Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440284 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 09/2014 | 438,48 € bez DPH |
10.10.2014 | 14.10.2014 | 27.1.2015 | ||
11440285 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 09/2014 | 141,07 € bez DPH |
10.10.2014 | 14.10.2014 | 27.1.2015 | ||
11440286 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 09/2014 | 1.104,70 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 13.10.2014 | 22.10.2014 | 27.1.2015 | |
11440287 | VÝŤAHY plus, v.o.s. Demänovská cesta 848/65A, Lipt. Mikuláš |
36408174 | odborná prehliadka výťahu za obdobie 07-09/2014 | 113,30 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo, zo dňa 23.12.2013 | 14.10.2014 | 20.10.2014 | 27.1.2015 | |
11440288 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobilný telefón Samsung S5610 (1 ks) | 0,83 € bez DPH |
15.10.2014 | 22.10.2014 | 27.1.2015 | ||
11440289 | TATRAMEDIK, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
45597669 | náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu za obdobie 07-09/2014 (19 os.) | 132,43 € vrátane DPH |
07.10.2014 | 16.10.2014 | 27.1.2015 | ||
11440290 | VOVA, s.r.o. Borbisova 1, Lipt. Mikuláš |
46631534 | originálne náplne do kancelárskej a výpočtovej techniky 37 ks (mimo Rámcových dohôd) | 1.821,39 € bez DPH |
OV2014077, zo dňa 03.10.2014 | 15.10.2014 | 22.10.2014 | 27.1.2015 | |
11440291 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
15.10.2014 | 22.10.2014 | 27.1.2015 | ||
11440292 | ALECHANDRA, s.r.o. J. D. Matejovie 542, Lipt. Hrádok |
36652431 | Náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, za 3. štvrťrok 2014 (6 os.) | 41,82 € vrátane DPH |
15.10.2014 | 22.10.2014 | 27.1.2015 | ||
11440293 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36432326 | náklady na zdravotné výkony (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
15.10.2014 | 22.10.2014 | 27.1.2015 | ||
11440294 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 60,97 € vrátane DPH |
16.10.2014 | 22.10.2014 | 27.1.2015 | ||
11440295 | GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš |
36376981 | referentské školenie a preskúšanie, vrátane vydania preukazu (1 osoba) | 12,60 € bez DPH |
OV2014082, zo dňa 13.1.02014 | 16.10.2014 | 22.10.2014 | 27.1.2015 | |
11440296 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36432326 | náklady na zdravotné výkony (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
17.10.2014 | 22.10.2014 | 27.1.2015 | ||
11440297 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky v sieti Orange za obdobie 15.09.2014-14.10.2014 | 224,50 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 20.10.2014 | 22.10.2014 | 27.1.2015 | |
11440298 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36432326 | náklady na zdravotné výkony (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
22.10.2014 | 27.10.2014 | 27.1.2015 | ||
11440299 | RIMINO SYSTEM, s.r.o. Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš |
44562837 | servis, nastavenie a údržba fotokopírovacieho stroja Ricoh Aficio 202D (UPSVaR LM, 2. posch., miestnosť č. 202) | 50,80 € bez DPH |
OV2014079, zo dňa 08.10.2014 | 23.10.2014 | 24.10.2014 | 27.1.2015 | |
11440300 | RIMINO SYSTEM, s.r.o. Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš |
44562837 | diagnostika a nastavenie fotokopírovacieho stroja Xerox 5225 (pracovisko UPSVaR Lipt. Hrádok) | 28,58 € bez DPH |
OV2014083, zo dňa 13.10.2014 | 23.10.2014 | 24.10.2014 | 27.1.2015 | |
11440301 | RIMINO SYSTEM, s.r.o. Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš |
44562837 | oprava a nastavenie fotokopírovacieho stroja Xerox 5225 (pracovisko UPSVaR Lipt. Hrádok) | 88,57 € bez DPH |
OV2014086, zo dňa 16.10.2014 | 27.10.2014 | 30.10.2014 | 27.1.2015 | |
11440302 | Tibor Feketík - SLOVEKON 032 12 Dúbrava 313 |
32591535 | vyhotovenie prístrešku na prekrytie vonkajšieho schodišťa, vrátane montáže | 996,00 € bez DPH |
OV2014076, zo dňa 26.09.2014 | 28.10.2014 | 30.10.2014 | 27.1.2015 | |
11440303 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1, Lipt. Mikuláš |
00183636 | výroba a osadenie dodatkovej tabule E1 s popisom | 12,50 € bez DPH |
