Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440259 | Belica Pavol - Kominárstvo Sološnica 506 |
34471421 | Kontrola a čistenie komínov v budove UP | 90,00 bez DPH |
OV140046 | 1.10.2014 | 03.10.2014 | 6.10.2014 | |
11440074 | Pavol Belica - Kominárstvo Na Slanisku 506, Sološnica |
34471421 | Kontrola a čistenie komínov v budove | 90,00 bez DPH |
OV140013 | 21.3.2014 | 01.04.2014 | 25.4.2014 | |
11440290 | Abiset s.r.o. Bernolákova 1A, Malacky |
36289141 | Dochádzka na používanie a aktualizácie po dobu 1 roka | 82,45 vrátane DPH |
Servisná zmluva | 31.10.2014 | 10.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440083 | DATOM-DT s.r.o. Břeclavská 3, Malacky |
45332339 | Oprava a nastavenie žalúzií | 82,80 vrátane DPH |
OV140016 | 3.4.2014 | 09.04.2013 | 25.4.2014 | |
11440326 | Nemeth Dezider Štvrtok na Ostrove 100 |
11701277 | Servis a údržba výťahu 11/2014 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 4.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440305 | A.S.A Slovensko s.r.o. Bratislavská 18, Zohor |
31318762 | Odvoz a likvidácia vyradeného nábytku | 79,43 vrátane DPH |
OV140054 | 10.11.2014 | 13.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440296 | Nemeth Dezider Štvrtok na Ostrove 100/4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu 10/2014 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 6.11.2014 | 10.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440264 | Nemeth Dezider Štvrtok na Ostrove |
11701277 | Servis a údržba výťahov 9/2014 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o diele | 3.10.2014 | 07.10.2014 | 12.1.2015 | |
11440318 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telefónne služby - mobily 24.10.-23.11.2014 | 71,67 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 1.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440018 | Impromat s.r.o. Koceľova 9, Bratislava |
31331785 | Servisný zasah na kopírovacom stroji RICOH Aficio | 68,81 bez DPH |
OV130067 | 30.1.2014 | 03.02.2014 | 7.3.2014 | |
11440288 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telefónne služby - mobily 24.9.-23.10.2014 | 67,53 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 29.10.2014 | 10.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440357 | Commodity s.r.o. Pezinská 56, Malacky |
35875151 | Oprava tlačiarne HP CLJ 2550 | 65,00 vrátane DPH |
OV140089 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 | |
11440283 | Černý Manfréd, MUDr. Komenského 997, Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony za 7-9/2014 | 62,74 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti | 15.10.2014 | 21.10.2014 | 13.1.2015 | |
11440172 | Gastro MaM lahôdky Kostolište 348 |
40646122 | Občerstvenie na športový deň - štrúdla 120 ks | 60,00 vrátane DPH |
OV140031 | 3.7.2014 | 10.07.2014 | 22.7.2014 | |
11440313 | Impromat-Slov s.r.o. Koceľova 9, Bratislava |
31331785 | oprava tonerovej časti, čistenie, nastavenie kopírovacieho stroja | 57,07 vrátane DPH |
OV140059 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440228 | Impromat-Slov s.r.o. Koceľova 9, Bratislava |
31331785 | Oprava kopírovacieho stroja Ricoh Aficio | 57,07 vrátane DPH |
OV140042 | 2.9.2014 | 11.09.2014 | 6.10.2014 | |
11440322 | Noris Miloslav MUDr. Legionárska 5265, Malacky |
31149561 | Výkony na účely sociálnej pomoci 1.9.-30.11.2014 | 55,76 bez DPH |
3.12.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | ||
11440110 | Garant DDD Andrla Ján Továrenská 34, Gajary |
Vykonanie pravidelnej jarnej deratizácie v budove UPSVR Malacky, Záhorácka 2942/60A | 54 vrátane DPH |
OV140019 | 29.4.2014 | 06.05.2014 | 14.5.2014 | ||
11440271 | Ján Andrla Garant DDD Továrenská 34, Gajary |
34910182 | Jesenná deratizácia objektu | 50,64 vrátane DPH |
OV140049 | 8.10.2014 | 20.10.2014 | 12.1.2015 | |
11440258 | Commodity s.r.o. Pezinská 1101/56, Malacky |
