Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440230 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
02.09.2014 | 08.09.2014 | 7.10.2014 | ||
11440229 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
02.09.2014 | 08.09.2014 | 7.10.2014 | ||
11440228 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36432326 | náklady na zdravotné výkony (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
02.09.2014 | 08.09.2014 | 7.10.2014 | ||
11440227 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | služby informátora v podateľni ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, za obdobie 08/2014 | 773,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013 | 02.09.2014 | 08.09.2014 | 7.10.2014 | |
11440226 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | upratovacie práce v priestoroch úradu PSVaR v LM a LH, za obdobie 08/2014 | 998,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012 | 02.09.2014 | 08.09.2014 | 7.10.2014 | |
11440224 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky v sieti Orange za obdobie 15.07.2014-14.08.2014 | 219,28 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 22.8.2014 | 25.08.2014 | 26.9.2014 | |
11440223 | MUDr. Bačíková Elena, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36835757 | vystavenie lekárskych nálezov na účely kompenzácií, preukazov ZŤP a príspevkov na opatrovanie (2 os.) | 13,94 € vrátane DPH |
19.8.2014 | 25.08.2014 | 26.9.2014 | ||
11440219 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za obdobie 07/2014 | 902,58 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 13.8.2014 | 22.08.2014 | 26.9.2014 | |
11440218 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. M. Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | preddavok na Finančného spravodajcu (1 ks), roč. 2015 | 19,98 € vrátane DPH |
13.8.2014 | 25.08.2014 | 26.9.2014 | ||
11440217 | Valčáková, s.r.o. Jánošíkovo nábr. 1212/2, Lipt. Mikuláš |
45895473 | náklady na výkon zdravotnej starostlivosti poistencom (6 os.) | 41,82 € vrátane DPH |
12.8.2014 | 15.08.2014 | 26.9.2014 | ||
11440216 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 07/2014 | 246,40 € bez DPH |
11.8.2014 | 15.08.2014 | 26.9.2014 | ||
11440215 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 07/2014 | 757,55 € bez DPH |
11.8.2014 | 15.08.2014 | 26.9.2014 | ||
11440214 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 07/2014 | 1.600,83 € bez DPH |
11.8.2014 | 15.08.2014 | 26.9.2014 | ||
11440213 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 07/2014 | 221,36 € bez DPH |
11.08.2014 | 15.08.2014 | 26.9.2014 | ||
11440212 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 07/2014 | 438,48 € bez DPH |
11.8.2014 | 15.08.2014 | 26.9.2014 | ||
11440211 | VERA-LH, s.r.o. Hradná 338, Lipt. Hrádok |
45601712 | náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za obdobie 01-07/2014 (11 os.) | 76,67 € vrátane DPH |
11.8.2014 | 15.08.2014 | 26.9.2014 | ||
11440210 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky v sieti T-Com za obdobie 07/2014 (hlasové služby, internet) | 73,83 € bez DPH |
11.08.2014 | 15.08.2014 | 26.9.2014 | ||
11440209 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | biznis partner poplatok za 07/2014 | 27,08 € bez DPH |
11.8.2014 | 15.08.2014 | 26.9.2014 | ||
11440208 | Slovenský plynárenský priemysyel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu na obdobie 08/2014 | 243,33 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 5.8.2014 | 11.08.2014 | 26.9.2014 | |
11440207 | MUDr. Androvičová Anna, CAREN, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
45899649 | náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 07/2014 (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
6.8.2014 | 11.08.2014 | 26.9.2014 | ||
11440205 | JÁGER - ochrana osôb a majetku, s.r.o. Podtatranského 10, Lipt. Mikuláš |
31622933 | odplata za skladovanie cenín za obdobie 07/2014 | 25,00 € bez DPH |
Zmluva o skladovaní cenín, zo dňa 28.03.2014 | 1.8.2014 | 06.08.2014 | 26.9.2014 | |
11440204 | GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš |
36376981 | činnosť technika BOZP a PO, za obdobie 07/2014 | 100,00 € bez DPH |
Mandátna zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a PO zo dňa 28.12.2012 | 1.8.2014 | 06.08.2014 | 26.9.2014 | |
11440203 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | upratovacie práce v priestoroch úradu PSVaR v LM a LH, za obdobie 07/2014 | 998,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012 | 1.8.2014 | 06.08.2014 | 26.9.2014 | |
11440202 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | služby informátora v podateľni ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, za obdobie 07/2014 | 773,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013 | 1.8.2014 | 06.08.2014 | 26.9.2014 | |
11440198 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36432326 | náklady na zdravotné výkony (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
28.7.2014 | 29.07.2014 | 20.8.2014 | ||
11440197 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobilný telefón Samsung Xcover 271 (5 ks, výmena po uplynutí viazanosti) | 4,17 € bez DPH |
23.7.2014 | 25.07.2014 | 20.8.2014 | ||
11440196 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky v sieti Orange za obdobie 15.06.2014-14.07.2014 | 391,79 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 21.7.2014 | 25.07.2014 | 20.8.2014 | |
11440195 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36432326 | náklady na zdravotné výkony (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
18.7.2014 | 25.07.2014 | 20.8.2014 | ||
11440191 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36432326 | náklady na zdravotné výkony (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
14.7.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 | ||
11440190 | TATRAMEDIK, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
45597669 | náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu za obdobie 04-06/2014 (9 os.) | 62,73 € vrátane DPH |
4.7.2014 | 15.07.2014 | 20.8.2014 | ||
11440189 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 06/2014 | 276,48 € bez DPH |
10.7.2014 | 12.07.2014 | 20.8.2014 | ||
11440188 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 06/2014 | 438,48 € bez DPH |
10.7.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 | ||
11440187 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 06/2014 | 757,55 € bez DPH |
10.7.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 | ||
11440186 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 06/2014 | 1.600,83 € bez DPH |
10.7.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 | ||
11440185 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 06/2014 | 221,36 € bez DPH |
10.7.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 | ||
11440182 | ALECHANDRA, s.r.o. J.D. Matejovie 542, Liptovský Hrádok |
36652431 | Náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, za 2. štvrťrok 2014 (10 os.) | 69,70 € vrátane DPH |
10.7.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 | ||
11440181 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za obdobie 06/2014 | 1.129,60 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 10.7.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 | |
11440180 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
36713856 | zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 06/2014 (5 os.) | 27,88 € vrátane DPH |
8.7.2014 | 11.07.2014 | 19.8.2014 | ||
11440179 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu na obdobie 19.6.-31.7.2014 | 243,33 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 7.7.2014 | 11.07.2014 | 19.8.2014 | |
11440178 | Liptovská vodárenská spločnosť, a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | vodné, stočné / nedoplatok za obdobie 01.01.2014-30.06.2014 | 16,33 € bez DPH |
4.7.2014 | 11.07.2014 | 19.8.2014 |