Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440127 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky v sieti T-Com za obdobie 04/2014 (hlasové služby, internet) | 73,83 € bez DPH |
07.05.2014 | 13.05.2014 | 12.6.2014 | ||
11440128 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu na obdobie 05/2014 - 18.06.2014 | 452,50 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 07.05.2014 | 13.05.2014 | 12.6.2014 | |
11440129 | VÝŤAHY plus, v.o.s. Demänovská cesta 848/65A, Lipt. Mikuláš |
36408174 | odborná prehliadka výťahu za obdobie 01-03/2014 | 105,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo, zo dňa 23.12.2013 | 07.05.2014 | 13.05.2014 | 12.6.2014 | |
11440130 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Biznis partner za obdobie 04/2014 | 27,08 € bez DPH |
09.05.2014 | 13.05.2014 | 12.6.2014 | ||
11440131 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 04/2014 | 300,12 € bez DPH |
09.05.2014 | 13.05.2014 | 12.6.2014 | ||
11440132 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 04/2014 | 221,36 € bez DPH |
09.05.2014 | 13.05.2014 | 12.6.2014 | ||
11440133 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 04/2014 | 1.600,83 € bez DPH |
09.05.2014 | 13.05.2014 | 12.6.2014 | ||
11440134 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 04/2014 | 757,55 € bez DPH |
09.05.2014 | 13.05.2014 | 12.6.2014 | ||
11440135 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 04/2014 | 438,48 € bez DPH |
09.05.2014 | 13.05.2014 | 12.6.2014 | ||
11440136 | MUDr. Androvičová Anna, CAREN, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
45899649 | náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 04/2014 (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
07.05.2014 | 13.05.2014 | 13.6.2014 | ||
11440137 | Ing. Eva Bordigová, VOVA združenie Borbisova 1, Lipt. Mikuláš |
30517486 | tlačiareň HP LJ Pro M401d (1 ks), multifunkčné zariadenie Canon i-sensys MF 4730 (2 ks) | 419,17 € bez DPH |
OV2014020, zo dňa 11.03.2014 | 12.05.2014 | 13.05.2014 | 13.6.2014 | |
11440138 | MEDIATEL, spol. s r.o. Miletičova 21, Bratislava |
35859415 | zverejnenie telef. čísiel (6 čísiel) v Zlatých stránkach na rok 2014 | 120,00 € bez DPH |
Zmluva č. CRM-0010-4220 o uverejnení inzercie, zo dňa 9.4.2014 | OV2014034, zo dňa 10.4.2014 | 14.5.2014 | 19.05.2014 | 14.7.2014 |
11440139 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby (úver a priečinok pre UPSVaR LM a LH) za obdobie 04/2014 | 1.039,95 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 14.05.2014 | 19.05.2014 | 14.7.2014 | |
11440140 | ALECHANDRA, s.r.o. J. D. Matejovie 542, Lipt. Hrádok |
36652431 | Náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, za 1. štvrťrok 2014 (3 os.) | 20,91 € vrátane DPH |
2.5.2014 | 20.05.2014 | 14.7.2014 | ||
11440141 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, Liptovský Hrádok |
36713856 | zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 04/2014 (6 os.) | 41,82 € vrátane DPH |
6.5.2014 | 20.05.2014 | 14.7.2014 | ||
11440142 | Ing. Eva Bordigová - VOVA, veľkoobchod s kancelárskymi potrebami Borbisova 1, Lipt. Mikuláš |
30517486 | oprava UPS Smart (2 ks), vrátane výmeny batérií, montáž, demontáž, kalibrácia, testovanie | 263,75 € bez DPH |
OV2014040, zo dňa 2.5.2014 | 19.5.2014 | 20.05.2014 | 14.7.2014 | |
11440143 | JUDr. Peter Matejovie Dúbrava 330 |
37800001 | trovy exekúcie na základe uznesenia súdu č. 7Er/2200/2011-7 zo dňa 29.01.2014 EX 4007/2011 | 37,19 € bez DPH |
20.5.2014 | 26.05.2014 | 14.7.2014 | ||
11440144 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky v sieti Orange za obdobie 15.04.2014-14.05.2014 | 139,29 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 21.05.2014 | 26.05.2014 | 14.7.2014 | |
11440145 | RIMINO SYSTEM, s.r.o. Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš |
44562837 | servis a nastavenie kopírovacieho stroja Toshiba e-studio 182 digital (ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, 1. p., kanc. č. 106) | 30,80 € bez DPH |
OV2014041, zo dňa 15.5.2014 | 22.5.2014 | 26.05.2014 | 14.7.2014 | |
11440086 | ICZ Slovakia, a.s. Soblahovská 2050, Trenčín |
36328057 | PC zostava (2 ks), multifunkčné zariadenie (2 ks) - na zabezpečenie aktivít NP XXV-2 SR | 2.041,00 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. 246/OIaMIS/2013, zo dňa 31.01.2014 | OV2014019, zo dňa 3.3.2014 | 31.3.2014 | 26.05.2014 | 14.7.2014 |
11440087 | ICZ Slovakia, a.s. Soblahovská 2050, Trenčín |
