Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440275 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSLback za 9/2014 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 13.10.2014 | 21.10.2014 | 12.1.2015 | |
11440369 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telefónne služby - mobily od 24.11.-23.12.2014 | 33,91 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 31.12.2014 | 15.01.2015 | 14.1.2015 | |
11440318 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telefónne služby - mobily 24.10.-23.11.2014 | 71,67 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 1.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440288 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telefónne služby - mobily 24.9.-23.10.2014 | 67,53 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 29.10.2014 | 10.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440331 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 3.11.-30.11.2014 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 8.12.2014 | 17.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440333 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 11/2014 | 740,46 vrátane DPH |
Zmluva na dodávku elektriny | 8.12.2014 | 17.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440324 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina 1.-31.12.2014 | 1121,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 4.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440307 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 10/2014 | 832,33 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 11.11.2014 | 18.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440295 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina 1.11.-30.11.2014 | 1121,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 6.11.2014 | 10.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440269 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrina - vyúčtovanie 9/2014 | 391,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 8.10.2014 | 09.11.2014 | 12.1.2015 | |
11440236 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina 10/2014 | 1121,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 3.10.2014 | 07.10.2014 | 12.1.2015 | |
11440337 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky za 11/2014 | 98,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440303 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hlasové služby 10/2014 | 98,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.11.2014 | 13.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440270 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Sužby pevnej siete 9/2014 | 98,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.10.2014 | 20.10.2014 | 12.1.2015 | |
11440350 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Rýchlejší internet Mini F 12/2014 | 26,00 vrátane DPH |
12.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 | ||
11440309 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Rýchlejší internet Mini F 11/2014 | 26,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 13.11.2014 | 18.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440280 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Rýchlejší internet Mini F 10/2014 | 26,00 vrátane DPH |
13.10.2014 | 21.10.2014 | 12.1.2015 | ||
11440286 | Energoplyn s.r.o. Nobelova 34, Bratislava |
35792965 | Oprava horáka na kotle K1 | 352,80 vrátane DPH |
OV140055 | 22.10.2014 | 24.10.2014 | 13.1.2015 | |
11440244 | Energoplyn s.r.o. Nobelova 34, Bratislava |
35792965 | Oprava technológie v kotolni | 878,66 vrátane DPH |
OV140036 | 9.9.2014 | 11.09.2014 | 6.10.2014 | |
11440120 | Energoplyn s.r.o. Nobelova 34, Bratislava |
35792965 | Oprava horáka kotla K1 | 255,43 vrátane DPH |
OV140018 | 9.5.2014 | 16.05.2014 | 14.5.2014 | |
11440004 | Energoplyn s.r.o. Nobelova 34, Bratislava |
35792965 | Oprava horáka na K1 | 354,23 vrátane DPH |
OV130066 | 14.1.2014 | 16.01.2014 | 29.1.2014 | |
11440368 | SPP a.s. Mlynské nivy 44, Bratislava |
35815256 | Dopropis - preplatok za opakované dodávky plynu za obdobie od 19.12.2013 - 18.12.2014 | -11001,39 vrátane DPH |
Zmluva na dodávku plynu | 31.12.2014 | splatnosť 14.1.2015 | 14.1.2015 | |
11440291 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Zemný plyn 1.11.-18.12.2014 | 3 211,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke zemného plynu | 3.11.2014 | 10.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440261 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Odber zemného plynu 10/2014 | 3 211,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 2.10.2014 | 07.10.2014 | 12.1.2015 | |
11440349 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné 23.10.-25.11.2014 | 312,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 12.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 | |
11440308 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné 25.9.-22.10.2014 | 320,98 bez DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 12.11.2014 | 18.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440281 | BVS a.s. Prešovská 48,Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné 23.8.-24.9.2014 | 218,45 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 13.10.2014 | 21.10.2014 | 12.1.2015 | |
11440362 | Commodity s.r.o. Pezinská 56, Malacky |
35875151 | PC Fujitsu 5ks monitor LCD 5ks skener CanoScan 3ks | 2732,40 vrátane DPH |
OV140091 | 22.12.2014 | 24.12.2014 | 14.1.2015 | |
11440357 | Commodity s.r.o. Pezinská 56, Malacky |
35875151 | Oprava tlačiarne HP CLJ 2550 | 65,00 vrátane DPH |
OV140089 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 | |
11440356 | Commodity s.r.o. Pezinská 56, Malacky |
35875151 | Laserová tlačiareň - Brother HL 14 ks | 2835,00 vrátane DPH |
OV140080 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 | |
11440353 | Commodity s.r.o. Pezinská 1101/56, Malacky |
35875151 | Tonery do tlačiarní | 7 009,00 vrátane DPH |
OV140069 | 16.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 | |
11440272 | Commodity s.r.o. Pezinská 1101/56, Malacky |
35875151 | Vypracovanie servisnej správy na výpočtovú a kancelársku technikupripravenú na vyradenie 48 ks | 48,00 vrátane DPH |
OV140052 | 8910.2014 | 23.10.2014 | 12.1.2015 | |
11440258 | Commodity s.r.o. Pezinská 1101/56, Malacky |
35875151 | Oprava laminátora | 50,00 vrátane DPH |
OV140051 | 30.9.2014 | 03.10.2014 | 6.10.2014 | |
11440254 | Commodity s.r.o. Pezinská 1101/56, Malacky |
35875151 | Nákup tonerov do multifunkčného zariadenia pre AC 10 ks | 700,00 vrátane DPH |
OV140050 | 25.9.2014 | 03.10.2014 | 6.10.2014 | |
11440222 | Commodity s.r.o. Pezinská 1101/56, Malacky |
35875151 | Nákup tonerov do multifunkčného zariadenia OKI 4ks | 280,00 vrátane DPH |
OV140038 | 15.8.2014 | 22.08.2014 | 6.10.2014 | |
11440046 | Commodity s.r.o. Pezinská 1101/56, Malacky |
35875151 | Oprava kopírovacieho stroja Canon | 102,00 vrátane DPH |
OV140007 | 27.2.2014 | 03.03.2014 | 7.3.2014 | |
11440365 | Erdélyiová Emília Zdravotnícka 1, Stupava |
35914149 | Zdravotná starostlivosť za obdobie 1-11/2014 | 202,13 bez DPH |
22.12.2014 | 29.12.2014 | 14.1.2015 | ||
11440354 | Office Depot s.r.o. Prievozská 4/B, Bratislava |
36192384 | Kreslo kanc. kožené 20 ks | 1416,00 vrátane DPH |
36192384 | 17.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 | |
11440088 | Hílek a.s. Pezinská 2902/33, Malacky |
36239542 | Vykonanie pravidelnej servisnej prehliadky po 240 tis. km na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia, ŠPZ MA 502 BF | 756,08 vrátane DPH |
OV140014 | 4.4.2014 | 09.04.2014 | 25.4.2014 | |
11440268 | MUDr. Nenovský Štilian Plavecký Štvrtok |
36284793 | Zdravotná starostlivosť na sociálne účely 1.7.-1.10.2014 | 13,94 bez DPH |
7.10.2014 | 16.10.2014 | 12.1.2015 |