Faktúry 2014 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440843   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie za 10/2014  276,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    10.11.2014  18.11.2014  26.11.2014 
11440046   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava
31338551  Pravidelná platba za 01/2014: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  276,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    24.01.2014  29.01.2014  11.2.2014 
11440572   Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
31338551  Pravidelná platba za 07/2014: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  278,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    18.07.2014  28.07.2014  6.8.2014 
11440477   Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
31338551  Pravidelná platba za 06/2014: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  278,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    25.06.2014  02.07.2014  8.7.2014 
11440400   Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
31338551  Pravidelná platba za 05/2014: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  278,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    22.05.2014  27.05.2014  3.6.2014 
11440318   Konica Minolta Slovakia spol s r.o.
Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava
31338551  Pravidelná platba za 04/2014: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  278,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    24.04.2014  30.04.2014  30.4.2014 
11440226   Konica Minolta Slovakia spol s r.o.
Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava
31338551  Pravidelná platba za 03/2014: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  278,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    24.03.2014  27.03.2014  2.4.2014 
11440148   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava
31338551  Pravidelná platba za 02/2014: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  278,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    24.02.2014  03.03.2014  10.3.2014 
11440397   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  Digitálny fotoaparát - NP VII-2  280,20 
vrátane DPH
  Reklamácia-Objednávka č. 28-03/2014 z 11.03.2014  20.05.2014  22.05.2014  29.5.2014 
11440953   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  EPI Obchodný vestník - ročný prístup  286,80 
vrátane DPH
  Objednávka č. 123-12/2014 z 05.12.2014  11.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11440644   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  EPI Obchodný vestník - ročný prístup  286,80 
vrátane DPH
  Objednávka č. 75-08/2014 z 18.08.2014  19.08.2014  21.08.2014  26.8.2014 
11441016   Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky
Dukelských hrdinov 1164/48, 960 01 Zvolen
41195663  Servis kopírovacieho stroja  288,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 133-12/2014 z 12.12.2014  22.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11440096   OFFICE DEPOT s.r.o.
Drobného 27 841 02 Bratislava
36192384  Konferenčné stoličky  297,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 05-01/2014 z 17.1.2014  06.02.2014  13.02.2014  4.3.2014 
11440818   TONA Martin, s.r.o.
Priekopská 84, 036 08 Martin
45684642  Oprava plynového kotla v budove  318,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 83-09/2014 z 17.09.2014  23.10.2014  30.10.2014  3.11.2014 
11440769   Ing. Peter Burčo - diret
Bátovce 797, 935 03 Bátovce
43828507  Pracovné prostriedky pre Aktivačné centrum  323,42 
vrátane DPH
  Objednávka č. 91-10/2014 z 02.10.2014  10.10.2014  04.11.2014  10.11.2014 
11440902   Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky
Dukelských hrdinov 1164/48, 960 01 Zvolen
41195663  Servis kopírovacích strojov  336,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 104-11/2014 z 11.11.2014  24.11.2014  03.12.2014  12.12.2014 
11440754   SLOVAK TELEKOM a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 09/2014  345,97 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    09.10.2014  14.10.2014  17.10.2014 
11440510   SLOVAK TELEKOM a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 06/2014  346,61 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    09.07.2014  14.07.2014  6.8.2014 
11440424   SLOVAK TELEKOM a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 05/2014  346,80 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    09.06.2014  11.06.2014  27.6.2014 
