Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440284 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 09/2014 | 438,48 € bez DPH |
10.10.2014 | 14.10.2014 | 27.1.2015 | ||
11440248 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 08/2014 | 438,48 € bez DPH |
10.09.2014 | 19.09.2014 | 8.10.2014 | ||
11440212 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 07/2014 | 438,48 € bez DPH |
11.8.2014 | 15.08.2014 | 26.9.2014 | ||
11440188 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 06/2014 | 438,48 € bez DPH |
10.7.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 | ||
11440158 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 05/2014 | 438,48 € bez DPH |
9.6.2014 | 12.06.2014 | 19.8.2014 | ||
11440135 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 04/2014 | 438,48 € bez DPH |
09.05.2014 | 13.05.2014 | 12.6.2014 | ||
11440101 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2014 | 438,48 € bez DPH |
09.04.2014 | 14.04.2014 | 20.5.2014 | ||
11440064 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2014 | 438,48 € bez DPH |
10.03.2014 | 13.03.2014 | 16.4.2014 | ||
11440039 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 01/2014 | 438,48 € bez DPH |
10.02.2014 | 17.02.2014 | 14.3.2014 | ||
11440128 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu na obdobie 05/2014 - 18.06.2014 | 452,50 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 07.05.2014 | 13.05.2014 | 12.6.2014 | |
0017 | Slovenská pošta,a.s. partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby (úver a priečinok pre UPSVaR LM a LH) za obdobie 12/2013 | 457,90 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 21.1.2014 | 23.01.2014 | 28.2.2014 | |
11440058 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | xerografický papier A4 (200 bal.) a A3 (5 bal.) | 464,38 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2014010, zo dňa 17.02.2014 | 26.02.2014 | 06.03.2014 | 16.4.2014 |
11440242 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu na obdobie 09/2014 | 505,83 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 08.09.2014 | 11.09.2014 | 7.10.2014 | |
11440306 | PILEX, s.r.o. Sládkovičova 3287, Ružomberok |
03158748 | pracovné rukavice a obuv | 514,48 € bez DPH |
Rámcová dohoda o kúpe pracovných odevov, obuvi a ochranných pracovných prostriedkov, č. LM1/OE/VOB/2014/12, zo dňa 29.05.2014 | OV2014085, zo dňa 16.10.2014 | 03.11.2014 | 06.11.2014 | 27.1.2015 |
11440264 | NAJADA, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
36403580 | revízia plynových spotrebičov, kotolne, tlakových zariadení, revízia a čistenie komínov (dymovodov, oba kotle) | 590,00 € bez DPH |
Zmluva č. 2/2011 o zabezpečovaní revízií technických zariadení, zo dňa 19.9.2011 | OV2014067, zo dňa 09.09.2014 | 25.09.2014 | 26.09.2014 | 8.10.2014 |
11440059 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 600,86 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2014011, zo dňa 17.02.2014 | 26.02.2014 | 06.03.2014 | 16.4.2014 |
11440162 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 602,58 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2014046, zo dňa 9.6.2014 | 16.6.2014 | 19.06.2014 | 19.8.2014 |
11440403 | GASTROGLASS TATRY, s.r.o. Nábrežie J.Jánošíka 5, Liptovský Mikuláš |
31580513 | Vybavenie do kuchynky | 621,13 € bez DPH |
OV2014119 zo dňa 29.12.2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 18.2.2015 | |
11440254 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 627,00 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2014068, zo dňa 10.09.2014 | 17.09.2014 | 19.09.2014 | 8.10.2014 |
11440079 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 630,50 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2014024, zo dňa 19.03.2014 | 28.03.2014 | 31.03.2014 | 16.4.2014 |
0024 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby pre zabezpečenie aktivít NP VII-2 | 640,94 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2014004 zo dňa 22.1.2014 | 27.1.2014 | 31.01.2014 | 28.2.2014 |
11440356 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálenské poukážky (168 ks) + provízia 1,45 % | 681,74 bez DPH |
OV201096, zo dňa 1.12.2014 | 3.12.2014 | 09.12.2014 | 9.2.2015 | |
11440395 | Mountfield SK, s.r.o. Červenej armády 1, Martin |
36377147 | Kosačka LUX 55 TBI | 715,83 € bez DPH |
OV2014116 zo dňa 22.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 18.2.2015 | |
11440201 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 750,13 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2014058, zo dňa 28.7.2014 | 31.7.2014 | 06.08.2014 | 26.9.2014 |
11440375 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 12/2014 | 757,55 € bez DPH |
11.12.2014 | 22.12.2014 | 10.2.2015 | ||
11440371 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 11/2014 | 757,55 € bez DPH |
11.12.2014 | 22.12.2014 | 10.2.2015 | ||
11440324 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 10/2014 | 757,55 € bez DPH |
10.11.2014 | 21.11.2014 | 29.1.2015 | ||
11440283 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 09/2014 | 757,55 € bez DPH |
10.10.2014 | 14.10.2014 | 27.1.2015 | ||
11440247 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 08/2014 | 757,55 € bez DPH |
10.09.2014 | 19.09.2014 | 8.10.2014 | ||
11440215 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 07/2014 | 757,55 € bez DPH |
11.8.2014 | 15.08.2014 | 26.9.2014 | ||
11440187 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 06/2014 | 757,55 € bez DPH |
10.7.2014 | 21.07.2014 | 20.8.2014 | ||
11440157 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 05/2014 | 757,55 € bez DPH |
9.6.2014 | 12.06.2014 | 19.8.2014 | ||
11440134 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 04/2014 | 757,55 € bez DPH |
09.05.2014 | 13.05.2014 | 12.6.2014 | ||
11440102 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 03/2014 | 757,55 € bez DPH |
09.04.2014 | 14.04.2014 | 20.5.2014 | ||
11440063 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2014 | 757,55 € bez DPH |
10.03.2014 | 13.03.2014 | 16.4.2014 | ||
11440038 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 01/2014 | 757,55 € bez DPH |
10.02.2014 | 17.02.2014 | 14.3.2014 | ||
11440167 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu za obdobie 19.6.2013 - 18.6.2014 (nedoplatok) | 771,52 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 30.6.2014 | 03.07.2014 | 19.8.2014 | |
11440405 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Liptovský Mikuláš |
44527276 | Služby informátora na podatweľni UPSVR LM za obdobie 12/2014 | 773,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 7.12.2012 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 18.2.2015 | |
11440309 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | služby informátora v podateľni ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, za obdobie 10/2014 | 773,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013 | 03.11.2014 | 06.11.2014 | 27.1.2015 | |
11440268 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | služby informátora v podateľni ÚPSVaR Lipt. Mikuláš, za obdobie 09/2014 | 773,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013 | 02.10.2014 | 08.10.2014 | 27.1.2015 |