Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440244 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 08/2014 | 133,37 € bez DPH |
10.09.2014 | 19.09.2014 | 8.10.2014 | ||
11440243 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
09.09.2014 | 19.09.2014 | 7.10.2014 | ||
11440242 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu na obdobie 09/2014 | 505,83 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 08.09.2014 | 11.09.2014 | 7.10.2014 | |
11440241 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky v sieti T-Com za obdobie 08/2014 (hlasové služby, internet) | 85,68 € bez DPH |
08.09.2014 | 11.09.2014 | 7.10.2014 | ||
11440240 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | biznis partner poplatok za 08/2014 | 27,08 € bez DPH |
08.09.2014 | 11.09.2014 | 7.10.2014 | ||
11440239 | RIMINO SYSTEM, s.r.o. Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš |
44562837 | oprava, nastavenie Kopírovacieho stroja Sharp AR M236 (4. posch.), vrátane výmeny developera | 107,00 € bez DPH |
OV2014066, zo dňa 28.08.2014 | 05.09.2014 | 11.09.2014 | 7.10.2014 | |
11440238 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
08.09.2014 | 11.09.2014 | 7.10.2014 | ||
11440237 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
05.09.2014 | 11.09.2014 | 7.10.2014 | ||
11440236 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
36713356 | zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 08/2014 (8 os.) | 55,76 € vrátane DPH |
05.09.2014 | 09.09.2014 | 7.10.2014 | ||
11440235 | JÁGER - ochrana osôb a majetku, s.r.o. Podtatranského 10, Lipt. Mikuláš |
31622933 | odplata za skladovanie cenín za obdobie 08/2014 | 25,00 € bez DPH |
Zmluva o skladovaní cenín, zo dňa 28.03.2014 | 04.09.2014 | 08.09.2014 | 7.10.2014 | |
11440234 | VOVA, s.r.o. Borbisova 1, Lipt. Mikuláš |
46631534 | fólia do laminovačky 125 mic., A7/ 83x113 mm (5 bal. / po 100 ks) | 26,70 € bez DPH |
OV2014062, zo dňa 08.08.2014 | 04.09.2014 | 08.09.2014 | 7.10.2014 | |
11440233 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
03.09.2014 | 08.09.2014 | 7.10.2014 | ||
11440232 | MUDr. Halková Katarína - NZZ MUDr. Halková, s.r.o. ul. 1. mája 195/30, Lipt. Mikuláš |
36428841 | náklady na zdravotné výkony vo veciach kompenzácie (3 os.) | 20,91 € vrátane DPH |
02.09.2014 | 08.09.2014 | 7.10.2014 | ||
11440231 | GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš |
36376981 | činnosť technika BOZP a PO, za obdobie 08/2014 | 100,00 € bez DPH |
Mandátna zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a PO zo dňa 28.12.2012 | 02.09.2014 | 08.09.2014 | 7.10.2014 | |
11440230 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
02.09.2014 | 08.09.2014 | 7.10.2014 | ||
11440229 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
02.09.2014 | 08.09.2014 | 7.10.2014 | ||
11440228 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36432326 | náklady na zdravotné výkony (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
02.09.2014 | 08.09.2014 | 7.10.2014 | ||
11440227 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | služby informátora v podateľni ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, za obdobie 08/2014 | 773,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013 | 02.09.2014 | 08.09.2014 | 7.10.2014 | |
11440226 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | upratovacie práce v priestoroch úradu PSVaR v LM a LH, za obdobie 08/2014 | 998,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012 | 02.09.2014 | 08.09.2014 | 7.10.2014 | |
11440225 | PILEX, s.r.o. Sládkovičova 3287, Ružomberok |
31578748 | pracovné náradie | 349,30 € bez DPH |
Rámcová dohoda o kúpe pracovného náradia, č. LM1/OE/VOB/2014/13, zo dňa 29.05.2014 | OV2014065, zo dňa 19.08.2014 | 02.09.2014 | 08.09.2014 | 7.10.2014 |
11440224 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky v sieti Orange za obdobie 15.07.2014-14.08.2014 | 219,28 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 22.8.2014 | 25.08.2014 | 26.9.2014 | |
