Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440405 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Liptovský Mikuláš |
44527276 | Služby informátora na podatweľni UPSVR LM za obdobie 12/2014 | 773,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 7.12.2012 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 18.2.2015 | |
11440404 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Liptovský Mikuláš |
44527276 | Upratovacie práce 12/2014 v priestoroch UPSVR LM | 998,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskyatovaní služieb zo dňa 29.9.2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 18.2.2015 | |
11440403 | GASTROGLASS TATRY, s.r.o. Nábrežie J.Jánošíka 5, Liptovský Mikuláš |
31580513 | Vybavenie do kuchynky | 621,13 € bez DPH |
OV2014119 zo dňa 29.12.2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 18.2.2015 | |
11440402 | GIGABIT, s.r.o. A.Bernoláka 2, Ružomberok |
36438456 | Zásuvné moduly, káble a konektory | 242,24 € bez DPH |
OV2014117 zo dňa 22.12.2014 | 29.12.2014 | 29.12.2014 | 18.2.2015 | |
11440401 | KRUPA KAJO, s.r.o. M.R.Štefánika 2267, Liptovský Mikuláš |
36362981 | Pracovná obuv a odev | 108,62 € bez DPH |
OV2014118 zo dňa 22.12.2014 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 18.2.2015 | |
11440400 | Tempo kondela,s.r.o. Vojtaššákova 893, Tvrdošín |
36409154 | Kancelársky nábytok | 340 bez DPH |
OV2014112, zo dňa 19.12.2014 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 18.2.2015 | |
11440399 | Tempo kondela,s.r.o. Vojtaššákova 893, Tvrdošín |
36409154 | Otočné kreslá - 20 ks | 899,17 € bez DPH |
OV2014114 zo dňa 22.12.2014 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 18.2.2015 | |
11440398 | PILEX, s.r.o. Sládkovičova 3287, Ružomberok |
31578748 | Vrecia na odpad, sekíče na ľad, odhŕňače na sneh, nožnice na konáre | 1503,50 € bez DPH |
OV2014107 zo dňa 11.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 18.2.2015 | |
11440397 | Výťahy plus v.o.s. Demänovská cesta 848/65A,Liptovský Mikuláš |
36408174 | Odborná skúška výťahu 1 x za 3 roky AC1/630 kg | 165,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 23.12.2013 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 18.2.2015 | |
11440396 | HOBBY-PROFI Centrum Komenského 19, Liptovský Mikuláš |
32588810 | AKU skrutkovač s príklepom - MIL M12BPD | 190,- € bez DPH |
OV2014115 zo dňa 22.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 18.2.2015 | |
11440395 | Mountfield SK, s.r.o. Červenej armády 1, Martin |
36377147 | Kosačka LUX 55 TBI | 715,83 € bez DPH |
OV2014116 zo dňa 22.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 18.2.2015 | |
11440394 | Evrofin Int. s.r.o. Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | Servisná prehliadka - Neopost IJ 40 | 297,- € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj Nepost a prevádzkovanie diaľkového kreditovania - systém DIAMOND | OV2014099 zo dňa 3.12.2014 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 18.2.2015 |
11440392 | Orande Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poskytovanie virtuálnej privátnej siete za obdobie 15.12.2014-14.1.2015 | 204,33 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 18.2.2015 | |
11440391 | GIGABIT, s.r.o. A.Bernoláka 2, Ružomberok |
36438456 | Modul AMP 2x data Cat 5e, inštalácia dátových modulov a certifikačné meranie 65 párov | 2369,24 € bez DPH |
OV2014097 zo dňa 3.12.2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 18.2.2015 | |
11440390 | ROCHER COMSULTING SR, s.r.o. Benice 107, Liptovský Mikuláš |
46272071 | Priemyselný koberec 10 BM + rohože 2 ks | 303,17 € bez DPH |
OV2014113 zo dňa 22.12.2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 18.2.2015 | |
11440389 | VOVA s.r.o. Borbisova 1, Liptovský Mikuláš |
46631534 | Originálne tonerové náplne - 249 ks | 14046,50 € bez DPH |
OV2014108 zo dňa 15.12.2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 18.2.2015 | |
11440388 | VOVA s.r.o. Borbisova 1, Liptovský Mikuláš |
46631534 | Lamino fólie, kalendáre 2015, denné diáre 2015, kalendáre trojmesačné | 368,10 € bez DPH |
OV2014106 zo dňa 11.12.2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 18.2.2015 | |
11440387 | Evrofin Int. s.r.o. Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | samolepiace etikety na označovanie obálok frankovacím strojom (1 bal. / 1.000 ks) + poštovné, balné | 40,- € bez DPH |
OV2014102 zo dňa 8.12.2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 18.2.2015 | |