35875151 | Oprava laminátora | 50,00 vrátane DPH |
OV140051 | 30.9.2014 | 03.10.2014 | 6.10.2014 | |
11440272 | Commodity s.r.o. Pezinská 1101/56, Malacky |
35875151 | Vypracovanie servisnej správy na výpočtovú a kancelársku technikupripravenú na vyradenie 48 ks | 48,00 vrátane DPH |
OV140052 | 8910.2014 | 23.10.2014 | 12.1.2015 | |
11440331 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 3.11.-30.11.2014 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 8.12.2014 | 17.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440306 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794552 | Prenájom rohoží 6.10.-31.10.2014 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 7.11.2014 | 13.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440332 | JUDr. Hrebík Štefan Duklianskych hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 41,63 vrátane DPH |
Uznesenie Okr. súdu Žilina | 8.12.2014 | 17.12.2014 | 13.1.2015 | |
11440369 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telefónne služby - mobily od 24.11.-23.12.2014 | 33,91 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 31.12.2014 | 15.01.2015 | 14.1.2015 | |
11440273 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794552 | Prenájom rohoží 8.9.-5.10.2014 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 10.10.2014 | 22.10.2014 | 12.1.2015 | |
11440350 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Rýchlejší internet Mini F 12/2014 | 26,00 vrátane DPH |
12.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 | ||
11440309 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Rýchlejší internet Mini F 11/2014 | 26,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 13.11.2014 | 18.11.2014 | 13.1.2015 | |
11440280 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Rýchlejší internet Mini F 10/2014 | 26,00 vrátane DPH |
13.10.2014 | 21.10.2014 | 12.1.2015 | ||
11440323 | MUDr. Osuská Oľga Studienka |
31191576 | Výpisy zo zdravotnej dokumentácie 1.9.-30.11.2014 | 20,91 bez DPH |
3.11.2014 | 09.12.2014 | 13.1.2015 | ||
11440268 | MUDr. Nenovský Štilian Plavecký Štvrtok |
36284793 | Zdravotná starostlivosť na sociálne účely 1.7.-1.10.2014 | 13,94 bez DPH |
7.10.2014 | 16.10.2014 | 12.1.2015 | ||
11440353 | Commodity s.r.o. Pezinská 1101/56, Malacky |
35875151 | Tonery do tlačiarní | 7 009,00 vrátane DPH |
OV140069 | 16.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 | |
11440352 | Detská ambulancia Motýlik s.r.o. Nám. Sv. Františka 8A, Bratislava |
36869775 | Lekársky nález k žiadosti o kompenzácie | 6,97 bez DPH |
16.12.2014 | 22.12.2014 | 14.1.2015 | ||
11440215 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za 10/2014 | 6 800,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 10/2014 | 11.8.2014 | 18.08.2014 | 6.10.2014 |
11440214 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za 9/2014 | 6 800,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 9/2014 | 11.8.2014 | 18.08.2014 | 6.10.2014 |
11440213 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za 8/2014 | 6 800,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 8/2014 | 11.8.2014 | 02.09.2014 | 6.10.2014 |
11440201 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/, Bratislava |
31396674 | Nákup stravných poukážok pre zamestnancov za júl 2014 | 6 800,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 7/2014 | 31.7.2014 | 12.08.2014 | 6.10.2014 |
11440143 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov | 6 970,91 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV140022 | 3.6.2014 | 04.06.2014 | 10.6.2014 |
11440287 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné do frankovacieho stroja | 5 000,00 bez DPH |
OV140060 | 9.10.2014 | 10.10.2014 | 13.1.2015 | |
11440149 | Železiarstvo u Bolfa Záhorácka 1894/3, Malacky |
37442121 | Ochranné a pracovné pomôcky pre AC | 5 343,75 vrátane DPH |
OV140026 | 6.6.2014 | 12.06.2014 | 10.6.2014 |