Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440218 | MUDr. Galčíková Mária Slovenské Pravno 139, 038 22 |
31932266 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 195,16 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 12.03.2014 | 19.03.2014 | 27.3.2014 | |
11440481 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 200,44 vrátane DPH |
Objednávka č. 68-06/2014 z 25.06.2014 | 30.06.2014 | 08.08.2014 | 13.8.2014 | |
11440219 | MUDr. Križková Daniela Republikánska 6, 038 61 Vrútky |
45460736 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 202,13 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 10.03.2014 | 19.03.2014 | 27.3.2014 | |
11440929 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky |
33575231 | Oprava obehového čerpadla a spätnej klapky vo výmenníkovej stanici | 205,00 bez DPH |
Objednávka č. 118-12/2014 z 03.12.2014 | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440578 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu za 08/2014 | 205,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005 | 04.08.2014 | 12.08.2014 | 20.8.2014 | |
11440492 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu za 07/2014 | 205,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005 | 02.07.2014 | 08.07.2014 | 11.7.2014 | |
11440083 | Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17 036 80 Martin |
36403016 | Dodávka tepelnej energie za 01/2014 | 214,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004 | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440750 | Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17, 036 80 Martin |
36403016 | Dodávka tepelnej energie za 09/2014 | 215,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004 | 07.10.2014 | 10.10.2014 | 14.10.2014 | |
11440915 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 11/2014 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004/098, 2004/097, 2004/108 + dodatky | 01.12.2014 | 12.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440832 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 10/2014 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004/098, 2004/097, 2004/108 + dodatky | 03.11.2014 | 06.11.2014 | 18.11.2014 | |
11440738 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 09/2014 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004/098, 2004/097, 2004/108 + dodatky | 01.10.2014 | 20.10.2014 | 23.10.2014 | |
11440577 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 07/2014 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004/098, 2004/097, 2004/108 + dodatky | 04.08.2014 | 12.08.2014 | 20.8.2014 | |
11440489 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 06/2014 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004/098, 2004/097, 2004/108 + dodatky | 01.07.2014 | 08.07.2014 | 11.7.2014 | |
11440414 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 05/2014 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 05.06.2014 | 20.06.2014 | 27.6.2014 | |
11440332 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 04/2014 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 06.05.2014 | 12.05.2014 | 22.5.2014 | |
11440249 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 03/2014 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky | 03.04.2014 | 09.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440161 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 02/2014 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky | 03.03.2014 | 10.03.2014 | 27.3.2014 | |
11440093 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 01/2014 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky | 06.02.2014 | 20.02.2014 | 4.3.2014 | |
11340938 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 12/2013 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky | 07.01.2014 | 13.01.2014 | 15.1.2014 | |
11440816 | TONA Martin, s.r.o. Priekopská 84, 036 08 Martin |
45684642 | Servisná a odborná prehliadka plynových kotlov | 221,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 89-10/2014 z 01.10.2014 | 22.10.2014 | 04.11.2014 | 10.11.2014 | |
11440407 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu za 06/2014 | 221,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005 | 02.06.2014 | 11.06.2014 | 27.6.2014 | |
11440937 | Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17, 036 80 Martin |
36403016 | Dodávka tepelnej energie za 11/2014 | 226,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004 | 09.12.2014 | 12.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440256 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 03/2014 | 231,74 vrátane DPH |
Zmluva č. 200516916 z 17.05.2005 | 07.04.2014 | 14.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440235 | MESTO TURČIANSKE TEPLICE Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice |
00317004 | Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2014 | 232,43 bez DPH |
Rozhodnutie č. 6/2014 | 27.03.2014 | 09.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440941 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 11/2014 | 238,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 12.6.2008 | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440045 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín |
36409154 | Kancelársky nábytok | 238,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 11-01/2014 z 22.01.2014 | 23.01.2014 | 27.01.2014 | 28.1.2014 | |
11340942 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 12/2013 | 238,27 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 09.01.2014 | 13.01.2014 | 15.1.2014 | |
11441006 | PosAm, spol. s r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
31365078 | Balenie handričiek na čistenie skenerov | 254,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 130-12/2014 z 10.12.2014 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440657 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 08/2014 | 258,92 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004/098, 2004/097, 2004/108 + dodatky | 02.09.2014 | 19.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440854 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Oprava služobného motorového vozidla | 260,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 102-11/2014 z 11.11.2014 | 13.11.2014 | 25.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440405 | AUTOGAMA Marián Gábel Pod Kanálom 11 038 61 Lipovec |
41811291 | Oprava služobného osobného motorového vozidla | 260,81 vrátane DPH |
Objednávka č. 55-05/2014 z 16.05.2014 | 03.06.2014 | 04.06.2014 | 27.6.2014 | |
11441035 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 261,30 vrátane DPH |
Objednávka č.154-12/2012 z 29.12.2012 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 16.1.2015 | |
11440742 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Servis služobného motorového vozidla | 267,70 vrátane DPH |
Objednávka č. 88-10/2014 z 01.10.2014 | 02.10.2014 | 10.10.2014 | 14.10.2014 | |
11440938 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 05-11/2014 | 270,23 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440745 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom |
14255791 | Úradné meranie spotreby paliva na služobnom motorovom vozidle | 270,84 vrátane DPH |
Objednávka č. 79-09/2014 z 11.09.2014 | 03.10.2014 | 08.10.2014 | 10.10.2014 | |
11440417 | Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17, 036 80 Martin |
36403016 | Dodávka tepelnej energie za 05/2014 | 270,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004 | 06.06.2014 | 11.06.2014 | 27.6.2014 | |
11440412 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 05/2014 | 270,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 200516916 | 05.06.2014 | 11.06.2014 | 27.6.2014 | |
11440918 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky |
33575231 | Odborné prehliadky tlakových zariadení | 271,00 bez DPH |
Objednávka č. 105-11/2014 z 20.11.2014 | 01.12.2014 | 12.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440222 | VLADÁR, s.r.o. R. Viesta 4714/71, 036 01 Martin |
36862029 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 271,83 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 14.03.2014 | 21.03.2014 | 27.3.2014 | |
11440409 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 11-12/2013, 01-05/2014 | 274,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 200516916 | 02.06.2014 | 11.06.2014 | 27.6.2014 |