OV2014081, zo dňa 13.10.2014 | 29.10.2014 | 30.10.2014 | 27.1.2015 | |
11440304 | VOVA, s.r.o. Borbisova 1, Lipt. Mikuláš |
46631534 | dymo značkovacia páska do strojčeka Dimo-P Touch, 9 mm (5 bal.) | 79,50 € bez DPH |
OV2014080, zo dňa 08.10.2014 | 29.10.2014 | 30.10.2014 | 27.1.2015 | |
11440305 | J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3, Lipt. Mikuláš |
47691930 | zimné pneumatiky (4 ks, na služobné vozidlo Honda Civic) | 286,64 € bez DPH |
OV2014088, zo dňa 24.10.2014 | 31.10.2014 | 06.11.2014 | 27.1.2015 | |
11440306 | PILEX, s.r.o. Sládkovičova 3287, Ružomberok |
03158748 | pracovné rukavice a obuv | 514,48 € bez DPH |
Rámcová dohoda o kúpe pracovných odevov, obuvi a ochranných pracovných prostriedkov, č. LM1/OE/VOB/2014/12, zo dňa 29.05.2014 | OV2014085, zo dňa 16.10.2014 | 03.11.2014 | 06.11.2014 | 27.1.2015 |
11440307 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36432326 | náklady na zdravotné výkony (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
03.11.2014 | 06.11.2014 | 27.1.2015 | ||
11440308 | RIMINO SYSTEM, s.r.o. Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš |
44562837 | servis, oprava a nastavenie kopírovacieho stroja Toshiba e-Studio 182 digital (1. posch.) | 25,80 € bez DPH |
OV2014087, zo dňa 22.10.2014 | 03.11.2014 | 06.11.2014 | 27.1.2015 | |
11440309 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | služby informátora v podateľni ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, za obdobie 10/2014 | 773,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013 | 03.11.2014 | 06.11.2014 | 27.1.2015 | |
11440310 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | upratovacie práce v priestoroch úradu PSVaR v LM a LH, za obdobie 10/2014 | 998,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012 | 03.11.2014 | 06.11.2014 | 27.1.2015 | |
11440311 | JÁGER - ochrana osôb a majetku s.r.o. Podtatranského 10, Lipt. Mikuláš |
31622933 | odplata za skladovanie cenín za obdobie 10/2014 (pomerná časť) | 18,55 € bez DPH |
Zmluva o skladovaní cenín, zo dňa 28.03.2014 | 04.11.2014 | 06.11.2014 | 27.1.2015 | |
11440312 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36432326 | náklady na zdravotné výkony (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
05.11.2014 | 06.11.2014 | 27.1.2015 | ||
11440313 | MUDr. Halková Katarína - NZZ MUDr. Halková, s.r.o. ul. 1. mája 195/30, Lipt. Mikuláš |
36428841 | náklady na zdravotné výkony vo veciach kompenzácie (4 os.) | 27,88 € vrátane DPH |
05.11.2014 | 06.11.2014 | 27.1.2015 | ||
11440314 | GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš |
36376981 | činnosť technika BOZP a PO za mesiac 10/2014 | 100,00 € bez DPH |
Mandátna zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a PO zo dňa 28.12.2012 | 05.11.2014 | 11.11.2014 | 27.1.2015 | |
11440315 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | biznis partner poplatok za 10/2014 | 27,08 € bez DPH |
07.11.2014 | 21.11.2014 | 27.1.2015 | ||
11440316 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky v sieti T-Com za obdobie 10/2014 (hlasové služby, internet) | 85,68 € bez DPH |
07.11.2014 | 14.11.2014 | 29.1.2015 | ||
11440317 | BABY & ADULT CARE, s.r.o. Štúrova 4255/40, Lipt. Mikuláš |
36706574 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
07.11.2014 | 11.11.2014 | 29.1.2015 | ||
11440318 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu na obdobie 11/2014 | 2.610,00 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 7.11.2014 | 11.11.2014 | 29.1.2015 | |
11440319 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 10/2014 | 150,14 € bez DPH |
10.11.2014 | 21.11.2014 | 29.1.2015 | ||
11440320 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 10/2014 | 221,36 € bez DPH |
10.11.2014 | 21.11.2014 | 29.1.2015 | ||
11440321 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 10/2014 | 1.600,83 € bez DPH |
10.11.2014 | 21.11.2014 | 29.1.2015 | ||
11440324 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 10/2014 | 757,55 € bez DPH |
10.11.2014 | 21.11.2014 | 29.1.2015 | ||
11440324 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 10/2014 | 438,48 € bez DPH |
10.11.2014 | 21.11.2014 | 29.1.2015 |