Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440169 | VOVA, s.r.o. Borbisova 1, Lipt. Mikuláš |
46631534 | oprava tlačiarní - čistenie, nastavenie, výmena dielcov (2 ks) | 121,23 € bez DPH |
OV2014042, zo dňa 19.5.2014 | 1.7.2014 | 03.07.2014 | 19.8.2014 | |
0010 | STŘEP, o.s. - České centrum pro sanaci rodiny Buková 2540/24, Praha 3, Česká republika |
63111918 | akreditované vzdelávanie "Prípadové konferencie" / 30 hodín pre 1 zamestnanca UPSVaR | 121,00 € vrátane DPH |
OV2014001 zo dňa 2.1.2014 | 7.1.2014 | 13.01.2014 | 28.2.2014 | |
11440368 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 11/2014 | 124,49 € bez DPH |
11.12.2014 | 22.12.2014 | 10.2.2015 | ||
11440289 | TATRAMEDIK, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
45597669 | náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu za obdobie 07-09/2014 (19 os.) | 132,43 € vrátane DPH |
07.10.2014 | 16.10.2014 | 27.1.2015 | ||
11440244 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 08/2014 | 133,37 € bez DPH |
10.09.2014 | 19.09.2014 | 8.10.2014 | ||
11440348 | MUDr. Ballová Katarína, všeobecný lekár pre dospelých Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
35662557 | náklady za výpisy zo zdravot. dokumentácie na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu za obdobie 04/2014-10/2014 (20 os.) | 139,40 € vrátane DPH |
2.12.2014 | 04.12.2014 | 9.2.2015 | ||
11440144 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky v sieti Orange za obdobie 15.04.2014-14.05.2014 | 139,29 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 21.05.2014 | 26.05.2014 | 14.7.2014 | |
11440075 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky v sieti Orange za obdobie 15.02.2014-14.03.2014 | 140,41 € bez DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní elektronickej telekomunikačnej služby zo dňa 10.12.2007 | 19.03.2014 | 25.03.2014 | 16.4.2014 | |
11440285 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 09/2014 | 141,07 € bez DPH |
10.10.2014 | 14.10.2014 | 27.1.2015 | ||
0016 | EVROFIN Int. spol. s r.o. Heydukova 12, Bratislava |
00000141 | Cartridge do frankovacieho stroja Neopost IJ40 (1 ks), poštovné | 141,65 € bez DPH |
OV2013109 zo dňa 29.11.2013 | 20.1.2014 | 23.01.2014 | 28.2.2014 | |
11440177 | Liptovská vodárenská spločnosť, a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | vodné, stočné / nedoplatok za obdobie 01.01.2014-19.06.2014 | 143,69 € bez DPH |
4.7.2014 | 11.07.2014 | 19.8.2014 | ||
11440325 | EVROFIN Int. spol. s r.o. Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | Cartridge do frankovacieho stroja Neopost IJ40 blue (1 ks), poštovné | 146,45 € bez DPH |
OV2014090, zo dňa 04.11.2014 | 12.11.2014 | 21.11.2014 | 29.1.2015 | |
11440108 | Erika Porubjaková Copy - servis Iľanovo 63, Liptovský Mikuláš |
36995614 | servis, oprava a nastavenie kopírovacieho stroja Canon ir1018 (ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, 1. p., kanc. č. 110), vrátane výmeny valca | 146,50 € bez DPH |
OV2014035, zo dňa 10.04.2014 | 14.04.2014 | 22.04.2014 | 20.5.2014 | |
11440319 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 10/2014 | 150,14 € bez DPH |
10.11.2014 | 21.11.2014 | 29.1.2015 | ||
11440221 | J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3, Lipt. Mikuláš |
47691930 | oprava defektu, dodanie 2 ks letných pneumatík (205/55/R16), vrátane ich výmeny na osobnom vozidle Honda Civic (LM-621-BN) | 150,16 € bez DPH |
OV2014064, zo dňa 13.08.2014 | 19.8.2014 | 22.08.2014 | 26.9.2014 | |
11440073 | Ing. Eva Bordigová Borbisova 1, Lipt. Mikuláš |
30517486 | tonery do kancelárskej a výpočtovej techniky (mimo rámcových dohôd / 6 ks - Q5949A, Xerox WC4118, Toshiba T-1810) | 150,16 € bez DPH |
OV2014015, zo dňa 28.02.2014 | 14.03.2014 | 20.03.2014 | 16.4.2014 | |
11440164 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky v sieti Orange za obdobie 15.05.2014-14.06.2014 | 157,27 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 20.6.2014 | 25.06.2014 | 19.8.2014 | |
11440118 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky v sieti Orange za obdobie 15.03.2014-14.04.2014 | 157,97 € bez DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní elektronickej telekomunikačnej služby zo dňa 10.12.2007 | 24.04.2014 | 28.04.2014 | 20.5.2014 | |
11440057 | PERGAMON, spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | orig. tonery Sharp AR 236 (4 ks) | 158,63 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. 10297/2011-IV/8, zo dňa 8.11.2011 | OV2014013, zo dňa 17.02.2014 | 26.02.2014 | 06.03.2014 | 16.4.2014 |
