Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440212 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 07/2014 | 438,48 € bez DPH |
11.8.2014 | 15.08.2014 | 26.9.2014 | ||
11440211 | VERA-LH, s.r.o. Hradná 338, Lipt. Hrádok |
45601712 | náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za obdobie 01-07/2014 (11 os.) | 76,67 € vrátane DPH |
11.8.2014 | 15.08.2014 | 26.9.2014 | ||
11440210 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky v sieti T-Com za obdobie 07/2014 (hlasové služby, internet) | 73,83 € bez DPH |
11.08.2014 | 15.08.2014 | 26.9.2014 | ||
11440209 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | biznis partner poplatok za 07/2014 | 27,08 € bez DPH |
11.8.2014 | 15.08.2014 | 26.9.2014 | ||
11440207 | MUDr. Androvičová Anna, CAREN, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
45899649 | náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 07/2014 (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
6.8.2014 | 11.08.2014 | 26.9.2014 | ||
11440206 | VOVA, s.r.o. Borbisova 1, Lipt. Mikuláš |
46631534 | originálne náplne do kancelárskej a výpočtovej techniky 30 ks (mimo Rámcových dohôd) | 1.709,00 € bez DPH |
OV2014059, zo dňa 29.7.2014 | 6.8.20141 | 11.08.2014 | 26.9.2014 | |
11440199 | DAVEX-SK, s.r.o. Brezová 8099/65, Žilina |
36384593 | samofarbiace pečiatky a štočky na pečiatky (9 ks) + poštovné | 57,10 € bez DPH |
OV2014057, zo dňa 25.7.2014 | 31.7.2014 | 06.08.2014 | 26.9.2014 | |
11440198 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36432326 | náklady na zdravotné výkony (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
28.7.2014 | 29.07.2014 | 20.8.2014 | ||
11440197 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobilný telefón Samsung Xcover 271 (5 ks, výmena po uplynutí viazanosti) | 4,17 € bez DPH |
23.7.2014 | 25.07.2014 | 20.8.2014 | ||
11440195 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36432326 | náklady na zdravotné výkony (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
18.7.2014 | 25.07.2014 | 20.8.2014 | ||
11440194 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, Tvrdošín |
36409154 | kancelársky nábytok - na vybavenie Aktivačného centra (kancelársky stôl 1 ks, kontajner pod stôl 1 ks, kancelárska stolička 1 ks) | 110,00 € bez DPH |
OV2014049, zo dňa 24.06.2014 | 16.7.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 | |
11440193 | Ing. Vladimír Čavoj - InWell Revolučná 5, Lipt. Mikuláš |
32597495 | multifunkčné zariadenie OKI MB45dn (8 ks) - na vybavenie Aktivačných centier | 1.680,00 € bez DPH |
OV2014050, zo dňa 30.06.2014 | 16.07.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 | |
11440192 | J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3, Lipt. Mikuláš |
47691930 | výmena oleja a filtrov, servisná prehliadka vozidla Honda Civic (LM-621-BN) po 20.000 km | 95,62 € bez DPH |
OV2014052, zo dňa 01.07.2014 | 14.07.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 | |
11440191 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36432326 | náklady na zdravotné výkony (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
14.7.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 | ||
11440190 | TATRAMEDIK, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
45597669 | náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu za obdobie 04-06/2014 (9 os.) | 62,73 € vrátane DPH |
4.7.2014 | 15.07.2014 | 20.8.2014 | ||
11440189 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 06/2014 | 276,48 € bez DPH |
10.7.2014 | 12.07.2014 | 20.8.2014 | ||
11440188 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 06/2014 | 438,48 € bez DPH |
10.7.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 | ||
11440187 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 06/2014 | 757,55 € bez DPH |
10.7.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 | ||
11440186 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 06/2014 | 1.600,83 € bez DPH |
10.7.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 | ||
11440185 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 06/2014 | 221,36 € bez DPH |
