Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440135 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 04/2014 | 438,48 € bez DPH |
09.05.2014 | 13.05.2014 | 12.6.2014 | ||
11440101 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2014 | 438,48 € bez DPH |
09.04.2014 | 14.04.2014 | 20.5.2014 | ||
11440064 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2014 | 438,48 € bez DPH |
10.03.2014 | 13.03.2014 | 16.4.2014 | ||
11440039 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 01/2014 | 438,48 € bez DPH |
10.02.2014 | 17.02.2014 | 14.3.2014 | ||
11440137 | Ing. Eva Bordigová, VOVA združenie Borbisova 1, Lipt. Mikuláš |
30517486 | tlačiareň HP LJ Pro M401d (1 ks), multifunkčné zariadenie Canon i-sensys MF 4730 (2 ks) | 419,17 € bez DPH |
OV2014020, zo dňa 11.03.2014 | 12.05.2014 | 13.05.2014 | 13.6.2014 | |
11440078 | PERGAMON, spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | orig. toner do HP LJ 1010 (10 ks) | 415,17 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 | OV2014023, zo dňa 19.03.2014 | 27.03.2014 | 31.03.2014 | 16.4.2014 |
11440277 | PERGAMON, spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | originálne náplne (typ iný ako HP - 9 ks) | 391,80 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. 10297/2011-IV/8, zo dňa 8.11.2011 | OV2014078, zo dňa 03.10.2014 | 07.10.2014 | 08.10.2014 | 27.1.2015 |
11440196 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky v sieti Orange za obdobie 15.06.2014-14.07.2014 | 391,79 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 21.7.2014 | 25.07.2014 | 20.8.2014 | |
11440112 | LUNA MOTOR, s.r.o. Revolučná 3, Liptovský Mikuláš |
36374164 | oprava brzdového systému, vrátane výmeny brzd. segmentu (Honda City) | 391,67 € bez DPH |
OV2014032, zo dňa 09.04.2014 | 17.04.2014 | 24.04.2014 | 20.5.2014 | |
11440034 | SOLIDO, s.r.o. Nová 282, Závažná Poruba |
31616950 | radiátory (2 ks), plastohliníková hadica (9 m), prechodová armatúra (8 ks), koleno (10 ks), adaptér, ventil, hlavica, tesniaca páska | 385,14 € bez DPH |
OV2014007, zo dňa 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | 14.3.2014 | |
11440388 | VOVA s.r.o. Borbisova 1, Liptovský Mikuláš |
46631534 | Lamino fólie, kalendáre 2015, denné diáre 2015, kalendáre trojmesačné | 368,10 € bez DPH |
OV2014106 zo dňa 11.12.2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 18.2.2015 | |
11440266 | PILEX, s.r.o. Sládkovičova 3287, Ružomberok |
31578747 | pracovné náradie | 352,48 € bez DPH |
Rámcová dohoda o kúpe pracovného náradia, č. LM1/OE/VOB/2014/13, zo dňa 29.05.2014 | OV2014072, zo dňa 18.09.2014 | 02.10.2014 | 03.10.2014 | 27.1.2015 |
11440225 | PILEX, s.r.o. Sládkovičova 3287, Ružomberok |
31578748 | pracovné náradie | 349,30 € bez DPH |
Rámcová dohoda o kúpe pracovného náradia, č. LM1/OE/VOB/2014/13, zo dňa 29.05.2014 | OV2014065, zo dňa 19.08.2014 | 02.09.2014 | 08.09.2014 | 7.10.2014 |
11440400 | Tempo kondela,s.r.o. Vojtaššákova 893, Tvrdošín |
36409154 | Kancelársky nábytok | 340 bez DPH |
OV2014112, zo dňa 19.12.2014 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 18.2.2015 | |
0011 | Ing. Polonec Ján - ETRI Starohorského 14, Lipt. Mikuláš |
34286942 | vypracovanie odborných posúdení cenových ponúk a návrhov na úpravy bytov, domov alebo garáží s cieľom dosiahnuť bezbariérovosť (10 os.) | 331,94 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2008, zo dňa 10.04.2008 | 13.1.2014 | 15.01.2014 | 28.2.2014 | |
11440100 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 03/2014 | 323,87 € bez DPH |
09.04.2014 | 14.04.2014 | 20.5.2014 | ||
11440121 | Ing. Eva Bordigová, VOVA združenie Borbisova 1, Lipt. Mikuláš |
30517486 | originálne tonery mimo rámcových dohôd (6 ks) | 320,00 € bez DPH |
OV2014039, zo dňa 22.04.2014 | 02.05.2014 | 06.05.2014 | 12.6.2014 | |
11440035 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 01/2014 | 311,21 € bez DPH |
10.02.2014 | 17.02.2014 | 14.3.2014 | ||
11440060 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 02/2014 | 307,44 € bez DPH |
10.03.2014 | 13.03.2014 | 16.4.2014 | ||
