DPH |
11.02.2014 | 17.02.2014 | 14.3.2014 | ||
11440039 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 01/2014 | 438,48 € bez DPH |
10.02.2014 | 17.02.2014 | 14.3.2014 | ||
11440038 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 01/2014 | 757,55 € bez DPH |
10.02.2014 | 17.02.2014 | 14.3.2014 | ||
11440037 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 01/2014 | 1.600,83 € bez DPH |
10.02.2014 | 17.02.2014 | 14.3.2014 | ||
11440036 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 01/2014 | 221,36 € bez DPH |
10.02.2014 | 17.02.2014 | 14.3.2014 | ||
11440035 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 01/2014 | 311,21 € bez DPH |
10.02.2014 | 17.02.2014 | 14.3.2014 | ||
11440034 | SOLIDO, s.r.o. Nová 282, Závažná Poruba |
31616950 | radiátory (2 ks), plastohliníková hadica (9 m), prechodová armatúra (8 ks), koleno (10 ks), adaptér, ventil, hlavica, tesniaca páska | 385,14 € bez DPH |
OV2014007, zo dňa 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | 14.3.2014 | |
11440033 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
36713856 | zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 01/2014 (3 os.) | 20,91 € vrátane DPH |
06.02.2014 | 13.02.2014 | 14.3.2014 | ||
11440026 | MUDr. Baroková Beáta, VLDD a Dorastový lekár Matejovie 542, Lipt. Hrádok |
31925651 | náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 12/2012-12/2013 (7 os.) | 48,79 € vrátane DPH |
31.01.2014 | 07.02.2014 | 14.3.2014 | ||
0019 | JUDr. Zachar Vladimír, Exekútorský úrad Miestneho priemyslu 561, Ružomberok |
36136255 | trovy exekúcie vzniknuté pri zastavení exekúcie na základe uznesenia č. 8Er/536/2009-11 zo dňa 12.12.2013 EX 846/2009 | 41,67 € bez DPH |
27.1.2014 | 30.01.2014 | 28.2.2014 | ||
0016 | EVROFIN Int. spol. s r.o. Heydukova 12, Bratislava |
00000141 | Cartridge do frankovacieho stroja Neopost IJ40 (1 ks), poštovné | 141,65 € bez DPH |
OV2013109 zo dňa 29.11.2013 | 20.1.2014 | 23.01.2014 | 28.2.2014 | |
0014 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. M. Rázusa 23/A, Žilina |
31592503 | Finančný spravodajca, ročník 2013 / doplatok | 11,84 € bez DPH |
20.1.2014 | 23.01.2014 | 28.2.2014 | ||
0012 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 12/2013 | 238,76 € bez DPH |
10.1.2014 | 15.01.2014 | 28.2.2014 | ||
0010 | STŘEP, o.s. - České centrum pro sanaci rodiny Buková 2540/24, Praha 3, Česká republika |
63111918 | akreditované vzdelávanie "Prípadové konferencie" / 30 hodín pre 1 zamestnanca UPSVaR | 121,00 € vrátane DPH |
OV2014001 zo dňa 2.1.2014 | 7.1.2014 | 13.01.2014 | 28.2.2014 | |
0008 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
39713856 | zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 12/2013 (2 os.) | 13,94 € vrátane DPH |
8.1.2014 | 10.01.2014 | 28.2.2014 | ||
0007 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky v sieti T-Com za obdobie 12/2013 (hlasové služby, internet) | 74,65 € bez DPH |
8.1.2014 | 14.01.2014 | 28.2.2014 | ||
0006 | NAJADA SLUŽBY, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | služby informátora / 3,5 hod. (poskytované nad rámec Zmluvy o poskytovaní služieb informátora, zo dňa 27.12.2012) | 13,53 € vrátane DPH |
OV2013115 zo dňa 30.12.2013 | 7.1.2014 | 10.01.2014 | 28.2.2014 |