36328057 | Notebook (2 ks) - na zabezpečenie aktivít NP DEI SR | 860,66 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. 246/OIaMIS/2013, zo dňa 31.01.2014 | OV2014017, zo dňa 3.3.2014 | 31.3.2014 | 26.05.2014 | 14.7.2014 |
11440088 | ICZ, a.s. Soblahovská 2050, Trenčín |
36328057 | 1 ks notebook, 30 ks PC zostava, 1 ks tlačiareň, 2 ks laminovačka, 2 ks viazací stroj, 2 ks skartovačka, 1 ks digitálny fotoaparát, 1 ks multifunkčné zariadenie, 2 ks premietacie plátno, 2 ks dataprojektor - pre zabezpečenie aktivít NP VII-2 | 19.767,88 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. 246/OIaMIS/2013, zo dňa 31.01.2014 | OV2014018, zo dňa 3.3.2014 | 31.3.2014 | 26.05.2014 | 14.7.2014 |
11440146 | GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš |
36376981 | činnosť technika BOZP a PO, za obdobie 05/2014 | 100,00 € bez DPH |
Mandátna zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a PO zo dňa 28.12.2012 | 29.5.2014 | 03.06.2014 | 14.7.2014 | |
11440147 | NAJADA SLUŽBY, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | upratovacie práce v priestoroch úradu PSVaR v LM a LH, za obdobie 05/2014 | 998,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012 | 2.6.2014 | 04.06.2014 | 14.7.2014 | |
11440148 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | služby informátora v podateľni ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, za obdobie 05/2014 | 773,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013 | 2.6.2014 | 04.06.2014 | 14.7.2014 | |
11440149 | JÁGER - ochrana osôb a majetku, s.r.o. Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš |
31622933 | odplata za skladovanie cenín, za obdobie 05/2014 | 25,00 € bez DPH |
Zmluva o skladovaní cenín, zo dňa 28.03.2014 | 3.6.2014 | 05.06.2014 | 14.7.2014 | |
11440150 | PILEX, s.r.o. Sládkovičova 3287, Ružomberok |
31578748 | pracovný odev, pracovná obuv a ochranné pracovné pomôcky | 1.756,60 € bez DPH |
Rámcová dohoda o kúpe pracovných odevov, obuvi a ochranných pracovných prostriedkov, č. LM1/OE/VOB/2014/12, zo dňa 29.05.2014 | OV2014044, zo dňa 30.5.2014 | 5.6.2014 | 12.06.2014 | 14.7.2014 |
11440151 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Biznis partner za obdobie 05/2014 | 27,08 € bez DPH |
6.6.2014 | 12.06.2014 | 14.7.2014 | ||
11440152 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky v sieti T-Com za obdobie 05/2014 (hlasové služby, internet) | 73,83 € bez DPH |
9.6.2014 | 12.06.2014 | 14.7.2014 | ||
11440153 | VÝŤAHY plus, v.o.s. Demänovská cesta 848/65A, Lipt. Mikuláš |
36408174 | odborná prehliadka výťahu za obdobie 04-06/2014 | 105,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo, zo dňa 23.12.2013 | 9.6.2014 | 12.06.2014 | 14.7.2014 | |
11440154 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 05/2014 | 278,69 € bez DPH |
9.6.2014 | 12.06.2014 | 19.8.2014 | ||
11440155 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 05/2014 | 221,36 € bez DPH |
9.6.2014 | 12.06.2014 | 19.8.2014 | ||
11440156 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 05/2014 | 1.600,83 € bez DPH |
9.6.2014 | 12.06.2014 | 19.8.2014 | ||
11440157 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 05/2014 | 757,55 € bez DPH |
9.6.2014 | 12.06.2014 | 19.8.2014 | ||
11440158 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 05/2014 | 438,48 € bez DPH |
9.6.2014 | 12.06.2014 | 19.8.2014 | ||
11440159 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
36713856 | zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 05/2014 (2 os.) | 13,94 € vrátane DPH |
6.6.2014 | 12.06.2014 | 19.8.2014 | ||
11440160 | PILEX, s.r.o. Sládkovičova 3287, Ružomberok |
31578748 | pracovné náradie | 3.044,00 € bez DPH |
Rámcová dohoda o kúpe pracovného náradia, č. LM1/OE/VOB/2014/13, zo dňa 29.05.2014 | OV2014043, zo dňa 30.5.2014 | 11.6.2014 | 19.06.2014 | 19.8.2014 |
11440161 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za obdobie 05/2014 | 1.048,55 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 12.6.2014 | 19.06.2014 | 19.8.2014 | |
11440162 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 602,58 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2014046, zo dňa 9.6.2014 | 16.6.2014 | 19.06.2014 | 19.8.2014 |
11440163 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | xerografický papier A4 / 400 bal. | 866,64 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2014047, zo dňa 9.6.2014 | 16.6.2014 | 19.06.2014 | 19.8.2014 |