Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440015 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery do tlačiarní | 3504,19 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV140003 | 22.1.2014 | 23.01.2014 | 29.1.2014 |
11440001 | Severín s.r.o., Lekáreň Budovateľská 8, Malacky |
36365858 | Vakcíny proti žltačke 18 ks | 939,78 vrátane DPH |
OV140001 | 7.1.2014 | 09.01.2014 | 29.1.2014 | |
11440018 | Impromat s.r.o. Koceľova 9, Bratislava |
31331785 | Servisný zasah na kopírovacom stroji RICOH Aficio | 68,81 bez DPH |
OV130067 | 30.1.2014 | 03.02.2014 | 7.3.2014 | |
11440004 | Energoplyn s.r.o. Nobelova 34, Bratislava |
35792965 | Oprava horáka na K1 | 354,23 vrátane DPH |
OV130066 | 14.1.2014 | 16.01.2014 | 29.1.2014 | |
11440045 | Impromat Slov, s.r.o. Koceľova 9, Bratislava |
31331785 | Odstránenie závady na kop. stroji RICOH | 237,40 vrátane DPH |
OV 140002 | 26.2.2014 | 03.03.2014 | 7.3.2014 | |
11440214 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za 9/2014 | 6 800,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 9/2014 | 11.8.2014 | 18.08.2014 | 6.10.2014 |
11440213 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za 8/2014 | 6 800,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 8/2014 | 11.8.2014 | 02.09.2014 | 6.10.2014 |
11440201 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/, Bratislava |
31396674 | Nákup stravných poukážok pre zamestnancov za júl 2014 | 6 800,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 7/2014 | 31.7.2014 | 12.08.2014 | 6.10.2014 |
11440168 | LE CHEGUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za jún 2014 | 6400,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 6/2014 | 30.6.2014 | 22.07.2014 | 22.7.2014 |
11440140 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za 5/2014 | 720,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 5/2014 | 30.5.2014 | 10.06.2014 | 10.6.2014 |
11440139 | LE CHEQue DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
32635966 | Stravné lístky pre zamestnancov za 5/2014 | 5 360,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 5/2014 | 30.5.2014 | 10.06.2014 | 10.6.2014 |
11440112 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnacov 4/2014 | 5520 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 4/2014 | 30.4.2014 | 12.05.2014 | 14.5.2014 |
11440354 | Office Depot s.r.o. Prievozská 4/B, Bratislava |
36192384 | Kreslo kanc. kožené 20 ks | 1416,00 vrátane DPH |
36192384 | 17.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 | |
11440078 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za 3/2014 | 6320,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MRSVR SR | 3/2014 | 31.3.2014 | 10.04.2014 | 25.4.2014 |
11440048 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za február 2014 | 4 824,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 2/2014 | 28.2.2014 | 11.03.2014 | 31.3.2014 |
11440215 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za 10/2014 | 6 800,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 10/2014 | 11.8.2014 | 18.08.2014 | 6.10.2014 |
11440019 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za 1/2014 | 5544,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 01/2014 | 31.1.2014 | 10.02.2014 | 7.3.2014 |
11440369 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telefónne služby - mobily od 24.11.-23.12.2014 | 33,91 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 31.12.2014 | 15.01.2015 | 14.1.2015 | |
11440368 | SPP a.s. Mlynské nivy 44, Bratislava |
35815256 | Dopropis - preplatok za opakované dodávky plynu za obdobie od 19.12.2013 - 18.12.2014 | -11001,39 vrátane DPH |
Zmluva na dodávku plynu | 31.12.2014 | splatnosť 14.1.2015 | 14.1.2015 | |
11440365 | Erdélyiová Emília Zdravotnícka 1, Stupava |
35914149 | Zdravotná starostlivosť za obdobie 1-11/2014 | 202,13 bez DPH |
22.12.2014 | 29.12.2014 | 14.1.2015 | ||
11440352 | Detská ambulancia Motýlik s.r.o. Nám. Sv. Františka 8A, Bratislava |
36869775 | Lekársky nález k žiadosti o kompenzácie | 6,97 bez DPH |
16.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 | ||
11440350 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Rýchlejší internet Mini F 12/2014 | 26,00 vrátane DPH |
12.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 | ||
11440349 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné 23.10.-25.11.2014 | 312,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 12.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 | |
11440348 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 12/2014 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 14.1.2015 | |
11440347 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia 12/2014 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 14.1.2015 | |
11440346 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLSVPN 12/2014 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 14.1.2015 | |
11440345 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSLback 12/2014 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 14.1.2015 | |
11440342 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Volania 11/2014 | 298,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 14.1.2015 | |
11440341 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSLback 11/2014 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 14.1.2015 | |
11440340 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLSVPN 11/2014 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 14.1.2015 | |
11440339 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia 11/2014 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 14.1.2015 | |
11440338 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 11/2014 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 14.1.2015 | |
11440337 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky za 11/2014 | 98,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440333 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 11/2014 | 740,46 vrátane DPH |
Zmluva na dodávku elektriny | 8.12.2014 | 17.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440332 | JUDr. Hrebík Štefan Duklianskych hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 41,63 vrátane DPH |
Uznesenie Okr. súdu Žilina | 8.12.2014 | 17.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440331 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 3.11.-30.11.2014 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 8.12.2014 | 17.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440330 | Friala František - FRIPET Štúrova15 |
43146619 | Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov 11/2014 | 272,60 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440329 | Friala František - FRIPET Štúrova 1513, Malacky |
43146619 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov 11/2014 | 420,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440328 | Friala František - FRIPET Štúrova 1513, Malacky |
43146619 | Služby informátora 11/2014 | 673,48 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440327 | EVROFIN Int. s.r.o. Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | Servisná prehliadka frankovacieho stroja | 116,40 vrátane DPH |
Zmluva na záručný servis | 4.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 |