Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440326 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36432326 | náklady na zdravotné výkony (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
12.11.2014 | 21.11.2014 | 29.1.2015 | ||
11440325 | EVROFIN Int. spol. s r.o. Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | Cartridge do frankovacieho stroja Neopost IJ40 blue (1 ks), poštovné | 146,45 € bez DPH |
OV2014090, zo dňa 04.11.2014 | 12.11.2014 | 21.11.2014 | 29.1.2015 | |
11440324 | J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3, Lipt. Mikuláš |
47691930 | oprava štartra na služobnom vozidle Honda City (LM-616-BC) | 92,58 € bez DPH |
OV2014089, zo dňa 24.10.2014 | 11.11.2014 | 21.11.2014 | 29.1.2015 | |
11440324 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 10/2014 | 438,48 € bez DPH |
10.11.2014 | 21.11.2014 | 29.1.2015 | ||
11440324 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 10/2014 | 757,55 € bez DPH |
10.11.2014 | 21.11.2014 | 29.1.2015 | ||
11440321 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 10/2014 | 1.600,83 € bez DPH |
10.11.2014 | 21.11.2014 | 29.1.2015 | ||
11440320 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 10/2014 | 221,36 € bez DPH |
10.11.2014 | 21.11.2014 | 29.1.2015 | ||
11440319 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 10/2014 | 150,14 € bez DPH |
10.11.2014 | 21.11.2014 | 29.1.2015 | ||
11440315 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | biznis partner poplatok za 10/2014 | 27,08 € bez DPH |
07.11.2014 | 21.11.2014 | 27.1.2015 | ||
11440342 | UNA, s.r.o. Starojánska č. 25, Lipt. Ján |
35756896 | občerstvenie pre výjazdové rokovanie "Výboru pre otázky zamestnanosti", zo dňa 19.11.2014 | 25,00 € bez DPH |
OV2014091, zo dňa 12.11.2014 | 24.11.2014 | 25.11.2014 | 29.1.2015 | |
11440339 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36432326 | náklady na zdravotné výkony (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
20.11.2014 | 25.11.2014 | 29.1.2015 | ||
11440338 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
36713856 | zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 10/2014 (4 os.) | 27,88 € vrátane DPH |
20.11.2014 | 25.11.2014 | 29.1.2015 | ||
11440343 | GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš |
36376981 | činnosť technika BOZP a PO za mesiac 11/2014 | 100,00 € bez DPH |
Mandátna zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a PO zo dňa 28.12.2012 | 24.11.2014 | 02.12.2014 | 9.2.2015 | |
11440341 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36432326 | náklady na zdravotné výkony (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
21.11.2014 | 02.12.2014 | 9.2.2015 | ||
11440340 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36432326 | náklady na zdravotné výkony (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
20.11.2014 | 02.12.2014 | 9.2.2015 | ||
11440337 | MV spol. s r.o., MUDr. Marta Voštináková Nábr. 4. apríla 1990, Lipt. Mikuláš |
36437891 | vyhotovenie lekárskeho nálezu pre posudkovú činnosť (4 os.) | 27,88 € vrátane DPH |
20.11.2014 | 02.12.2014 | 9.2.2015 | ||
11440336 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky v sieti Orange za obdobie 15.10.2014-14.11.2014 | 236,42 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 20.11.2014 | 02.12.2014 | 9.2.2015 | |
11440353 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
2.12.2014 | 04.12.2014 | 9.2.2015 | ||
11440352 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36432326 | náklady na zdravotné výkony (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
2.12.2014 | 04.12.2014 | 9.2.2015 | ||
11440351 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36432326 | náklady na zdravotné výkony (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
2.12.2014 | 04.12.2014 | 9.2.2015 | ||
11440350 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
2.12.2014 | 04.12.2014 | 9.2.2015 | ||
11440349 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
2.12.2014 | 04.12.2014 | 9.2.2015 | ||