11440390 | ROCHER COMSULTING SR, s.r.o. Benice 107, Liptovský Mikuláš |
46272071 | Priemyselný koberec 10 BM + rohože 2 ks | 303,17 € bez DPH |
OV2014113 zo dňa 22.12.2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 18.2.2015 | |
11440131 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 04/2014 | 300,12 € bez DPH |
09.05.2014 | 13.05.2014 | 12.6.2014 | ||
11440394 | Evrofin Int. s.r.o. Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | Servisná prehliadka - Neopost IJ 40 | 297,- € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj Nepost a prevádzkovanie diaľkového kreditovania - systém DIAMOND | OV2014099 zo dňa 3.12.2014 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 18.2.2015 |
11440305 | J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3, Lipt. Mikuláš |
47691930 | zimné pneumatiky (4 ks, na služobné vozidlo Honda Civic) | 286,64 € bez DPH |
OV2014088, zo dňa 24.10.2014 | 31.10.2014 | 06.11.2014 | 27.1.2015 | |
11440154 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 05/2014 | 278,69 € bez DPH |
9.6.2014 | 12.06.2014 | 19.8.2014 | ||
11440189 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 06/2014 | 276,48 € bez DPH |
10.7.2014 | 12.07.2014 | 20.8.2014 | ||
11440142 | Ing. Eva Bordigová - VOVA, veľkoobchod s kancelárskymi potrebami Borbisova 1, Lipt. Mikuláš |
30517486 | oprava UPS Smart (2 ks), vrátane výmeny batérií, montáž, demontáž, kalibrácia, testovanie | 263,75 € bez DPH |
OV2014040, zo dňa 2.5.2014 | 19.5.2014 | 20.05.2014 | 14.7.2014 | |
11440216 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 07/2014 | 246,40 € bez DPH |
11.8.2014 | 15.08.2014 | 26.9.2014 | ||
11440208 | Slovenský plynárenský priemysyel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu na obdobie 08/2014 | 243,33 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 5.8.2014 | 11.08.2014 | 26.9.2014 | |
11440179 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu na obdobie 19.6.-31.7.2014 | 243,33 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 7.7.2014 | 11.07.2014 | 19.8.2014 | |
11440402 | GIGABIT, s.r.o. A.Bernoláka 2, Ružomberok |
36438456 | Zásuvné moduly, káble a konektory | 242,24 € bez DPH |
OV2014117 zo dňa 22.12.2014 | 29.12.2014 | 29.12.2014 | 18.2.2015 | |
11440260 | MK alarm, s.r.o. Garbiarska 905, Lipt. Mikuláš |
36370606 | servis a nastavenie automatických dverí (hlavný vchod do budovy UPSVaR LM), vrátane výmeny ovládacieho panelu | 242,76 € bez DPH |
OV2014073, zo dňa 18.09.2014 | 19.09.2014 | 26.09.2014 | 8.10.2014 | |
11440261 | PERGAMON, spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | originálne tonery - non HP LJ (10 ks) | 240,42 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. 10297/2011-IV/8, zo dňa 8.11.2011 | OV2014070, zo dňa 10.09.2014 | 22.09.2014 | 26.09.2014 | 8.10.2014 |
0012 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 12/2013 | 238,76 € bez DPH |
10.1.2014 | 15.01.2014 | 28.2.2014 | ||
11440336 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky v sieti Orange za obdobie 15.10.2014-14.11.2014 | 236,42 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 20.11.2014 | 02.12.2014 | 9.2.2015 | |
11440378 | Verejnoprospešné služby Lipt. Mikuláš Družstevná 1730/1 |
00183636 | pristavenie veľkoobjemového kontajnera, vývoz a skladovanie komun. odpadu | 230,27 € bez DPH |
OV2014092, zo dňa 13.11.2014 | 12.12.2014 | 22.12.2014 | 17.2.2015 | |
11440297 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky v sieti Orange za obdobie 15.09.2014-14.10.2014 | 224,50 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 20.10.2014 | 22.10.2014 | 27.1.2015 | |
11440373 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 12/2014 | 221,36 € bez DPH |
11.12.2014 | 22.12.2014 | 10.2.2015 | ||
11440369 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 11/2014 | 221,36 € bez DPH |
11.12.2014 | 22.12.2014 | 10.2.2015 | ||
11440320 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 10/2014 | 221,36 € bez DPH |
10.11.2014 | 21.11.2014 | 29.1.2015 | ||
11440281 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 09/2014 | 221,36 € bez DPH |
10.10.2014 | 14.10.2014 | 27.1.2015 |