Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440046 | Commodity s.r.o. Pezinská 1101/56, Malacky |
35875151 | Oprava kopírovacieho stroja Canon | 102,00 vrátane DPH |
OV140007 | 27.2.2014 | 03.03.2014 | 7.3.2014 | |
11440045 | Impromat Slov, s.r.o. Koceľova 9, Bratislava |
31331785 | Odstránenie závady na kop. stroji RICOH | 237,40 vrátane DPH |
OV 140002 | 26.2.2014 | 03.03.2014 | 7.3.2014 | |
11440044 | TCNS, s.r.o. Bratislava Bosákova 7, Bratislava |
44082011 | Oprava kabeláže | 910,12 vrátane DPH |
OV140005 | 25.2.2014 | 03.03.2014 | 7.3.2014 | |
11440042 | Krivošík Stanislav G.M.Štefánika 78, Malacky |
40157938 | Vymaľovanie kancelárií - 3.poschodie | 180,00 vrátane DPH |
OV140006 | 21.2.2014 | 03.03.2014 | 7.3.2014 | |
11440018 | Impromat s.r.o. Koceľova 9, Bratislava |
31331785 | Servisný zasah na kopírovacom stroji RICOH Aficio | 68,81 bez DPH |
OV130067 | 30.1.2014 | 03.02.2014 | 7.3.2014 | |
21440001 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 5000,00 bez DPH |
OV140004 | 22.1.2014 | 23.01.2014 | 29.1.2014 | |
11440004 | Energoplyn s.r.o. Nobelova 34, Bratislava |
35792965 | Oprava horáka na K1 | 354,23 vrátane DPH |
OV130066 | 14.1.2014 | 16.01.2014 | 29.1.2014 | |
11440001 | Severín s.r.o., Lekáreň Budovateľská 8, Malacky |
36365858 | Vakcíny proti žltačke 18 ks | 939,78 vrátane DPH |
OV140001 | 7.1.2014 | 09.01.2014 | 29.1.2014 | |
11440073 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, Trenčín |
36328057 | Notebook Typ 3 - DELL LAtitude E5540 2ks | 1032,79 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 246/OIAMIS/2013 | 21.3.2014 | 16.05.2014 | 14.5.2014 | |
11440348 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 12/2014 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 14.1.2015 | |
11440347 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia 12/2014 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 14.1.2015 | |
11440346 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLSVPN 12/2014 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 14.1.2015 | |
11440345 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSLback 12/2014 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 14.1.2015 | |
11440342 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Volania 11/2014 | 298,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 14.1.2015 | |
11440341 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSLback 11/2014 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 14.1.2015 | |
11440340 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLSVPN 11/2014 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 14.1.2015 | |
11440339 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia 11/2014 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 14.1.2015 | |
11440338 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 11/2014 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 14.1.2015 | |
11440302 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Volania 10/2014 | 402,13 bez DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 10.11.2014 | 13.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440301 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 10/2014 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 10.11.2014 | 13.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440300 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefoia pre MPSVR | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 10.11.2014 | 13.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440299 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLSVPN 10/2014 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 10.11.2014 | 13.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440298 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSLback 10/2014 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 10.11.2014 | 13.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440279 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Volania 9/2014 | 356,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 13.10.2014 | 21.10.2014 | 12.1.2015 | |
11440278 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN za 9/2014 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 13.10.2015 | 21.10.2015 | 12.1.2015 | |
11440277 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia pre MPSVR_068 za 9/2014 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 13.10.2014 | 21.10.2014 | 12.1.2015 | |
11440276 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLSVPN za 9/2014 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 13.10.2014 | 21.10.2014 | 12.1.2015 | |
11440275 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSLback za 9/2014 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 13.10.2014 | 21.10.2014 | 12.1.2015 | |
11440359 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 1398,42 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR | OV140065 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 |
11440358 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kokpírovací papier A4 800bal. A3 10bal. | 2097,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR | OV140063 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 |
11440297 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kalendáre a diáre pre zamestnancov na rok 2015 | 249,48 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR | OV140058 | 6.11.2014 | 10.11.2014 | 13.1.2015 |
11440215 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za 10/2014 | 6 800,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 10/2014 | 11.8.2014 | 18.08.2014 | 6.10.2014 |
11440214 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za 9/2014 | 6 800,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 9/2014 | 11.8.2014 | 18.08.2014 | 6.10.2014 |
11440213 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za 8/2014 | 6 800,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 8/2014 | 11.8.2014 | 02.09.2014 | 6.10.2014 |
11440201 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/, Bratislava |
31396674 | Nákup stravných poukážok pre zamestnancov za júl 2014 | 6 800,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 7/2014 | 31.7.2014 | 12.08.2014 | 6.10.2014 |
11440196 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskych potrieb | 1 642,15 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV140035 | 23.7.2014 | 08.08.2014 | 6.10.2014 |
11440168 | LE CHEGUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za jún 2014 | 6400,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 6/2014 | 30.6.2014 | 22.07.2014 | 22.7.2014 |
11440143 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov | 6 970,91 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV140022 | 3.6.2014 | 04.06.2014 | 10.6.2014 |
11440140 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za 5/2014 | 720,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 5/2014 | 30.5.2014 | 10.06.2014 | 10.6.2014 |
11440139 | LE CHEQue DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
32635966 | Stravné lístky pre zamestnancov za 5/2014 | 5 360,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 5/2014 | 30.5.2014 | 10.06.2014 | 10.6.2014 |