11440348 | MUDr. Ballová Katarína, všeobecný lekár pre dospelých Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
35662557 | náklady za výpisy zo zdravot. dokumentácie na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu za obdobie 04/2014-10/2014 (20 os.) | 139,40 € vrátane DPH |
2.12.2014 | 04.12.2014 | 9.2.2015 | ||
11440347 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
2.12.2014 | 04.12.2014 | 9.2.2015 | ||
11440346 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
2.12.2014 | 04.12.2014 | 9.2.2015 | ||
11440345 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | upratovacie práce v priestoroch úradu PSVaR v LM a LH, za obdobie 11/2014 | 998,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012 | 2.12.2014 | 04.12.2014 | 9.2.2015 | |
11440344 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | služby informátora v podateľni ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, za obdobie 11/2014 | 77,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013 | 2.12.2014 | 04.12.2014 | 9.2.2015 | |
11440356 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálenské poukážky (168 ks) + provízia 1,45 % | 681,74 bez DPH |
OV201096, zo dňa 1.12.2014 | 3.12.2014 | 09.12.2014 | 9.2.2015 | |
11440355 | MUDr. Halková Katarína - NZZ MUDr. Halková, s.r.o. ul. 1. mája 195/30, Lipt. Mikuláš |
36428841 | náklady na zdravotné výkony vo veciach kompenzácie (4 os.) | 27,88 € vrátane DPH |
3.12.2014 | 09.12.2014 | 9.2.2015 | ||
11440354 | MUDr. Androvičová Anna CAREN, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
45899649 | náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 11/2014 (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
3.12.2014 | 09.12.2014 | 9.2.2015 | ||
11440380 | NAY a.s. Tuhovská 15 Bratislava |
35739487 | Garmin nuvi 66LMT /navigácia | 165,38 € bez DPH |
12.12.2014 | 15.12.2014 | 17.2.2015 | ||
11440364 | PILEX, s.r.o. Sládkovičova 3287, Ružomberok |
31578748 | pracovné odevy, obuv a ochranné pracovné prostriedky pre činnosť aktivačných centier | 10.315,83 € bez DPH |
Rámcová dohoda o kúpe pracovných odevov, obuvi a ochranných pracovných prostriedkov, č. LM1/OE/VOB/2014/12, zo dňa 29.05.2014 | OV2014095, zo dňa 24.11.2014 | 09.12.2014 | 15.12.2014 | 10.2.2015 |
11440363 | PILEX, s.r.o. Sládkovičova 3287, Ružomberok |
31578748 | pracovné náradie pre zabezpečenie činnosti aktivačných centier | 7.860,01 € bez DPH |
Rámcová dohoda o kúpe pracovného náradia, č. LM1/OE/VOB/2014/13, zo dňa 29.05.2014 | OV2014094, zo dňa 24.11.2014 | 9.12.2014 | 15.12.2014 | 10.2.2015 |
11440362 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36436003 | náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
9.12.2014 | 15.12.2014 | 9.2.2015 | ||
11440361 | Valčáková, s.r.o. Jánošíkovo nábr. 1212/2, Lipt. Mikukáš |
45895473 | náklady na výkon zdravotnej starostlivosti poistencom (8 os.) | 55,76 € vrátane DPH |
5.12.2014 | 15.12.2014 | 9.2.2015 | ||
11440360 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu na obdobie 12/2014 | 3.075,00 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 8.12.2014 | 15.12.2014 | 9.2.2015 | |
11440359 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35793469 | biznis partner poplatok za 11/2014 | 27,08 € bez DPH |
8.12.2014 | 15.12.2014 | 9.2.2015 | ||
11440358 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky v sieti T-Com za obdobie 11/2014 (hlasové služby, internet) | 85,68 € bez DPH |
8.12.2014 | 15.12.2014 | 9.2.2015 | ||
11440357 | Tibor Feketík - SLOVEKON 032 12 Dúbrava č. 313 |
32591535 | oprava chodníka a vonkajšieho schodišťa k zadnému vstupu do budovy úradu | 2.456,20 € bez DPH |
OV204093, zo dňa 20.11.2014 | 5.12.2014 | 15.12.2014 | 9.2.2015 | |
11440381 | Tempo kondela,s.r.o. Vojtaššákova 893, Tvrdošín |
36409154 | kancelársky nábytok - na vybavenie Recepcie (kancelársky stôl 2 ks, kontajner pod stôl 2 ks, kancelárska stolička 2 ks, kancel. regál policový vysoký 2 ks), vrátane dopravného | 860,00 € bez DPH |
OV2014112, zo dňa 19.12.2014 | 15.12.2014 | 17.12.2014 | 17.2.2015 |