10.7.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 | ||
11440182 | ALECHANDRA, s.r.o. J.D. Matejovie 542, Liptovský Hrádok |
36652431 | Náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, za 2. štvrťrok 2014 (10 os.) | 69,70 € vrátane DPH |
10.7.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 | ||
11440180 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
36713856 | zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 06/2014 (5 os.) | 27,88 € vrátane DPH |
8.7.2014 | 11.07.2014 | 19.8.2014 | ||
11440178 | Liptovská vodárenská spločnosť, a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | vodné, stočné / nedoplatok za obdobie 01.01.2014-30.06.2014 | 16,33 € bez DPH |
4.7.2014 | 11.07.2014 | 19.8.2014 | ||
11440177 | Liptovská vodárenská spločnosť, a.s. Revolučná 595, Lipt. Mikuláš |
36672441 | vodné, stočné / nedoplatok za obdobie 01.01.2014-19.06.2014 | 143,69 € bez DPH |
4.7.2014 | 11.07.2014 | 19.8.2014 | ||
11440176 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | biznis partner poplatok za 06/2014 | 27,08 € bez DPH |
7.7.2014 | 11.07.2014 | 19.8.2014 | ||
11440175 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky v sieti T-Com za obdobie 06/2014 (hlasové služby, internet) | 73,83 € bez DPH |
7.7.2014 | 11.07.2014 | 19.8.2014 | ||
11440174 | MUDr. Baroková Beáta, BEAMED, s.r.o. Matejovie 542, Lipt. Hrádok |
47587105 | náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti za obdobie 04-06/2014 (5 os.) | 34,85 € vrátane DPH |
7.7.2014 | 11.07.2014 | 19.8.2014 | ||
11440169 | VOVA, s.r.o. Borbisova 1, Lipt. Mikuláš |
46631534 | oprava tlačiarní - čistenie, nastavenie, výmena dielcov (2 ks) | 121,23 € bez DPH |
OV2014042, zo dňa 19.5.2014 | 1.7.2014 | 03.07.2014 | 19.8.2014 | |
11440168 | Tempo kondela, s.r.o. Vojtaššákova 893, Tvrdošín |
36409154 | kancelársky nábytok - pre Národný projekt NP XI - Pilotná prevádzka zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkon opatrení (stoly 7 ks, kontajner pod stôl 7 ks, kancelárska stolička 7 ks, regál nízky 4 ks, regál vysoký 3 ks, vešiak 2 ks) | 1.034,17 € bez DPH |
OV2014048, zo dňa 17.6.2014 | 1.7.2014 | 03.07.2014 | 19.8.2014 | |
11440166 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobilný telefón Samsung Xcover 271 (10 ks, pre zamestnancov Aktivačného centra) | 8,33 € bez DPH |
26.6.2014 | 03.07.2014 | 19.8.2014 | ||
11440159 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
36713856 | zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 05/2014 (2 os.) | 13,94 € vrátane DPH |
6.6.2014 | 12.06.2014 | 19.8.2014 | ||
11440158 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 05/2014 | 438,48 € bez DPH |
9.6.2014 | 12.06.2014 | 19.8.2014 | ||
11440157 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 05/2014 | 757,55 € bez DPH |
9.6.2014 | 12.06.2014 | 19.8.2014 | ||
11440156 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 05/2014 | 1.600,83 € bez DPH |
9.6.2014 | 12.06.2014 | 19.8.2014 | ||
11440155 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 05/2014 | 221,36 € bez DPH |
9.6.2014 | 12.06.2014 | 19.8.2014 | ||
11440154 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 05/2014 | 278,69 € bez DPH |
9.6.2014 | 12.06.2014 | 19.8.2014 | ||
11440152 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky v sieti T-Com za obdobie 05/2014 (hlasové služby, internet) | 73,83 € bez DPH |
9.6.2014 | 12.06.2014 | 14.7.2014 | ||
11440151 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Biznis partner za obdobie 05/2014 | 27,08 € bez DPH |
6.6.2014 | 12.06.2014 | 14.7.2014 | ||
11440145 | RIMINO SYSTEM, s.r.o. Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš |
44562837 | servis a nastavenie kopírovacieho stroja Toshiba e-studio 182 digital (ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, 1. p., kanc. č. 106) | 30,80 € bez DPH |
OV2014041, zo dňa 15.5.2014 | 22.5.2014 | 26.05.2014 | 14.7.2014 | |
11440143 | JUDr. Peter Matejovie Dúbrava 330 |
37800001 | trovy exekúcie na základe uznesenia súdu č. 7Er/2200/2011-7 zo dňa 29.01.2014 EX 4007/2011 | 37,19 € bez DPH |
20.5.2014 | 26.05.2014 | 14.7.2014 |