11440386 | XEPAP,spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 - 1200 bal., A3 - 10 bal. | 2597,50 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2014105 zo dňa 9.12.2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 18.2.2015 |
11440385 | XEPAP,spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 8677,82 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2014111 zo dňa 19.12.2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 18.2.2015 |
11440384 | GAJOS, s.r.o. M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš |
36376981 | revízia hasiacich prístrojov (19 ks), hydrantov (5 ks), tlakové skúšky hadíc, vypracovanie revíznych správ a oprava a tlakovanie HP | 104,14 € bez DPH |
OV2014109, zo dňa 15.12.2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 18.2.2015 | |
11440383 | J+A LUNA AUTO,s.r.o. Revolučná 3 Lipt. Mikuláš |
47691930 | výmena oleja a filtrov po 20.000 km, servisná prehliadka pred STK a EK vozidla Honda Civic (LM-621-BN) | 839,87 bez DPH |
OV2014100 zo dňa 15.12.2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 17.2.2015 | |
11440382 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22 Lipt. Mikuláš |
36432326 | náklady na zdravotné výkony (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
18.12.2014 | 22.12.2014 | 17.2.2015 | ||
11440381 | Tempo kondela,s.r.o. Vojtaššákova 893, Tvrdošín |
36409154 | kancelársky nábytok - na vybavenie Recepcie (kancelársky stôl 2 ks, kontajner pod stôl 2 ks, kancelárska stolička 2 ks, kancel. regál policový vysoký 2 ks), vrátane dopravného | 860,00 € bez DPH |
OV2014112, zo dňa 19.12.2014 | 15.12.2014 | 17.12.2014 | 17.2.2015 | |
11440380 | NAY a.s. Tuhovská 15 Bratislava |
35739487 | Garmin nuvi 66LMT /navigácia | 165,38 € bez DPH |
12.12.2014 | 15.12.2014 | 17.2.2015 | ||
11440379 | PILEX, s.r.o. Sládkovičova 3287, Ružomberok |
31578748 | pracovné odevy pre aktivačné centrum | 2.395,92 € bez DPH |
Rámcová dohoda o kúpe pracovných odevov, obuvi a ochranných pracovných prostriedkov, č. LM1/OE/VOB/2014/12, zo dňa 29.05.2014 | OV2014104, zo dňa 9.12.2014 | 12.12.2014 | 22.12.2014 | 17.2.2015 |
11440378 | Verejnoprospešné služby Lipt. Mikuláš Družstevná 1730/1 |
00183636 | pristavenie veľkoobjemového kontajnera, vývoz a skladovanie komun. odpadu | 230,27 € bez DPH |
OV2014092, zo dňa 13.11.2014 | 12.12.2014 | 22.12.2014 | 17.2.2015 | |
11440377 | GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš |
36376981 | činnosť technika BOZP a PO za mesiac 12/2014 | 100,00 € bez DPH |
Mandátna zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a PO zo dňa 28.12.2012 | 11.12.2014 | 22.12.2014 | 10.2.2015 | |
11440376 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 12/2014 | 438,48 € bez DPH |
11.12.2014 | 22.12.2014 | 10.2.2015 | ||
11440375 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 12/2014 | 757,55 € bez DPH |
11.12.2014 | 22.12.2014 | 10.2.2015 | ||
11440374 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 12/2014 | 1.600,83 € bez DPH |
11.12.2014 | 22.12.2014 | 10.2.2015 | ||
11440373 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 12/2014 | 221,36 € bez DPH |
11.12.2014 | 22.12.2014 | 10.2.2015 | ||
11440372 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 11/2014 | 438,48 € bez DPH |
11.12.2014 | 22.12.2014 | 10.2.2015 | ||
11440371 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 11/2014 | 757,55 € bez DPH |
11.12.2014 | 22.12.2014 | 10.2.2015 | ||
11440370 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 11/2014 | 1.600,83 € bez DPH |
11.12.2014 | 22.12.2014 | 10.2.2015 | ||
11440369 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 11/2014 | 221,36 € bez DPH |
11.12.2014 | 22.12.2014 | 10.2.2015 | ||
11440368 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 11/2014 | 124,49 € bez DPH |
11.12.2014 | 22.12.2014 | 10.2.2015 | ||
11440367 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 11/2014 | 877,15 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 11.12.2014 | 22.12.2014 | 10.2.2015 | |
11440366 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
36713856 | zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 11/2014 (8 os.) | 55,76 € vrátane DPH |
10.12.2014 | 17.12.2014 | 10.2.2015 | ||
11440365 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36432326 | náklady na zdravotné výkony (1 os.) | 6,97 € vrátane DPH |
10.12.2014 | 22.12.2014 | 10.2.2015 |