11440223 | MUDr. Bačíková Elena, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36835757 | vystavenie lekárskych nálezov na účely kompenzácií, preukazov ZŤP a príspevkov na opatrovanie (2 os.) | 13,94 € vrátane DPH |
19.8.2014 | 25.08.2014 | 26.9.2014 | ||
11440222 | EVROFIN Int. spol. s r.o. Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | samolepiace etikety na označovanie obálok frankovacím strojom (1 bal. / 1.000 ks) + poštovné, balné | 38,65 € bez DPH |
OV2014061, zo dňa 07.08.2014 | 20.8.2014 | 22.08.2014 | 26.9.2014 | |
11440221 | J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3, Lipt. Mikuláš |
47691930 | oprava defektu, dodanie 2 ks letných pneumatík (205/55/R16), vrátane ich výmeny na osobnom vozidle Honda Civic (LM-621-BN) | 150,16 € bez DPH |
OV2014064, zo dňa 13.08.2014 | 19.8.2014 | 22.08.2014 | 26.9.2014 | |
11440220 | RIMINO SYSTEM, s.r.o. Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš |
44562837 | servis, oprava a nastavenie kopírovacieho stroja Toshiba e-Studio 182 digital (1. posch.) | 25,80 € bez DPH |
OV2014063, zo dňa 8.8.2014 | 15.8.2014 | 22.08.2014 | 26.9.2014 | |
11440219 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za obdobie 07/2014 | 902,58 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 13.8.2014 | 22.08.2014 | 26.9.2014 | |
11440218 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. M. Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | preddavok na Finančného spravodajcu (1 ks), roč. 2015 | 19,98 € vrátane DPH |
13.8.2014 | 25.08.2014 | 26.9.2014 | ||
11440217 | Valčáková, s.r.o. Jánošíkovo nábr. 1212/2, Lipt. Mikuláš |
45895473 | náklady na výkon zdravotnej starostlivosti poistencom (6 os.) | 41,82 € vrátane DPH |
12.8.2014 | 15.08.2014 | 26.9.2014 | ||
11440216 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 07/2014 | 246,40 € bez DPH |
11.8.2014 | 15.08.2014 | 26.9.2014 | ||
11440215 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 07/2014 | 757,55 € bez DPH |
11.8.2014 | 15.08.2014 | 26.9.2014 | ||
11440214 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 07/2014 | 1.600,83 € bez DPH |
11.8.2014 | 15.08.2014 | 26.9.2014 | ||
11440213 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 07/2014 | 221,36 € bez DPH |
11.08.2014 | 15.08.2014 | 26.9.2014 | ||
11440212 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 07/2014 | 438,48 € bez DPH |
11.8.2014 | 15.08.2014 | 26.9.2014 | ||
11440211 | VERA-LH, s.r.o. Hradná 338, Lipt. Hrádok |
45601712 | náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za obdobie 01-07/2014 (11 os.) | 76,67 € vrátane DPH |
11.8.2014 | 15.08.2014 | 26.9.2014 | ||
11440210 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky v sieti T-Com za obdobie 07/2014 (hlasové služby, internet) | 73,83 € bez DPH |
11.08.2014 | 15.08.2014 | 26.9.2014 | ||
11440209 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | biznis partner poplatok za 07/2014 | 27,08 € bez DPH |
11.8.2014 | 15.08.2014 | 26.9.2014 | ||
11440208 | Slovenský plynárenský priemysyel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu na obdobie 08/2014 | 243,33 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 5.8.2014 | 11.08.2014 | 26.9.2014 | |
11440207 | MUDr. Androvičová Anna, CAREN, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
45899649 | náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 07/2014 (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
6.8.2014 | 11.08.2014 | 26.9.2014 | ||
11440206 | VOVA, s.r.o. Borbisova 1, Lipt. Mikuláš |
46631534 | originálne náplne do kancelárskej a výpočtovej techniky 30 ks (mimo Rámcových dohôd) | 1.709,00 € bez DPH |
OV2014059, zo dňa 29.7.2014 | 6.8.20141 | 11.08.2014 | 26.9.2014 | |
11440205 | JÁGER - ochrana osôb a majetku, s.r.o. Podtatranského 10, Lipt. Mikuláš |
31622933 | odplata za skladovanie cenín za obdobie 07/2014 | 25,00 € bez DPH |
Zmluva o skladovaní cenín, zo dňa 28.03.2014 | 1.8.2014 | 06.08.2014 | 26.9.2014 |