11440397 | Výťahy plus v.o.s. Demänovská cesta 848/65A,Liptovský Mikuláš |
36408174 | Odborná skúška výťahu 1 x za 3 roky AC1/630 kg | 165,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 23.12.2013 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 18.2.2015 | |
11440380 | NAY a.s. Tuhovská 15 Bratislava |
35739487 | Garmin nuvi 66LMT /navigácia | 165,38 € bez DPH |
12.12.2014 | 15.12.2014 | 17.2.2015 | ||
0013 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky v sieti Orange za obdobie 15.12.2013-14.01.2014 | 174,35 € bez DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní elektronickej telekomunikačnej služby zo dňa 10.12.2007 | 20.1.2014 | 23.01.2014 | 28.2.2014 | |
11440263 | PILEX, s.r.o. Sládkovičova 3287, Ružomberok |
31578748 | pracovné odevy | 181,44 € bez DPH |
Rámcová dohoda o kúpe pracovných odevov, obuvi a ochranných pracovných prostriedkov, č. LM1/OE/VOB/2014/12, zo dňa 29.05.2014 | OV2014071, zo dňa 18.09.2014 | 24.09.2014 | 26.09.2014 | 8.10.2014 |
11440047 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky v sieti Orange za obdobie 15.01.2014-14.02.2014 | 182,68 € bez DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní elektronickej telekomunikačnej služby zo dňa 10.12.2007 | 19.02.2014 | 26.02.2014 | 14.3.2014 | |
11440396 | HOBBY-PROFI Centrum Komenského 19, Liptovský Mikuláš |
32588810 | AKU skrutkovač s príklepom - MIL M12BPD | 190,- € bez DPH |
OV2014115 zo dňa 22.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 18.2.2015 | |
11440392 | Orande Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poskytovanie virtuálnej privátnej siete za obdobie 15.12.2014-14.1.2015 | 204,33 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 18.2.2015 | |
11440259 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky v sieti Orange za obdobie 15.08.2014-14.09.2014 | 204,54 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 19.09.2014 | 26.09.2014 | 8.10.2014 | |
11440106 | NAJADA, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Liptovský Mikuláš |
36403580 | revízia a čistenie komínov / oba kotle | 205,00 € bez DPH |
Zmluva č. 2/2011 o zabezpečovaní revízií technických zariadení, zo dňa 19.9.2011 | OV2014027, zo dňa 24.03.2014 | 09.04.2014 | 14.04.2014 | 20.5.2014 |
11440105 | Juraj Lúčan LUNA MOTOR Revolučná 3, Liptovský Mikuláš |
30519551 | letné pneumatiky (205/55/R16, 2 ks), výmena pneumatík a vyváženie kolies (3 autá) | 208,83 € bez DPH |
OV2014030, zo dňa 26.03.2014 | 09.04.2014 | 14.04.2014 | 20.5.2014 | |
0022 | PERGAMON, spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | originálne tonery typu HP LJ (4 ks) pre zabezpečenie aktivít NP VII-2 | 216,29 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 | OV2014005 zo dňa 22.1.2014 | 27.1.2014 | 31.01.2014 | 28.2.2014 |
11440224 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky v sieti Orange za obdobie 15.07.2014-14.08.2014 | 219,28 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 22.8.2014 | 25.08.2014 | 26.9.2014 | |
0023 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | xerografický papier A4 / 100 bal. pre zabezpečenie aktivít NP VII-2 | 220,00 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2014006 zo dňa 22.1.2014 | 27.1.2014 | 31.01.2014 | 28.2.2014 |
11440373 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 12/2014 | 221,36 € bez DPH |
11.12.2014 | 22.12.2014 | 10.2.2015 | ||
11440369 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 11/2014 | 221,36 € bez DPH |
11.12.2014 | 22.12.2014 | 10.2.2015 | ||
11440320 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 10/2014 | 221,36 € bez DPH |
10.11.2014 | 21.11.2014 | 29.1.2015 | ||
11440281 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 09/2014 | 221,36 € bez DPH |
10.10.2014 | 14.10.2014 | 27.1.2015 | ||
11440245 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 08/2014 | 221,36 € bez DPH |
10.09.2014 | 19.09.2014 | 8.10.2014 | ||
11440213 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 07/2014 | 221,36 € bez DPH |
11.08.2014 | 15.08.2014 | 26.9.2014 | ||
11440185 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 06/2014 | 221,36 € bez DPH |
10.7.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 | ||
11440155 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 05/2014 | 221,36 € bez DPH |
9.6.2014 | 12.06.2014 | 19.8.2014 |