Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440299 | AUTONA s.r.o. Hurbanova 29, 036 01 Martin |
31598048 | Pneumatiky na osobné služobné motorové vozidlá | 482,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 46-04/2014 z 10.04.2014 | 10.04.2014 | 23.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440304 | Jozef Sobek Jánošíkova 65, 036 01 Martin |
35070161 | Oprava a montáž zámkov na garážových dverách | 100,00 bez DPH |
Objednávka č. 40-04/2014 z 02.04.2014 | 14.04.2014 | 17.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440305 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) | 3738,99 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 14.04.2014 | 17.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440298 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 03/2014 | 909,30 vrátane DPH |
Zmluva č.211-OMT-2009 | 11.04.2014 | 17.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440297 | MUDr. Zettner Stanislav Prieložtek 1, 036 01 Martin |
47241985 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 62,73 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 01.04.2014 | 17.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440266 | Úrad PSVR Žilina Hurbanova 16, 010 01 Žilina |
37905473 | Časť nákladov na zabezpečenie školenia - pracovná porada Úradov PSVaR Žilinského kraja | 30,00 bez DPH |
Objednávka č. 51/2014 z 12.03.2014 vystavená Úradom PSVaR Žilina | 10.04.2014 | 15.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440265 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97 038 21 Mošovce |
36786756 | Pačekovanie stien v priestoroch budovy | 1019,93 vrátane DPH |
Objednávka č. 35-04/2014 z 01.04.2014 | 09.04.2014 | 14.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440259 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 03/2014 | 3,94 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 09.04.2014 | 14.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440258 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 03/2014 | 346,45 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 09.04.2014 | 14.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440256 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 03/2014 | 231,74 vrátane DPH |
Zmluva č. 200516916 z 17.05.2005 | 07.04.2014 | 14.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440255 | Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17 036 80 Martin |
36403016 | Dodávka tepelnej energie za 03/2014 | 121,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004 | 07.04.2014 | 14.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440251 | MUDr. Huljaková Anna Hollého 200, 015 01 Rajec |
31904297 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 6,97 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 28.03.2014 | 09.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440250 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 03/2014 | 1897,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 03.04.2014 | 09.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440249 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 03/2014 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky | 03.04.2014 | 09.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440248 | MESTO VRÚTKY Matušovičovský rad 4, 038 61 Vrútky |
00647209 | Nájomné za 2.Q 2014 | 399,00 bez DPH |
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 5/04-2 | 03.04.2014 | 09.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440247 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2 830 00 Bratislava |
35683929 | Zmluvný servis výťahov za 03/2014 | 49,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 4391 P | 03.04.2014 | 09.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440246 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky |
33575231 | Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 03/2014 | 56,43 bez DPH |
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky | 03.04.2014 | 09.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440244 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu za 04/2014 | 1377,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005 | 02.04.2014 | 09.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440243 | RIMI-SK, s.r.o. Skalická cesta 17 |
35763329 | Štvrťročný poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku 02/2014 | 179,24 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb z 1.7.2004 | 02.04.2014 | 09.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440242 | MAJES výťahy a eskalátory a.s. Bojnická 18 831 04 Bratislava |
35770732 | Preventívny servis a revízia výťahu za 03/2014 | 28,80 vrátane DPH |
Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky | 02.04.2014 | 09.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440238 | Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA Na Lány 44 010 03 Žilina |
35120673 | Upratovacie a čistiace služby za 03/2014 | 2132,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013 | 31.03.2014 | 09.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440237 | Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o. Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice |
30222966 | Nájom a údržba 1100 l kont. za 1.štvrťrok 2014 | 55,75 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní a údržbe nádob | 31.03.2014 | 09.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440235 | MESTO TURČIANSKE TEPLICE Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice |
00317004 | Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2014 | 232,43 bez DPH |
Rozhodnutie č. 6/2014 | 27.03.2014 | 09.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440230 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 11000,00 bez DPH |
Objednávka č. 31-03/2014 z 18.03.2014 | 24.03.2014 | 09.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440229 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 76,00 bez DPH |
Objednávka č. 30-03/2014 z 18.03.2014 | 24.03.2014 | 09.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440228 | MESTO VRÚTKY Matušovičovský rad 4, 038 61 Vrútky |
31628605 | Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2014 | 75,00 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1422400300 | 24.03.2014 | 02.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440227 | MESTO TURČIANSKE TEPLICE Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice |
00317004 | Daň z nehnuteľností r. 2014 | 1084,38 bez DPH |
Rozhodnutie č. 230/2014 | 24.03.2014 | 02.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440187 | MESTO MARTIN Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin |
00316792 | Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2014 | 2636,65 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1621148248 | 13.03.2014 | 02.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440236 | MEDCENTER s.r.o. 9. mája 15 039 01 Turčianske Teplice |
36798541 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 153,34 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 24.03.2014 | 01.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440225 | SAK plus s.r.o. Majerská cesta 8/A 974 01 Banská Bystrica |
44625995 | Vykonaná pravidelná štvrťročná kontrola EPS v zmysle Vyhl. MV SR č. 726/2002 Z.z. | 180,05 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 02/M/2001 z 6.12.2007 | 21.03.2014 | 01.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440174 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 10.03.2014 | 01.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440173 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 02/2014 | 798,47 vrátane DPH |
Zmluva č. hands/1000620 | 10.03.2014 | 01.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440172 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 02/2014 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 10.03.2014 | 01.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440171 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 02/2014 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 10.03.2014 | 01.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440170 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 02/2014 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 10.03.2014 | 01.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440158 | Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
35709332 | Poistenie za obdobie 1.4.2014-31.3.2015 | 2044,00 bez DPH |
Poistná zmluva č. 5720007083 | 03.03.2014 | 01.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440231 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 743,65 vrátane DPH |
Objednávka č.32-03/2014 z 18.03.2014 | 25.03.2014 | 27.03.2014 | 2.4.2014 | |
11440226 | Konica Minolta Slovakia spol s r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava |
31338551 | Pravidelná platba za 03/2014: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia | 278,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 24.03.2014 | 27.03.2014 | 2.4.2014 | |
11440154 | ERADIA s.r.o. Uzlovská 2 036 08 Martin |
36654515 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 83,64 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 10.02.2014 | 10.03.2014 | 27.3.2014 | |
11440153 | BABALOVÁ a PEKELSKÁ s.r.o. Mudroňova 16 036 01 Martin |
36439215 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 41,82 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 10.02.2014 | 10.03.2014 | 27.3.2014 |