11440337   SLOVAK TELEKOM a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 04/2014  346,98 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    07.05.2014  12.05.2014  22.5.2014 
11440258   SLOVAK TELEKOM a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 03/2014  346,45 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    09.04.2014  14.04.2014  30.4.2014 
11440842   SLOVAK TELEKOM a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 10/2014  347,05 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    10.11.2014  18.11.2014  26.11.2014 
11440670   SLOVAK TELEKOM a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 08/2014  347,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    10.09.2014  12.09.2014  22.9.2014 
11440587   SLOVAK TELEKOM a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 07/2014  347,41 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    11.08.2014  13.08.2014  20.8.2014 
11440942   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin
44661843  Nákup zimných pneumatík a prezutie zimných pneumatík na služob. motor. vozidlách  352,80 
vrátane DPH
  Objednávka č. 119-12/2014 z 05.12.2014  10.12.2014  22.12.2014  2.1.2015 
11440933   Slovenská národná knižnica
Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin
36138517  Prenájom nebytových priestorov na akciu BURZA INFORMÁCIÍ PRE VOĽBU POVOLANIA  354,99 
bez DPH
Zmluva č. 6/2014/ZZ/NP z 27.11.2014    09.12.2014  12.12.2014  23.12.2014 
11440935   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kalendár stolový pracovný  360,50 
vrátane DPH
  Objednávka č.115-11/2014 z 27.11.2014  09.12.2014  12.12.2014  23.12.2014 
11440835   Aurel Lehotzký Elektro služby
Kollárova 73, 036 01 Martin
10962085  Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodov  360,00 
bez DPH
  Objednávka č.94-10/2014 z 13.10.2014  04.11.2014  06.11.2014  18.11.2014 
11441005   MARTINALARM - HOLÍK Igor
Vajanského námestie 2, 036 01 Martin
14189364  Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia EZS a PZ v budovách  366,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/2007/OHS z 13.12.2007    17.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11440086   AUTOGAMA Marián Gábel
Pod Kanálom 11 038 61 Lipovec
41811291  Oprava služob. osobného motorového vozidla  372,84 
vrátane DPH
  Objednávka č. 18-02/2014 z 04.02.2014  07.02.2014  13.02.2014  4.3.2014 
11340946   Zdravotné stredisko MUDr. Anna Danišová s.r.o.
Kúpeľná 14
36437085  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  397,29 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    02.01.2014  13.01.2014  15.1.2014 
11440753   MESTO VRÚTKY
Matušovičovský rad 4, 038 61 Vrútky
00647209  Nájomné za 4.Q 2014  399,00 
bez DPH
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 5/04-2    08.10.2014  14.10.2014  17.10.2014 
11440480   MESTO VRÚTKY
Matušovičovský rad 4, 038 61 Vrútky
00647209  Nájomné za 3. Q 2014  399,00 
bez DPH
Dodatok č.1 k nájom. zmluve č. 5/04-2/2014    30.06.2014  08.07.2014  11.7.2014 
11440248   MESTO VRÚTKY
Matušovičovský rad 4, 038 61 Vrútky
00647209  Nájomné za 2.Q 2014  399,00 
bez DPH
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 5/04-2    03.04.2014  09.04.2014  14.4.2014 
11440043   MESTO VRÚTKY
Matušovičovský rad 4 038 61 Vrútky
00647209  Nájomné za 1.Q 2014  399,00 
bez DPH
Dodatok č.1 k nájom. zmluve č. 5/04-2    16.01.2014  22.01.2014  28.1.2014 
11440593   Peter Mády PERAX
Dullova 26/8, 036 08 Martin
33582866  Oprava služobného osobného motorového vozidla  400,50 
vrátane DPH
  Objednávka č. 71-08/2014 z 11.08.2014  12.08.2014  15.08.2014  20.8.2014 
11440085   AUTOGAMA Marián Gábel
Pod Kanálom 11 038 61 Lipovec
41811291  Oprava služob. osobného motorového vozidla  412,20 
vrátane DPH
  Objednávka č. 19-02/2014 z 05.02.2014  07.02.2014  13.02.2014  4.3.2014 
11440655   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Odber zemného plynu za 09/2014  426,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005    02.09.2014  10.09.2014  18.9.2014 
11440308   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin
44661843  Plechové disky na osob. služobné motor. vozidlá  430,80 
vrátane DPH
  Objednávka č. 47-04/2014 z 10.04.2014  16.04.2014  25.04.2014  30.4.2014 
11440157   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
35815256  Odber zemného plynu za 03/2014  449,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005    03.03.2014  10.03.2014  27.3.2014 
<< < | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť