Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440073 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, Trenčín |
36328057 | Notebook Typ 3 - DELL LAtitude E5540 2ks | 1032,79 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 246/OIAMIS/2013 | 21.3.2014 | 16.05.2014 | 14.5.2014 | |
11440222 | Commodity s.r.o. Pezinská 1101/56, Malacky |
35875151 | Nákup tonerov do multifunkčného zariadenia OKI 4ks | 280,00 vrátane DPH |
OV140038 | 15.8.2014 | 22.08.2014 | 6.10.2014 | |
11440254 | Commodity s.r.o. Pezinská 1101/56, Malacky |
35875151 | Nákup tonerov do multifunkčného zariadenia pre AC 10 ks | 700,00 vrátane DPH |
OV140050 | 25.9.2014 | 03.10.2014 | 6.10.2014 | |
11440201 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/, Bratislava |
31396674 | Nákup stravných poukážok pre zamestnancov za júl 2014 | 6 800,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 7/2014 | 31.7.2014 | 12.08.2014 | 6.10.2014 |
11440197 | AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, Bratislava |
36396222 | Nákup multifunkčného zariadenia OKI MB451dn pre AC/4ks | 1078,52 vrátane DPH |
OV140034 | 22.7.2014 | 08.08.2014 | 6.10.2014 | |
11440196 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskych potrieb | 1 642,15 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV140035 | 23.7.2014 | 08.08.2014 | 6.10.2014 |
2144003 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
30794552 | Nakreditovanie čiastky poštovného do frankovacieho stroja | 5000 bez DPH |
OV140021 | 12.5.2014 | 13.05.2014 | 14.5.2014 | |
21440002 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Nakreditovanie čiastky poštovného do frankovacieho stroja | 5000,00 bez DPH |
OV140011 | 6.3.2014 | 07.03.2014 | 7.3.2014 | |
11440276 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLSVPN za 9/2014 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 13.10.2014 | 21.10.2014 | 12.1.2015 | |
11440346 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLSVPN 12/2014 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 14.1.2015 | |
11440340 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLSVPN 11/2014 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 14.1.2015 | |
11440299 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLSVPN 10/2014 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 10.11.2014 | 13.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440274 | EL-KO-VO, Spuchlák František Svätoplukova 24, Malacky |
17607442 | Montáž expanznej nádrže k ohrievaču TÚV v kotolni Osadenie redukčného ventilu na prívod studenej vody | 417,00 bez DPH |
OV140044 | 13.10.2014 | 27.10.2014 | 12.1.2015 | |
11440352 | Detská ambulancia Motýlik s.r.o. Nám. Sv. Františka 8A, Bratislava |
36869775 | Lekársky nález k žiadosti o kompenzácie | 6,97 bez DPH |
16.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 | ||
11440356 | Commodity s.r.o. Pezinská 56, Malacky |
35875151 | Laserová tlačiareň - Brother HL 14 ks | 2835,00 vrátane DPH |
OV140080 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 | |
11440354 | Office Depot s.r.o. Prievozská 4/B, Bratislava |
36192384 | Kreslo kanc. kožené 20 ks | 1416,00 vrátane DPH |
36192384 | 17.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 | |
11440226 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B. Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 5000,00 bez DPH |
OV140041 | 15.8.2014 | 18.08.2014 | 6.10.2014 | |
11440175 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 5000,00 bez DPH |
OV140029 | 25.6.2014 | 26.06.2014 | 22.7.2014 | |
21440001 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 5000,00 bez DPH |
OV140004 | 22.1.2014 | 23.01.2014 | 29.1.2014 | |
11440325 | Slaja s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
46644423 | Kontrola PSN | 375,60 vrátane DPH |
Zmluva o kontrolnej činnosti | 4.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440260 | SAHAS Sakaláš Anton Štúrova 157, Malacky |
32630115 | Kontrola a dielenská oprava - tlaková skuška prenosných hasiacich prístrojov | 649,00 bez DPH |
OV140048 | 2.10.2014 | 07.10.2014 | 6.10.2014 | |
11440259 | Belica Pavol - Kominárstvo Sološnica 506 |
34471421 | Kontrola a čistenie komínov v budove UP | 90,00 bez DPH |
OV140046 | 1.10.2014 | 03.10.2014 | 6.10.2014 | |
11440074 | Pavol Belica - Kominárstvo Na Slanisku 506, Sološnica |
34471421 | Kontrola a čistenie komínov v budove | 90,00 bez DPH |
OV140013 | 21.3.2014 | 01.04.2014 | 25.4.2014 | |
11440358 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kokpírovací papier A4 800bal. A3 10bal. | 2097,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR | OV140063 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 |
11440359 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 1398,42 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR | OV140065 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 |
11440297 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kalendáre a diáre pre zamestnancov na rok 2015 | 249,48 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR | OV140058 | 6.11.2014 | 10.11.2014 | 13.1.2015 |
11440271 | Ján Andrla Garant DDD Továrenská 34, Gajary |
34910182 | Jesenná deratizácia objektu | 50,64 vrátane DPH |
OV140049 | 8.10.2014 | 20.10.2014 | 12.1.2015 | |
11440315 | Žáček Otokar Veľkomoravská 2416/14, Malacky |
41104072 | Inštalačné práce v kotolni | 378,20 bez DPH |
OV140066 | 25.11.2014 | 27.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440311 | PosAm s.r.o. Odborárska 21, Bratislava |
31365078 | Inštalácia obrazu v mieste klienta, PC+licencia Windows HP EliteDesk, nad3tandardná servisná podpora | 934,39 vrátane DPH |
OV140061 | 21.11.2014 | 27.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440303 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hlasové služby 10/2014 | 98,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.11.2014 | 13.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440236 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina 10/2014 | 1121,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 3.10.2014 | 07.10.2014 | 12.1.2015 | |
11440295 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina 1.11.-30.11.2014 | 1121,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 6.11.2014 | 10.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440324 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina 1.-31.12.2014 | 1121,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 4.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440269 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrina - vyúčtovanie 9/2014 | 391,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 8.10.2014 | 09.11.2014 | 12.1.2015 | |
11440333 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 11/2014 | 740,46 vrátane DPH |
Zmluva na dodávku elektriny | 8.12.2014 | 17.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440307 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 10/2014 | 832,33 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 11.11.2014 | 18.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440275 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSLback za 9/2014 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 13.10.2014 | 21.10.2014 | 12.1.2015 | |
11440345 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSLback 12/2014 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 14.1.2015 | |
11440341 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSLback 11/2014 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 14.1.2015 | |
11440298 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSLback 10/2014 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva HPVS | 10.11.2014 | 13.11.2014 | 13.1.2015 |